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「 中期経営計画 」の検索結果

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ページ数: 1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
03/27 15:08 7782 シンシア
有価証券報告書-第18期(2025/01/01-2025/12/31) 有価証券報告書
めるほか、リスク管理規程に基づ き想定されるリスクに応じた有事の際の迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備する。 c. 内部監査担当部署は、監査等委員と連携して、各種リスクの管理状況の監査を実施する。 4. 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 a. 取締役会の決定に基づく業務執行については、業務分掌、職務権限規程において、それぞれの分担を 明確にして、職務の執行が効率的に行われることを確保する。 b. 取締役会は、及び業績目標を設定し、代表取締役及び取締役がその達成に向けて職務を 遂行した成果である実績を管理する。 c. 取締役会を毎月 1
03/26 16:00 7782 シンシア
当社取締役会の実効性評価の概要に関するお知らせ その他のIR
ている評価がされました。 一方、取締役会の実効性を更に高めていくために取り組むべき課題として、代表取締役の後継者計画に関する議 論、経営陣の報酬についての議論及びについての議論などについては、今後の対処すべき課題であ ることを確認いたしました。 3. 今後の対応 当社取締役会は、評価結果によって浮かび上がった課題や各取締役からの提言・意見を踏まえ、より実効性の 高い取締役会の実現に向けて様 々な取組みを実施してまいります。 また、取締役会のさらなる機能向上を図るべく、今後も年 1 回、継続的に取締役会の実効性評価を行ってまい ります。 以上
03/26 12:25 7782 シンシア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
3-1-2】 当社では、英語での情報の開示・提供については現状の当社株主構成とその効果を勘案し行っておりませんが、今後の株主構成の変化に応じ て検討を進めます。 【 補充原則 4-1-2】 当社は、激しく変化するビジネス環境の中で、中期的な業績予測を掲げることは、必ずしもステークホルダーの適切な判断に資するものではない との立場から、数値目標をコミットメントするは公表しておりません。一方、単年度予想と実績との乖離に関する原因分析は定期的 に行っており、決算発表等を通じ株主を含むステークホルダーに対し開示・説明を行っています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示