2022/07/11 【1827】株式会社ナカノフドー建設、訂正内部統制報告書 |
訂正内部統制報告書-第79期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) |
引用:ものであり、開示すべき
重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当連結会計年度の末日である令和 3 年 3 月 31 日時点において、
当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
記
当社は、令和 4 年 2 月頃、海外連結子会社であるタイナカノからの報告により、過年度決算にかかる不適切な会計
処理が行われていた疑義が生じました。当社は、この事実を受け、より客観性・独立性・信頼性を高めた調査を行う
ため、利害関係を有しない外部専門家の公認会計士、弁護士等を委員とする内部... |