2022/06/28 【E03802】みらい證券株式会社、有価証券報告書 |
有価証券報告書-第24期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) |
引用:の考査室長 1 名が担当し、社長の指揮命令系統の下、各部門の内部
監査を実施しております。内部監査は、会社の業務及び財産の状況を監査し、経営の合理化及び能率の増進に
資することを目的とし、事業年度毎に作成される内部監査計画に基づく監査と、社長の特命による臨時の内部
監査を実施しております。
5 弁護士、監査法人等その他第三者の状況
重要な法務的課題及びコンプライアンスに係る事象について、顧問契約を締結している法律事務所に相談
し、必要な検討を実施しております。また、公認会計士山口裕義事務所と監査契約... |