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「 中期経営計画 」の検索結果
検索結果 2326 件 ( 81 ~ 100) 応答時間:1.494 秒
ページ数: 117 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/14 | 09:45 | 2153 | E・Jホールディングス |
| 半期報告書-第19期(2025/06/01-2026/05/31) 半期報告書 | |||
| のの、概ね落ち着いた状況となりつつあ ります。 このような状況の中、当連結グループは、第 5 次中期経営計画の総括を踏まえ、2025 年 7 月に2028 年 5 月期を最 終年度とする第 6 次中期経営計画 「E・J-Plan2027」を策定し、当該計画における最終年度の数値目標として、 売上高 500 億円、営業利益 59 億円、親会社株主に帰属する当期純利益 39 億円、ROE10% 以上と設定いたしまし た。 第 6 次中期経営計画は、現在の長期ビジョン「E・J-Vision2030」に掲げた「 安心・夢のあるサステナブルな 社会の実現に貢献する」に向けた第 2ステップ「 拡大・進化 | |||
| 01/14 | 09:11 | 3148 | クリエイトSDホールディングス |
| 半期報告書-第29期(2025/06/01-2026/05/31) 半期報告書 | |||
| て不透明な状況が続いております。 ドラッグストア業界におきましては、業種・業態の垣根を超えた競合各社の出店や価格競争の激化に加え、大手同 士の業界再編・M&Aによる規模拡大等により、当社を取り巻く事業環境は厳しさを増しております。 このような状況の下、当社グループは、2030 年 5 月期を最終年度とする新中期経営計画 「NextSTAGE2030」を策定 し、目標達成に向けた各種施策を推進しております。 <ドラッグストア事業 > 当中間連結会計期間におきましては、物販部門ではEDLP(エブリデイ・ロープライス) 施策の継続推進により、既 存店売上は引き続き前年を上回って推移しました。調剤部門 | |||
| 01/14 | 09:06 | 7434 | オータケ |
| 半期報告書-第74期(2025/06/01-2025/11/30) 半期報告書 | |||
| 。一方 で、実質 GDP 成長率は6 四半期ぶりにマイナス成長となり、生活必需品を中心とした物価上昇の継続は消費の伸 びを抑制しており、今後も景気の回復は緩やかなものに留まると考えられます。 当管材業界におきましても、デジタル化や環境対策に対応する投資需要、人手不足を背景とした合理化等への投 資需要等の下支えにより受注の回復が続きましたが、人手不足や賃上げの影響による物流費・人件費の増加、原材 料価格高騰のリスク等は企業収益の押し下げ要因となっており、当社グループを取り巻く事業環境は今後も予断を 許さない状況にあります。 このような状況の下、当社グループは前連結会計年度より「 第 2 次中期経営計画 (2025 | |||
| 01/13 | 14:17 | 4076 | シイエヌエス |
| 半期報告書-第41期(2025/06/01-2026/05/31) 半期報告書 | |||
| の事業環境は、企業のDX 投資を受けて、IT 需要が引き続き堅調に推移しました。一方で、IT 人材不足と採用環境の厳しい状況は続いており、当社においても人材確保は引き続き課題となっています。このよ うな環境下において、生成 AI 活用を中心とした需要は堅調で、単価改善の動きが継続するとともに、利益率の向上 にもつながっています。 このような環境のもと、当社グループは2030 年 5 月期における目指す姿 「『 人を想う』 事業やサービスを通じて 社会的課題を解決し、人や社会、未来に貢献する企業グループ」の実現に向けて、『 中期経営計画 (2025 年 5 月 期 ~2027 年 5 月期 | |||
| 01/13 | 10:09 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン |
| 半期報告書-第19期(2025/04/01-2026/02/28) 半期報告書 | |||
| % 減 )で3 年連続の減 少、貸家は34 万 2092 戸 ( 同 0.5% 減 )、分譲住宅は22 万 5315 戸 ( 同 8.5% 減 )とそれぞれ2 年連続の減少と、大都市圏 を中心とした賃貸需要の高まりや分譲マンションの価格高騰はあるとはいえ、業界自体が上向いているとは言い難 い状況であります。資材価格や人件費の上昇に伴う建設コストの増加を背景に住宅販売価格が上昇するなか、住宅 ローン金利も上昇傾向にあり、当社グループの主に属する住宅業界におきましては、住宅取得マインドの低下が懸 念される状況が続いております。 業績全般の状況 このような市場環境の下で、当社グループは中期経営計画に | |||
