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特別調査委員会 の検索結果 4件中 1-4件目(0.612秒)
訂正内部統制報告書-第45期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
2019/07/01 【9787】イオンディライト株式会社訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書-第45期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
引用:事態を受け、原 因を究明し連結財務諸表への影響額を確定するにあたり、より透明性の高い調査の実施、並びに実 効性の高い再発防止策の策定を目的に、2019 年 4 月 11 日付で当社と利害関係を有しない外部の専門 家によって構成される特別調査委員を設置しました。 特別調査委員調査報告書により、カジタクにおいて、複写機等の販売取引におけるエンドユー ザーに設置されていない機器の売上計上、実取引に基づかない損益調整による架空売上の計上、主 要な仕入先に対する仕入の未計上、棚卸資産の過大評価、等...
訂正内部統制報告書-第44期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
2019/07/01 【9787】イオンディライト株式会社訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書-第44期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
引用:事態を受け、原因 を究明し連結財務諸表への影響額を確定するにあたり、より透明性の高い調査の実施、並びに実効 性の高い再発防止策の策定を目的に、2019 年 4 月 11 日付で当社と利害関係を有しない外部の専門家 によって構成される特別調査委員を設置しました。 特別調査委員調査報告書により、カジタクにおいて、複写機等の販売取引におけるエンドユー ザーに設置されていない機器の売上計上、実取引に基づかない損益調整による架空売上の計上、主 要な仕入先に対する仕入の未計上、棚卸資産の過大評価、等...
訂正内部統制報告書-第43期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
2019/07/01 【9787】イオンディライト株式会社訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書-第43期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
引用:事態を受け、原因 を究明し連結財務諸表への影響額を確定するにあたり、より透明性の高い調査の実施、並びに実効 性の高い再発防止策の策定を目的に、2019 年 4 月 11 日付で当社と利害関係を有しない外部の専門家 によって構成される特別調査委員を設置しました。 特別調査委員調査報告書により、カジタクにおいて、複写機等の販売取引におけるエンドユー ザーに設置されていない機器の売上計上、実取引に基づかない損益調整による架空売上の計上、主 要な仕入先に対する仕入の未計上、棚卸資産の過大評価、等...
訂正内部統制報告書-第42期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
2019/07/01 【9787】イオンディライト株式会社訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書-第42期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
引用:事態を受け、原因 を究明し連結財務諸表への影響額を確定するにあたり、より透明性の高い調査の実施、並びに実効 性の高い再発防止策の策定を目的に、2019 年 4 月 11 日付で当社と利害関係を有しない外部の専門家 によって構成される特別調査委員を設置しました。 特別調査委員調査報告書により、カジタクにおいて、複写機等の販売取引におけるエンドユー ザーに設置されていない機器の売上計上、実取引に基づかない損益調整による架空売上の計上、主 要な仕入先に対する仕入の未計上、棚卸資産の過大評価、等...
  
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