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特別調査委員会 の検索結果 6件中 1-6件目(0.788秒)
訂正内部統制報告書-第24期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
2020/04/03 【3814】株式会社アルファクス・フード・システム訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書-第24期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
引用:な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な 不備に該当すると判断いたしました。したがって、平成 29 年 9 月 30 日現在の当社の財務報告に係る内部統制は有効で ないと判断いたしました。 記 当社は、売上計上時期の適切性について、不適切な会計処理が行われた疑いがあることが判明したため、2020 年 2 月 7 日付で当社と利害関係を有しない外部の専門家によって構成される特別調査委員を設置しました。 2020 年 3 月 13 日付で受領した同委員会による調査結果報告等を受け、当社は、2017...
訂正内部統制報告書-第25期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
2020/04/03 【3814】株式会社アルファクス・フード・システム訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書-第25期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
引用:な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な 不備に該当すると判断いたしました。したがって、平成 30 年 9 月 30 日現在の当社の財務報告に係る内部統制は有効で ないと判断いたしました。 記 当社は、売上計上時期の適切性について、不適切な会計処理が行われた疑いがあることが判明したため、2020 年 2 月 7 日付で当社と利害関係を有しない外部の専門家によって構成される特別調査委員を設置しました。 2020 年 3 月 13 日付で受領した同委員会による調査結果報告等を受け、当社は、2017...
訂正内部統制報告書-第26期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
2020/04/03 【3814】株式会社アルファクス・フード・システム訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書-第26期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
引用:を及ぼすこととなり、開示すべき重要な 不備に該当すると判断いたしました。したがって、2019 年 9 月 30 日現在の当社の財務報告に係る内部統制は有効でな いと判断いたしました。 記 当社は、売上計上時期の適切性について、不適切な会計処理が行われた疑いがあることが判明したため、2020 年 2 月 7 日付で当社と利害関係を有しない外部の専門家によって構成される特別調査委員を設置しました。 2020 年 3 月 13 日付で受領した同委員会による調査結果報告等を受け、当社は、2017 年 9 月...
訂正内部統制報告書-第26期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
2020/03/16 【3814】株式会社アルファクス・フード・システム訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書-第26期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
引用:に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な 不備に該当すると判断いたしました。したがって、2019 年 9 月 30 日現在の当社の財務報告に係る内部統制は有効でな いと判断いたしました。 記 当社は、売上計上時期の適切性について、不適切な会計処理が行われた疑いがあることが判明したため、2020 年 2 月 7 日付で当社と利害関係を有しない外部の専門家によって構成される特別調査委員を設置しました。 2020 年 3 月 13 日付で受領した同委員会による調査結果報告等を受け、当社...
訂正内部統制報告書-第25期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
2020/03/16 【3814】株式会社アルファクス・フード・システム訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書-第25期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
引用:に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な 不備に該当すると判断いたしました。したがって、平成 30 年 9 月 30 日現在の当社の財務報告に係る内部統制は有効で ないと判断いたしました。 記 当社は、売上計上時期の適切性について、不適切な会計処理が行われた疑いがあることが判明したため、2020 年 2 月 7 日付で当社と利害関係を有しない外部の専門家によって構成される特別調査委員を設置しました。 2020 年 3 月 13 日付で受領した同委員会による調査結果報告等を受け、当社...
訂正内部統制報告書-第24期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
2020/03/16 【3814】株式会社アルファクス・フード・システム訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書-第24期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
引用:に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な 不備に該当すると判断いたしました。したがって、平成 29 年 9 月 30 日現在の当社の財務報告に係る内部統制は有効で ないと判断いたしました。 記 当社は、売上計上時期の適切性について、不適切な会計処理が行われた疑いがあることが判明したため、2020 年 2 月 7 日付で当社と利害関係を有しない外部の専門家によって構成される特別調査委員を設置しました。 2020 年 3 月 13 日付で受領した同委員会による調査結果報告等を受け、当社...
  
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