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「 中期経営計画 」の検索結果

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直近7日間 直近1ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/28 15:00 6617 東光高岳
固定資産の譲渡並びに特別利益(固定資産売却益及び修繕引当金戻入益)の計上に関するお知らせ その他のIR
資等による企業価値向上と資本効率改善と株主還元拡充を同時にバランス よく達成することを目的として、キャッシュアロケーションを構築しております。この方針のもと、 当社保有の経営資源の効率を再評価した結果、不動産については、事業シナジーが限定的で収益性も 資本コスト(WACC) 未満であることから、売却する方針としました。 売却により得た資金については、2027 で示した成 ⾧ 投資 (コア事業の工場 DX・生産 能力増強、注力事業の基盤構築、SERA カンパニー実現に向けた R&D 等 )へ充当するとともに、資 本効率の改善と株主還元の拡充の観点から、自己株式取得へも充当していきます
04/28 15:00 7919 野崎印刷紙業
2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
よる実質賃金の伸び悩みで個人消費は緩やかな回復基調となりました。一方で、ロシア・ウクライナ問題の長期化によ る地政学リスクの影響、円安基調の為替などによる原材料価格やエネルギー価格の高騰、米国の通商政策を始めとした 各国の政策リスク上昇、金融政策の正常化に伴う金利動向、中東地域をめぐる紛争により発生する調達リスクなど依然 として先行き不透明な状況が続いております。 当社グループは、 「nozaki2024/2026“SHINKA”」に沿い、3つの意味を持たせたSHINKA( 進化、深 化、伸化 )を当社のあるべき姿とし、主力商品である( 包装資材及び紙器・紙工品や情報機器及び
04/28 15:00 8071 東海エレクトロニクス
2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
いては、中東情勢の緊迫化に伴う資源価格高騰への懸念に加え、米国の 通商政策をめぐる動向などにより、景気の先行きは不透明感が一層高まる状況となっています。 このような経済環境のもと、当社グループは2023 年度からの3カ年計画である 「Move for Future 2025:MF25」の最終年度を迎え、MF25のテーマである「1. 実行力 !ミライの価値づくりに、さあ動き出そう ~ 想いや経験を共有し、みんなで未来へ進もう~」、「2. 安心・安全な社会、緑豊かな環境を創ろう ~エレク トロニクスのチカラでより良い社会を創ろう~」の方針に沿って、自動車、医療、環境・エネルギー、IoT
04/28 15:00 1941 中電工
中期経営計画2027(2025~2027年度)および中電工グループ2030ビジョンの数値目標の見直しに関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 4 月 28 日 会社名株式会社中電工 代表者名代表取締役社長重藤隆文 (コード:1941 東証プライム) 問合せ先企画本部経営企画部長宮迫宏和 (℡:082-291-9730) 2027(2025~2027 年度 )および 中電工グループ2030ビジョンの数値目標の見直しに関するお知らせ 当社は、この度、2025 年 4 月 28 日に公表した「 2027(2025~2027 年 度 )」および「 中電工グループ2030ビジョン」の数値目標について見直しを行いましたの で、お知らせいたします。 1. 見直しの理由 2027の初年
04/28 15:00 1941 中電工
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について(アップデート) その他のIR
現に向けた対応について」 参考資料 :「 2027(2025~2027 年度 )および中電工グループ2030ビジョ ンの数値目標の見直しに関するお知らせ」 https://www.chudenko.co.jp/release/images/p260428_02.pdf 以上資本コストや株価を意識した 経営の実現に向けた対応について 本資料は2025 年 4 月 28 日にお知らせした内容を更新し 改めてお知らせするものです。 1. 現状分析 2. PBR 向上に向けた取り組み (1) 収益力の向上 (2) 資本政策の強化充実 (3)IR 活動の強化 株式会社中電工 2026 年
04/28 15:00 6617 東光高岳
2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
えてい ます。 このような状況下、当社グループは2027 の初年度において、SQCファースト改革を経営の基軸に 据え、コア事業の再生と強靭化、成長ストーリーの再構築、経営基盤の強化を通じた中長期的価値創造の土台づく りに取り組みました。 SQCファースト改革につきましては、グループ全体で安全・品質・コンプライアンスを最優先とする企業風土 の再構築を進める中、新たな羅針盤として「 東光高岳グループ新経営理念 (パーパス・ビジョン・クレド)」を制 定し、全従業員への浸透を図ってまいりました。また、公表している36 件のアクションプランを推進しつつ、執行 側による月次モニタリングおよび取
04/28 15:00 1959 クラフティア
2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
