2023/06/19 【1967】株式会社ヤマト、内部統制報告書 |
内部統制報告書-第78期(2022/03/21-2023/03/20) |
引用:を強化すべく、発生した会計処理の誤りを踏まえた経理部内でのチェック体制の見直し、経
理人員の補強や公認会計士等専門家の配置、会計的な知見を向上させるための建設業経理に関連する資格取得を促進い
たします。また、会計システムを再構築し、連結決算体制のさらなる強化を図ってまいります。
なお、上記開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、全て連結財務諸表に反映しております。
4 【 付記事項 】
該当事項はありません。
5 【 特記事項 】
該当事項はありません。
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