2022/07/28 【6541】グレイステクノロジー株式会社、訂正内部統制報告書 |
訂正内部統制報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
引用:するため、基準日現在において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
記
当社は、会計処理の適切性につき外部からの指摘を受け、事実経緯の確認のために社内調査、検討を進めた結果、
一部の取引について、2017 年 3 月期から2022 年 3 月期第 1 四半期までの期間において、会計処理の適切性に疑念があ
ることを認識したため、2021 年 11 月 9 日から外部の専門家を委員長とする特別調査委員会を設置し、調査を開始いた
しました。
当社は2022 年 1 月 27 日に特別調査... |