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2023/10/20
【2498】
株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス
、
訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書-第17期(2021/10/01-2022/09/30)
引用:
) 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高いものであり、開示 すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係 る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 1. 今回発生した事案の発見に至った経緯と
特別
調査
委員
会
の立ち上げ 当社は、2023 年 2 月 27 日から行われた当社連結子会社である株式会社オリエンタルコンサルタンツ( 以下、「O C」という。)に対する定期税務調査において、協力会社...
2023/10/20
【2498】
株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス
、
訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書-第16期(2020/10/01-2021/09/30)
引用:
) 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高いものであり、開示 すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係 る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 1. 今回発生した事案の発見に至った経緯と
特別
調査
委員
会
の立ち上げ 当社は、2023 年 2 月 27 日から行われた当社連結子会社である株式会社オリエンタルコンサルタンツ( 以下、「O C」という。)に対する定期税務調査において、協力会社...
2023/10/20
【2498】
株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス
、
訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書-第14期(2018/10/01-2019/09/30)
引用:
まし た。 ( 訂正後 ) 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高いものであり、開示 すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係 る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 1. 今回発生した事案の発見に至った経緯と
特別
調査
委員
会
の立ち上げ 当社は、2023 年 2 月 27 日から行われた当社連結子会社である株式会社オリエンタルコンサルタンツ( 以下、「O C」という。)に対する定期税務調査...
2023/10/20
【2498】
株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス
、
訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書-第15期(2019/10/01-2020/09/30)
引用:
まし た。 ( 訂正後 ) 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高いものであり、開示 すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係 る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 1. 今回発生した事案の発見に至った経緯と
特別
調査
委員
会
の立ち上げ 当社は、2023 年 2 月 27 日から行われた当社連結子会社である株式会社オリエンタルコンサルタンツ( 以下、「O C」という。)に対する定期税務調査...
2023/10/20
【2498】
株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス
、
訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書-第13期(2017/10/01-2018/09/30)
引用:
まし た。 ( 訂正後 ) 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高いものであり、開示 すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係 る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 1. 今回発生した事案の発見に至った経緯と
特別
調査
委員
会
の立ち上げ 当社は、2023 年 2 月 27 日から行われた当社連結子会社である株式会社オリエンタルコンサルタンツ( 以下、「O C」という。)に対する定期税務調査...
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訂正内部統制報告書(5)
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