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  • ・EDINETで開示されている法定開示書類(有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか)
  • ・TDnet(適時開示情報)で開示されているIR情報(決算短信、業績修正ほか)
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
会計士 異動 の検索結果 4件中 1-4件目(0.289秒)
訂正内部統制報告書-第39期(2019/12/01-2020/11/30)
2023/03/31 【3244】サムティ株式会社訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書-第39期(2019/12/01-2020/11/30)
引用: した。 ( 訂正後 ) 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要 な不備であると捉え、当事業年度末時点における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしまし た。 記 当社において、特定の取引先 ( 以下 「 本件取引先 」といいます。)との取引に関連し、過年度決算における会計 上の連結対象範囲の判断等についての疑義が判明したため、2023 年 1 月 16 日に外部の弁護士及び公認会計士を委員と して構成する特別調査委員会を設置し、調査...
訂正内部統制報告書-第38期(2018/12/01-2019/11/30)
2023/03/31 【3244】サムティ株式会社訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書-第38期(2018/12/01-2019/11/30)
引用: した。 ( 訂正後 ) 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要 な不備であると捉え、当事業年度末時点における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしまし た。 記 当社において、特定の取引先 ( 以下 「 本件取引先 」といいます。)との取引に関連し、過年度決算における会計 上の連結対象範囲の判断等についての疑義が判明したため、2023 年 1 月 16 日に外部の弁護士及び公認会計士を委員と して構成する特別調査委員会を設置し、調査...
訂正内部統制報告書-第37期(2017/12/01-2018/11/30)
2023/03/31 【3244】サムティ株式会社訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書-第37期(2017/12/01-2018/11/30)
引用: した。 ( 訂正後 ) 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要 な不備であると捉え、当事業年度末時点における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしまし た。 記 当社において、特定の取引先 ( 以下 「 本件取引先 」といいます。)との取引に関連し、過年度決算における会計 上の連結対象範囲の判断等についての疑義が判明したため、2023 年 1 月 16 日に外部の弁護士及び公認会計士を委員と して構成する特別調査委員会を設置し、調査...
訂正内部統制報告書-第40期(2020/12/01-2021/11/30)
2023/04/03 【3244】サムティ株式会社訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書-第40期(2020/12/01-2021/11/30)
引用: 」といいます。)との取引に関連し、過年度決算におけ る会計上の連結対象範囲の判断等についての疑義が判明したため、2023 年 1 月 16 日に外部の弁護士及び公認会計士を 委員として構成する特別調査委員会を設置し、調査を進め、2023 年 3 月 6 日に特別調査委員会から調査報告書を受領 いたしました。 特別調査委員会の調査の結果、調査対象期間である2016 年 11 月期以降において、本件取引先や同様な関係の可能 性がある特定取引先について、当社が直接又は間接的に支配している状況が存在するとまでは認め...
  
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