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  • ・EDINETで開示されている法定開示書類(有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか)
  • ・TDnet(適時開示情報)で開示されているIR情報(決算短信、業績修正ほか)
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
会計士 異動 の検索結果 3件中 1-3件目(0.552秒)
訂正内部統制報告書-第15期(2020/10/01-2021/09/30)
2023/01/31 【3674】株式会社オークファン訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書-第15期(2020/10/01-2021/09/30)
引用:は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要 な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日において、当社の財務報告に係る内部統制は有効で ないと判断しました。 記 当社は、当社の連結完全子会社である株式会社 SynaBiz( 以下、「 当該連結子会社 」といいます。)において2022 年 9 月期を含む複数事業年度に渡って不適切な取引及び不適切な会計処理が行われていた疑念があることに関して、当 社とは利害関係を有しない外部の弁護士・公認会計士で構成される特別調査委員会...
訂正内部統制報告書-第14期(2019/10/01-2020/09/30)
2023/01/31 【3674】株式会社オークファン訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書-第14期(2019/10/01-2020/09/30)
引用:は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要 な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日において、当社の財務報告に係る内部統制は有効で ないと判断しました。 記 当社は、当社の連結完全子会社である株式会社 SynaBiz( 以下、「 当該連結子会社 」といいます。)において2022 年 9 月期を含む複数事業年度に渡って不適切な取引及び不適切な会計処理が行われていた疑念があることに関して、当 社とは利害関係を有しない外部の弁護士・公認会計士で構成される特別調査委員会...
訂正内部統制報告書-第13期(2018/10/01-2019/09/30)
2023/01/31 【3674】株式会社オークファン訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書-第13期(2018/10/01-2019/09/30)
引用:は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要 な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日において、当社の財務報告に係る内部統制は有効で ないと判断しました。 記 当社は、当社の連結完全子会社である株式会社 SynaBiz( 以下、「 当該連結子会社 」といいます。)において2022 年 9 月期を含む複数事業年度に渡って不適切な取引及び不適切な会計処理が行われていた疑念があることに関して、当 社とは利害関係を有しない外部の弁護士・公認会計士で構成される特別調査委員会...
  
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