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  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
特別調査委員会 の検索結果 4件中 1-4件目(0.271秒)
訂正内部統制報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
2022/07/28 【6541】グレイステクノロジー株式会社訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
引用: 備に該当するため、当連結会計年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしま した。 記 当社は、会計処理の適切性につき外部からの指摘を受け、事実経緯の確認のために社内調査、検討を進めた結果、 一部の取引について、2017 年 3 月期から2022 年 3 月期第 1 四半期までの期間において、会計処理の適切性に疑念があ ることを認識したため、2021 年 11 月 9 日から外部の専門家を委員長とする特別調査委員を設置し、調査を開始いた しました。 当社は2022...
訂正内部統制報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
2022/07/28 【6541】グレイステクノロジー株式会社訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
引用:するため、基準日現在において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社は、会計処理の適切性につき外部からの指摘を受け、事実経緯の確認のために社内調査、検討を進めた結果、 一部の取引について、2017 年 3 月期から2022 年 3 月期第 1 四半期までの期間において、会計処理の適切性に疑念があ ることを認識したため、2021 年 11 月 9 日から外部の専門家を委員長とする特別調査委員を設置し、調査を開始いた しました。 当社は2022 年 1 月 27 日に特別調査...
訂正内部統制報告書-第19期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
2022/07/28 【6541】グレイステクノロジー株式会社訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書-第19期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
引用:するため、基準日現在において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社は、会計処理の適切性につき外部からの指摘を受け、事実経緯の確認のために社内調査、検討を進めた結果、 一部の取引について、2017 年 3 月期から2022 年 3 月期第 1 四半期までの期間において、会計処理の適切性に疑念があ ることを認識したため、2021 年 11 月 9 日から外部の専門家を委員長とする特別調査委員を設置し、調査を開始いた しました。 当社は2022 年 1 月 27 日に特別調査...
訂正内部統制報告書-第18期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
2022/07/28 【6541】グレイステクノロジー株式会社訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書-第18期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
引用:するため、基準日現在において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社は、会計処理の適切性につき外部からの指摘を受け、事実経緯の確認のために社内調査、検討を進めた結果、 一部の取引について、2017 年 3 月期から2022 年 3 月期第 1 四半期までの期間において、会計処理の適切性に疑念があ ることを認識したため、2021 年 11 月 9 日から外部の専門家を委員長とする特別調査委員を設置し、調査を開始いた しました。 当社は2022 年 1 月 27 日に特別調査...
  
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