2021/03/24 【4634】東洋インキSCホールディングス株式会社、内部統制報告書 |
内部統制報告書-第183期(令和2年1月1日-令和2年12月31日) |
引用:に、第 182
期の内部統制報告書を2020 年 3 月 26 日に提出しました。
当事業年度においては、特別調査委員会の指摘・提言を踏まえた以下の再発防止策の実行を通じ、2020 年 12 月 31 日
時点で当該不備は是正され、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
(1) 財務・経理関連業務の改善、体制の構築
(2) 決算・財務報告に係る業務プロセスのシステム化の推進
(3) 財務・経理関連書類・データ管理の徹底
(4) 内部監査方針の弾力的運用
(5)その他 ( 内部統制... |