昇、労働需給の逼迫、更には米国の関税政策は国内企業の設備投資計画にも大きな影響を及ぼす可能性 もあり、注視が必要な状況で推移しました。 当社グループにおいても、このような状況下で始まったではこれまでの技術力強化を始めとした取 り組みを深化させていくとともに、持続的な成長を支える人的資本経営、将来の安定収益確保に向けた投資戦略も 強化してまいりました。 の初年度である2025 年度の経営基本方針のテーマについては、「Challenge2025 ~ 技術の深化と成 長への投資 ~」とし、の「 財務目標 」「 非財務目標 」の達成に向けて特に重点的に取り組む項目と
04/28 15:00 6161 エスティック
中期経営計画の見直しおよび今後の開示方針に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 4 月 28 日 会社名 : 株式会社エスティック 代表者 : 代表取締役社長執行役員鈴木弘英 (コード番号 :6161 東証スタンダード市場 ) 問合せ先 : 執行役員管理部部長前田洋二 ( T E L 0 6 - 6 9 9 3 - 8 8 5 5 ) の見直しおよび今後の開示方針に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2024 年 4 月 26 日に公表いたしましたの最終年度におけ る定量目標の修正および今後の経営計画の開示方針の見直しについて決議いたしましたので、下記のとおりお知ら せいたします。 記 1. 最終年度数値目標
04/28 15:00 6473 ジェイテクト
2026年3月期決算短信〔IFRS〕(連結) 決算発表
、収益性の改善を図ってまいりました。 当社グループは「JTEKT Group 2030 Vision」の達成に向け、第二期 (2024〜2026 年度 )に基づき、ソ リューションプロバイダーへの変革を進めております。当期は第二期の中間年度として、本計画に沿 った戦略を具現化させてまいりました。 このような状況の中で、当社グループの当連結会計年度の連結業績につきまして、前連結会計年度に比べ、売上 収益は405 億 53 百万円 (2.2%) 増収の1 兆 9,249 億 50 百万円となりました。事業利益は107 億 41 百万円 (16.5%) 増益の 756 億 79
04/28 15:00 1941 中電工
2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
び売上高の予想 ………………………………………………………29 1 株式会社中電工 (1941) 2026 年 3 月期決算短信 1. 経営成績等の概況 (1) 当期の経営成績の概況 当期の事業環境は、製造業の設備投資や都市部の再開発などが堅調に推移したものの、原材料価格の高止まりに加 え、労働者不足が続く状況にありました。 こうした中、当社グループは、「 2027(2025~2027 年度 )」に基づき、営業力・施工力の一層の強化 や生産性向上などの諸施策を進めてまいりました。 この結果、当期の業績は次のとおりとなりました。 売上高は、情報通信工事が減少したものの、屋内電気工事
04/28 14:58 4369  トリケミカル研究所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
えた 、年度予算を策定し、全社的な目標を設定し、取締役会の承認を得るものとする。 各拠点、部門においては、その目標達成に向けた具体策を立案、実行する。 ・当社の基幹システムを活用し、月次、四半期業績管理を実施する。 5. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正性を確保するための体制 当社及び子会社と関連会社からなる企業集団の業務の適正性を確保するため、また、グループ間取引の適正をはかるため、 関係会社管理規程に基づき、財務・経理担当執行役員は関係会社に対する業務の全般を管理し、適切な監視体制及び報告体制を確保する。 子会社については、定期的な業務執行状況の報告を求め、子会
04/28 14:30 3402 東レ
当社子会社(蝶理株式会社)の個別業績の前期実績値との差異に関するお知らせ その他のIR
) - 85.00 - 86.00 171.00 40.1 3.2027 年 3 月期の連結業績予想 (2026 年 4 月 1 日 ~2027 年 3 月 31 日 ) (% 表示は、対前期増減率 ) 売上高営業利益経常利益 親会社株主に帰属 1 株当たり する当期純利益当期純利益 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 % 円銭 通期 320,000 6.9 14,500 11.1 15,000 5.7 10,500 △12.6 426.04 ( 注 ) 本日 (2026 年 4 月 28 日 ) 発表しました 「Chori Innovation Plan 2028」で掲げる経営
04/28 14:30 6301 小松製作所
2026年3月期 決算短信〔米国基準〕(連結) 決算発表
………………………………………………………………………………… P.15 2 1 株当たり情報 ………………………………………………………………………………… P.17 3 重要な後発事象 ………………………………………………………………………………… P.18 4 その他注記事項 ………………………………………………………………………………… P.18 - 1 - コマツ (6301) 2026 年 3 月期決算短信 1. 経営成績等の概況 (1) 当期の経営成績の概況 コマツは、2025 年 4 月より2028 年 3 月期をゴールとする3カ年の 「Driving value with ambition
04/28 14:30 6301 小松製作所
2025年度決算説明会(資料) その他のIR
