2020/03/13 【6570】株式会社共和コーポレーション、訂正内部統制報告書 |
訂正内部統制報告書-第33期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) |
引用:しない外部の弁護士及び公認会計士から成る第三者委員会を設置し、専門かつ客観的な視点から事実関
係の把握及び再発防止策の検討を含め、調査を進めました。
そして、2020 年 3 月 13 日に第三者委員会による最終の調査報告書を受領し、1 当社の東京支店が過去に株式会
社アーネストと行っていた中古機器取引のうちの一部の取引は対象機器が存在しない架空の売上・仕入取引であ
り、株式会社アーネストの資金融通を目的とした資金循環取引であること2 当該取引を担当していた当社社員に
よる競業や割増発注の事実、等の報告... |