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過去5年分のIR情報から全文検索することができます。

  • ・EDINETで開示されている法定開示書類(有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか)
  • ・TDnet(適時開示情報)で開示されているIR情報(決算短信、業績修正ほか)
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
特別調査委員会 の検索結果 2件中 1-2件目(0.846秒)
内部統制報告書-第183期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
2021/03/24 【4634】東洋インキSCホールディングス株式会社内部統制報告書
内部統制報告書-第183期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
引用:に、第 182 期の内部統制報告書を2020 年 3 月 26 日に提出しました。 当事業年度においては、特別調査委員の指摘・提言を踏まえた以下の再発防止策の実行を通じ、2020 年 12 月 31 日 時点で当該不備は是正され、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。 (1) 財務・経理関連業務の改善、体制の構築 (2) 決算・財務報告に係る業務プロセスのシステム化の推進 (3) 財務・経理関連書類・データ管理の徹底 (4) 内部監査方針の弾力的運用 (5)その他 ( 内部統制...
内部統制報告書-第182期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
2020/03/26 【4634】東洋インキSCホールディングス株式会社内部統制報告書
内部統制報告書-第182期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
引用:の重要性を認識しており、特別調査委員の指摘・提言を踏まえ、以下の再発防 止策を講じて適正な内部統制の整備及び運用を図ってまいります。 (1) 財務・経理関連業務の改善、体制の構築 (2) 決算・財務報告に係る業務プロセスのシステム化の推進 (3) 財務・経理関連書類・データ管理の徹底 (4) 内部監査方針の弾力的運用 (5) その他 ( 内部統制の整備の見直し、海外拠点リスク情報を把握する体制の整備 ) 4 【 付記事項 】 「3 評価結果に関する事項 」に記載した、開示すべき重要な不備を是正...
  
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