2025 年度決算説明会 コマツ出席者 代表取締役社 ⻑( 兼 )CEO 執 ⾏ 役員 CFO 執 ⾏ 役員経営管理部 ⻑ 今吉 琢 也 細谷浩志 菱沼聖史 2026 年 4 月 28 日 ( 火 ) 目次 Ⅰ.2025 年度決算の概要 <P3-P14> P4-P5 P6-P9 P10 P11 P12 P13-P14 : 2025 年度の概要 : < 建設機械・⾞ 両 > 2025 年度の状況 : <リテールファイナンス> 2025 年度の状況 : < 産業機械他 > 2025 年度の状況 : 連結貸借対照表とフリー・キャッシュ・フロー(FCF) : の進捗状況 Ⅱ. 2026
04/28 14:00 8014 蝶理
2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
) - 85.00 - 86.00 171.00 40.1 3.2027 年 3 月期の連結業績予想 (2026 年 4 月 1 日 ~2027 年 3 月 31 日 ) (% 表示は、対前期増減率 ) 売上高営業利益経常利益 親会社株主に帰属 1 株当たり する当期純利益当期純利益 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 % 円銭 通期 320,000 6.9 14,500 11.1 15,000 5.7 10,500 △12.6 426.04 ( 注 ) 本日 (2026 年 4 月 28 日 ) 発表しました 「Chori Innovation Plan 2028」で掲げる経営指標を税
04/28 14:00 4620 藤倉化成
業績予想の修正及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ 業績修正
00 銭 11 円 00 銭 20 円 00 銭 9 円 00 銭 9 円 00 銭 9 円 00 銭 18 円 00 銭 修正の理由 当社は、第 11 次において、各事業年度の業績及び財務状況並びに経営基盤の強化と今後の事業展開 等を勘案し、総還元性向 70% 以上を目指すとしております。 当期の期末配当につきましては、上記の業績予想の修正を踏まえ、親会社株主に帰属する当期純利益が予想を上回る 見込みであることから、前回予想から2 円増額し、1 株当たり11 円に修正いたします。これにより年間配当金は中間配当金 ( 第 2 四半期末 )9 円と合わせて、1 株当たり20 円となる予
04/28 14:00 4826 CIJ
2026年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
強化を目的としたIT 投資は拡大基調に推移しております。 このような経営環境の下で当社グループは、2025 年 6 月期から2027 年 6 月期の3ヵ年にわたる 「Become the strategic partner with IT( 通称 :BEIT50)」を実行しております。本計画では、お客様固有の戦略 をもって個 々にアプローチを行い、IT 企業、一般法人、公共分野など多岐にわたるお客様それぞれに特化したパート ナーシップを発揮することで、持続的な成長を目指しております。 経営方針に基づいて取り組みを推進し、当第 3 四半期連結累計期間における主な活動・成果は以下のとお
04/28 14:00 6302 住友重機械工業
2026年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
投資、輸出は底堅く推移しました。海外においては、米国では景気が堅調に推移、欧州で も緩やかな回復が見られた一方、中国では需要の低迷が継続しました。 このような経営環境のもと、当社グループは「 2026」に基づき、製品・サービスによる社会課題解 決を通じて持続的に企業価値を拡大することを目指し、強靭な事業体の構築に向け、収益力の改善、資本効率の向 上、新事業探索の強化を遂行するとともに、SDGsへの貢献拡大及び環境負荷低減への取組み強化などの施策を推進 してまいりました。 この結果、当社グループの受注高は3,184 億円 ( 前年同期比 22% 増 )、売上高は2,556 億円
04/28 14:00 8014 蝶理
2026年3月期通期決算説明資料(ハイライト情報) その他のIR
2026 年 3 月期通期 決算説明資料 (ハイライト情報 ) 2026 年 4 月 28 日 2026 年 3 月期通期決算概要 決算概要のポイント POINT 「Chori Innovation Plan 2025(CIP2025)」 最終年度 • 売上高は計画比未達も、親会社株主に帰属する当期純利益・ROE 等は計画を達成。 • 高付加価値事業の推進により収益性が向上し、売上総利益率が上昇。 • SAPの安定稼働を確立し、データドリブン経営に向けた整備が進行。 業績概要 • 前期比減収減益。 税金費用の減少により、親会社株主に帰属する当期純利益は増益。 資本効率 株主還元
04/28 14:00 3116 トヨタ紡織
2026年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結) 決算発表
生産・供給体制の 維持に努めてまいりました。従来から取り組んできた構成部品から完成品までの一貫した開発・生産体制を基盤に、 各工場・各地域の連携強化を推進するとともに、TPS※3とDXを活用した生産プロセスの改善に取り組み、ものづく りの競争力強化を図りました。また、原価企画やVA※4の推進による原価改善活動を継続的に実施し、収益力の強化 を通じて、競争力の向上を進めてまいりました。 2) 中長期目線での取り組み 2030 年で掲げた当社の目指す姿である「インテリアスペースクリエイター※5として快適な移動空間 を実現し、製品・顧客の幅を広げながら社会課題の解決に貢献している会社