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特別調査委員会 の検索結果 4件中 1-4件目(0.979秒)
訂正内部統制報告書-第16期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
2020/10/12 【6675】サクサホールディングス株式会社訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書-第16期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
引用:会計処理 )および同社が2017 年 9 月にサクサ株式会社 ( 当社連結子会社 )に販売したソフトウェアに関わる 不適切な会計処理 ( 対象ソフトウェアの実在性有無と架空取引の可能性 )への疑念があると申し入れを受け、その後、 外部の専門家を含む特別調査委員を設置し、調査を実施いたしました。 特別調査委員による調査報告書によると、当該疑念以外に経理部門による不適切な決算調整、売上のスルー取引、 超過開発受託費用の販売目的ソフトウェアへの振替、長期滞留品の減損、中国における贈賄の疑義、売上...
訂正内部統制報告書-第15期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
2020/10/12 【6675】サクサホールディングス株式会社訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書-第15期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
引用:、規 模縮小に伴う会計処理 )および同社が2017 年 9 月にサクサ株式会社 ( 当社連結子会社 )に販売したソフトウェアに関わる 不適切な会計処理 ( 対象ソフトウェアの実在性有無と架空取引の可能性 )への疑念があると申し入れを受け、その後、 外部の専門家を含む特別調査委員を設置し、調査を実施いたしました。 特別調査委員による調査報告書によると、当該疑念以外に経理部門による不適切な決算調整、売上のスルー取引、 超過開発受託費用の販売目的ソフトウェアへの振替、長期滞留品の減損、中国...
訂正内部統制報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
2020/10/12 【6675】サクサホールディングス株式会社訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
引用:、規 模縮小に伴う会計処理 )および同社が2017 年 9 月にサクサ株式会社 ( 当社連結子会社 )に販売したソフトウェアに関わる 不適切な会計処理 ( 対象ソフトウェアの実在性有無と架空取引の可能性 )への疑念があると申し入れを受け、その後、 外部の専門家を含む特別調査委員を設置し、調査を実施いたしました。 特別調査委員による調査報告書によると、当該疑念以外に経理部門による不適切な決算調整、売上のスルー取引、 超過開発受託費用の販売目的ソフトウェアへの振替、長期滞留品の減損、中国...
訂正内部統制報告書-第13期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
2020/10/12 【6675】サクサホールディングス株式会社訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書-第13期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
引用:、規 模縮小に伴う会計処理 )および同社が2017 年 9 月にサクサ株式会社 ( 当社連結子会社 )に販売したソフトウェアに関わる 不適切な会計処理 ( 対象ソフトウェアの実在性有無と架空取引の可能性 )への疑念があると申し入れを受け、その後、 外部の専門家を含む特別調査委員を設置し、調査を実施いたしました。 特別調査委員による調査報告書によると、当該疑念以外に経理部門による不適切な決算調整、売上のスルー取引、 超過開発受託費用の販売目的ソフトウェアへの振替、長期滞留品の減損、中国...
  
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