2020/10/12 【6675】サクサホールディングス株式会社、訂正内部統制報告書 |
訂正内部統制報告書-第16期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) |
引用:会計処理 )および同社が2017 年 9 月にサクサ株式会社 ( 当社連結子会社 )に販売したソフトウェアに関わる
不適切な会計処理 ( 対象ソフトウェアの実在性有無と架空取引の可能性 )への疑念があると申し入れを受け、その後、
外部の専門家を含む特別調査委員会を設置し、調査を実施いたしました。
特別調査委員会による調査報告書によると、当該疑念以外に経理部門による不適切な決算調整、売上のスルー取引、
超過開発受託費用の販売目的ソフトウェアへの振替、長期滞留品の減損、中国における贈賄の疑義、売上... |