| 01/09 | 15:34 | 9216 | ビーウィズ |
| 半期報告書-第27期(2025/06/01-2026/05/31) 半期報告書 | |||
| として、生成 AI 活用の期待が著しく高まっており、ビジネス形態との親和性からも多様な用途における実験場の様 相をもって導入が進展しています。 このような経営環境の下、当社グループは2026 年 5 月期までを対象期間とする「 中期経営計画 2025」において、 「 根元から新芽まで健康に成長し続ける会社 」をビジョンとし、経営方針として1Omnia LINKの強力な成長、2 特徴 あるコンタクトセンター・BPOの継続的成長、3 事業成長を支える経営基盤の構築、の3 点の実現に向けて取り組んで おります。 (コンタクトセンター・BPOサービス) 当中間連結会計期間のコンタクトセンター・BPO | |||
| 01/09 | 13:14 | 2796 | ファーマライズホールディングス |
| 半期報告書-第40期(2025/06/01-2026/05/31) 半期報告書 | |||
| したなか、当社グループは令和 7 年 6 月 25 日に中期経営計画 「Make a Leap 2027 足場を固め、さらなる飛躍 へ」( 以下、本中計 )を公表しました。新たにグループ入りした会社・店舗のPMI(M&A 後の統合プロセス) を早期に完遂させることや、かかりつけ薬剤師・薬局としての機能強化を図ることで足場を固め、コア事業である 調剤薬局事業を基軸とした成長戦略にしっかり取り組み、さらなる飛躍につなげてまいります。 本中計では、新たにミッション・ビジョン・バリューを定義し、グループ全体として「 地域の患者に選ばれ信頼 される調剤薬局グループ」、「 特に高齢者の健康維持・医療・介護 | |||
| 01/09 | 11:03 | 9651 | 日本プロセス |
| 半期報告書-第59期(2025/06/01-2026/05/31) 半期報告書 | |||
| 。加えて、自動車業界におけるSDV(Software Defined Vehicle)に象徴されるように、IT 技術は産業の垣根を越えて活用領域を広げております。 こうした環境の中、当社は、「ソフトウェアで社会インフラ分野の安全・安心、快適・便利に貢献する」を中期 経営ビジョンとする新たな中期経営計画 (2024 年 6 月 ~2027 年 5 月 )を策定し、2027 年 5 月期時点で連結売上高 120 億円以上、連結営業利益 12 億円以上、ROE8.0% 以上を中期経営目標として取組んでおります。 事業活動については、「トータル・ソフトウェア・エンジニアリング・サービス(T-SES | |||
| 01/09 | 10:40 | 4825 | ウェザーニューズ |
| 半期報告書-第40期(2025/06/01-2026/05/31) 半期報告書 | |||
| エアライン向けに航空気象 サービスを展開しています。Land Domain、及び個人向け事業であるInternet Domainは主に日本国内で展開し ており、Land Domainは道路、鉄道といったインフラ企業をはじめとした様 々な業種にサービスを提供してお り、Internet Domainは自社アプリ「ウェザーニュース」のサブスクリプションサービス売上並びに広告収入で 構成されています。 ■AI 活用で法人向け事業の運営効率化が進み利益体質化に寄与。当中間連結会計期間は増収増益で着地 当中間連結会計期間においては、中期経営計画 (2023-2025)の重点施策である「SaaSモデルによる新たな | |||
| 01/09 | 09:30 | 2303 | ドーン |
| 半期報告書-第35期(2025/06/01-2026/05/31) 半期報告書 | |||
| ます。 当社の属する情報サービス産業界においては、官公庁・民間企業における事業拡大や人手不足解消に向けた戦略 的なIT 投資が活発化しており、AIやクラウドサービス、セキュリティ対策、RPA 等のDX 推進をはじめ、従来型のシス テム刷新の需要が拡大しており、当社の事業領域である公共システムの分野、とりわけ防災や市民の安全にかかわ る社会課題を解決するテクノロジーの分野においても、課題解決に貢献する付加価値の高いサービスへの期待は依 然として高い状況が続いております。 このような環境において、第 2 次中期経営計画の最重点施策である「Gov-tech 市場の深耕 」を推進する一方で、 「AIを | |||
