2020/06/16 【2721】株式会社ジェイホールディングス、訂正内部統制報告書 |
訂正内部統制報告書-第27期(平成30年1月1日-平成30年12月31日) |
引用:しました。
記
当社は、外部からの指摘を契機として、当社の連結子会社である株式会社シナジー・コンサルティング( 以下、
「シナジー社 」といいます。)が行った不動産取引の一部に係る売上の計上について不適切な会計処理が実施された
疑義があることを認識いたしました。
この事実を受け、当社は令和 2 年 1 月 17 日付で当社とは利害関係を有しない独立した外部専門家である弁護士及び
公認会計士で構成される第三者委員会を設置し、事実関係の究明と再発防止策の提言を目的とした調査を依頼いたし
ました。
その後、令和... |