| 01/08 | 16:00 | 5932 | 三協立山 |
| 半期報告書-第81期(2025/06/01-2026/05/31) 半期報告書 | |||
| 経済は依然として低迷、タイ経済は自動車市場回復の兆しが見られま したが、輸出の鈍化などにより成長が減速し、新設住宅着工戸数の大幅な減少となりました。 このような厳しい事業環境の下、当社グループは2025 年 7 月に中期経営計画を見直し、「 早期業績回復に向けた 収益構造改革を断行 」を基本方針として、間接コスト削減、業務・組織体制の効率化、建材事業の構造改革、製造 体制の適正化、欧州子会社の構造改革を推進しております。 当中間連結会計期間の業績は、売上高 1,787 億 58 百万円 ( 前年同期比 1.9% 減 )、営業利益 3 億 21 百万円 ( 前年同 期比 81.9% 減 )、経常 | |||
| 12/26 | 15:42 | 6083 | ERIホールディングス |
| 半期報告書-第13期(2025/06/01-2025/11/30) 半期報告書 | |||
| 回復基調で推移しております。 当業界におきまして、建設及び住宅市場では、2025 年 4 月の改正建築物省エネ法等施行前の駆け込みの反動減は 収束に向かっているものの、市場全般の足取りはやや重い状況であります。新設住宅着工戸数は当中間連結会計期 間の後半にはわずかながら増加傾向に転じていますが、総じて減少いたしました。非住宅の建設市場についても全 体的に着工床面積は減少いたしました。インフラストック分野では、激甚化・頻発化する自然災害、インフラ老朽 化等に対処すべく「 国土強靱化基本計画 」に基づき、必要な公共事業予算が確保されている状況であります。 このような情勢の下、当社グループは、中期経営計画 (2026 | |||
| 12/26 | 15:07 | トーア再保険 | |
| 半期報告書-第87期(2025/04/01-2026/03/31) 半期報告書 | |||
| 泉としております。 資金の流動性につきましては、再保険金等の支払いによる資金流出や市場の混乱等により資金繰りが悪化 する場合に備え、流動性資産を十分に保有するとともに、資金の流出入の動向を踏まえて資産・負債両面か ら適切な資金繰りを行っております。 d) 当中間連結会計期間の目標とする経営指標の分析 当社グループは、中期経営計画 「KIZUNA 2026」における業績目標として、修正 ROE 5.0%および修正利益 200 億円を設定 (いずれも2024 年度以降の3 年間の平均値に対する目標として設定 )しております。 当中間連結会計期間の修正 ROEおよび修正利益は、海外再保険分野における | |||
| 12/26 | 11:04 | 長野電鉄 | |
| 半期報告書-第161期(2025/04/01-2026/03/31) 半期報告書 | |||
| うな中、「グループサステナビリティ方針 」のもと、「ながでんグループ第 7 次中期経営計画 」の全社基 本戦略である「 持続的利益の追求 」に基づく各施策を推し進めるとともに、グループ社員一人ひとりがSDGsへ 貢献するとの意識のもと、社会課題の解決にも取り組んでまいります。 各セグメントの対処すべき課題は次のとおりです。 モビリティでは、「 安全 」を最優先課題に位置付けるもと、拡大基調にあるインバウンド需要を捉えた利用促 進、利便性向上、DX 化の推進などを進めてまいります。 Lifeでは、多様化するお客さまのニーズを敏感に捉えた拡販を図るほか、介護施設 「デイトレセンターリ ヴァール長野 | |||
| 12/26 | 09:46 | 大和製衡 | |
| 半期報告書-第114期(2025/04/01-2026/03/31) 半期報告書 | |||
| びキャッシュ・フローの状況の分析 】 (1) 経営成績等の状況の概要 当中間連結会計期間における当社グループ( 当社、連結子会社及び持分法適用会社 )の財政状態、経営成績及び キャッシュ・フローの状況の概要は次のとおりであります。 1 財政状態及び経営成績の状況 当社グループは中期経営計画に基づき、引続きユーザーメリットを提供する製品及び事業の創造、グローバルな 事業展開による真の国際企業への脱皮、製品・業務・サービスの品質向上による安心安全の提供に努めてまいりま した。 その結果、当中間連結会計期間における売上高は18,461 百万円 ( 前年同期に比較して15.7%の増加 )でした。利 益 | |||
| 12/25 | 10:16 | 静岡鉄道 | |
| 半期報告書-第162期(2025/04/01-2026/03/31) 半期報告書 | |||
| 影響等、 依然として景気の下振れリスクに留意が必要な状況が続いているなか、「 中期経営計画 2025」の基本方針に則 り、グループ全体の財務規律の定着と各社自律性の追求により、事業の健全な維持・成長と従業員のウェルビー イング向上に努めてまいりました。 この結果、当中間連結会計期間の財政状態及び経営成績は以下のとおりになりました。 a. 財政状態 ( 流動資産 ) 当中間連結会計期間における流動資産の残高は51,697 百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,156 百万円の減 少となりました。主な要因は割賦未収金の減少であります。 ( 固定資産 ) 当中間連結会計期間における固定資産の残高は | |||
| 12/25 | 09:44 | 一畑電気鉄道 | |
| 半期報告書-第176期(2025/04/01-2026/03/31) 半期報告書 | |||
| に関する事項のうち、経営者が 連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している以 下の主要なリスクが発生しております。 なお、文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものでありま す。 継続企業の前提に関する事項について 当社グループは、当中間連結会計期間末において2,457 百万円の債務超過の状況にあることから、継続企業の前提 に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。 当社グループでは、当該状況を解消すべく、「 一畑グループ中期経営計画 」に基づき、経営再建に取り組んでおり | |||
| 12/24 | 16:50 | 成田国際空港 | |
| 半期報告書-第22期(2025/04/01-2026/03/31) 半期報告書 | |||
| 106.2 9/54 3 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容 文中の将来に関する事項は半期報告書提出日現在において判断したものであります。 EDINET 提出書類 成田国際空港株式会社 (E04367) 半期報告書 (1) 重要な会計方針及び見積り 前事業年度の有価証券報告書に記載した「 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分 析 」の中の重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。 (2) 経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容 当社グループは、2025~2027 年度の3ヶ年中期経営計画 「Gear | |||
| 12/24 | 11:42 | 新潟ケンベイ | |
| 半期報告書-第56期(2025/04/01-2026/03/31) 半期報告書 | |||
| ついて重要な変更はありません。 2 当中間会計期間の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容 当社の中間会計期間の経営成績等は、中期経営計画の各施策を実行し、サステイナブルな企業価値並びに業績向 上に努めてまいりました。先行き不透明な需給環境下での販売ではありましたが、当中間会計期間の売上高は273 億 28 百万円 ( 前年同期比 43.8% 増 )となりました。また、中間純利益は20 億 6 百万円 ( 前年同期比 230.1% 増 )となりまし た。 セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容は、次のとおりであります。 ( 米穀部門 ) 米穀部門では | |||
| 12/24 | 09:27 | 東日本高速道路 | |
| 半期報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31) 半期報告書 | |||
| ことを使命としております。令和 3 年度に策定し、令和 5 年度末に見 直した「NEXCO 東日本グループ中期経営計画 ( 令和 3 年度 ~ 令和 7 年度 )」において、令和 7 年度までの5 年間を 「SDGsの達成に貢献し、新たな未来社会に向けて変革していく期間 」と位置づけ、6つの基本方針 (「 安全・安心で 自動運転等のイノベーションにも対応した快適な高速道路の実現 」「 老朽化や災害に対する高速道路インフラの信 頼性の飛躍的向上 」「 高速道路の整備・強化と4 車線化の推進によるネットワーク機能の充実 」「 多様なお客さま のニーズを踏まえた使いやすさの追求 」「 持続可能な社会 | |||