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「 受注残 」の検索結果

検索結果 475 件 ( 341 ~ 360) 応答時間:0.149 秒

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直近7日間 直近1ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
11/07 15:35 6016 ジャパンエンジンコーポレーション
半期報告書-第128期(2024/04/01-2025/03/31) 半期報告書
けて、次世代アンモニア・水素燃料エ ンジンの開発、製造、社会実装に取り組むことで、新たな価値創出を進め、社会課題の解決と事業成長を両立させ ております。 当中間会計期間における経営成績は、売上高は14,326 百万円となり、前年同期比 80.4%の増収、損益は、営業利 益は3,003 百万円となり、426.2%の増益、経常利益は3,242 百万円となり、381.6%の増益、中間純利益は2,713 百 万円となり、338.7%の増益となりました。 売上高、損益、受注高・高の詳細は以下の通りです。 < 売上高 > 1 舶用内燃機関 舶用内燃機関の売上高は8,224 百万円で、前年同期比
11/07 15:31 5406  神戸製鋼所
半期報告書-第172期(2024/04/01-2025/03/31) 半期報告書
したこ となどにより、前年同期並の468 億円となり、経常利益は、前年同期比 5 億円増益の21 億円となりました。 3/33 [ 機械 ] 当中間連結会計期間の受注高は、エネルギー・石油化学向けを中心に需要が堅調に推移したことなどにより、前 年同期比 3.0% 増の1,193 億円となり、当中間連結会計期間末の高は2,522 億円となりました。 当中間連結会計期間の売上高は、圧縮機を中心としたサービス売上が堅調に推移したことなどから、前年同期比 16.3% 増の1,200 億円となり、経常利益は、前年同期比 19 億円増益の123 億円となりました。 EDINET 提出書類 株式会社神
11/07 15:02 9682 DTS
半期報告書-第53期(2024/04/01-2025/03/31) 半期報告書
、以下のとおりです。 セグメントの名称生産高 ( 百万円 ) 対前年同期増減率 (%) 業務 &ソリューション 25,308 22.2 テクノロジー&ソリューション 20,764 1.7 プラットフォーム&サービス 13,781 △11.8 合計 59,854 5.5 ( 注 ) セグメント間の取引は、相殺消去しています。 7/26 EDINET 提出書類 株式会社 DTS(E04861) 半期報告書 2 受注実績 当中間連結会計期間における受注実績は、以下のとおりです。 セグメントの名称 受注高 ( 百万円 ) 対前年同期 増減率 (%) 高 ( 百万円 ) 対前年同期 増減率
11/07 13:20 4299 ハイマックス
半期報告書-第49期(2024/04/01-2025/03/31) 半期報告書
結会計期間 ( 自 2024 年 4 月 1 日 至 2024 年 9 月 30 日 ) 受注高 対前年中間期 増減率 (%) 高 対前年中間期 増減率 (%) システム・ソリューションサービス 3,432 11.9 1,393 27.8 システム・メンテナンスサービス 5,612 △0.4 2,058 14.2 合計 9,044 4.0 3,451 19.3 ( 注 ) 受注高は「 顧客契約管理規則 」に基づき個別契約の締結時に計上しております。 3 販売実績 ( 単位 : 百万円 ) サービス分野別 当中間連結会計期間 ( 自 2024 年 4 月 1 日 至 2024 年 9 月
11/07 11:48 6632 JVCケンウッド
半期報告書-第17期(2024/04/01-2025/03/31) 半期報告書
485 億 86 百万円、事業利益は同約 13 億円増となる99 億 16 百万円となり、中間連結会計期間として過去最 高の売上収益及び事業利益となりました。 ( 売上収益 ) 無線システム事業は、北米の公共安全市場において業務用無線機の販売が好調に推移したことなどから、前年同 期比で約 35 億円増収となりました。 業務用システム事業は、株式会社 JVCケンウッド・公共産業システムが、の減少にともなう販売減の影 響を受けたことなどから、前年同期比で約 5 億円減収となりました。 ( 事業利益 ) 無線システム事業が人員増などにともない固定費が増加しましたが、増収効果により増益となったことな
11/07 11:47 8157 都築電気
半期報告書-第85期(2024/04/01-2025/03/31) 半期報告書
円 ) 2024 年 3 月期 2025 年 3 月期中間連結会計期間 中間連結 会計期間 前年同期比 情報ネットワークソリューションサービス 48,233 49,283 1,049 102.2% 機器 18,876 19,231 354 101.9% 開発・構築 7,564 7,876 311 104.1% サービス 21,792 22,175 383 101.8% 3 高 ( 単位 : 百万円 ) 2024 年 3 月期 2025 年 3 月期中間連結会計期間 中間連結 会計期間 前年同期比 情報ネットワークソリューションサービス 28,438 25,335 △3,102 89.1
11/06 14:00 5940 不二サッシ
半期報告書-第44期(2024/04/01-2025/03/31) 半期報告書
なりまし た。これは主に長期借入れによる収入によるものであります。 (3) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題 当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 (4) 研究開発活動 当中間連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、6 億 4 百万円であります。 なお、当中間連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 (5) 経営成績に重要な影響を与える要因 当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因として、日本国内の景気動向、建設会社の建設工事 高や住宅着工戸数の変動等があります。また
11/06 12:11 2395 新日本科学
半期報告書-第52期(2024/04/01-2025/03/31) 半期報告書
。中間期の国内受注高は前中間期比 76 百万円 (0.8%) 増加の9,756 百万円、海外受注高は、前中間期比 2,619 百万円 (89.2%) 増加の5,555 百万円とな り、総受注額に占める海外受注比率は36.3%( 前中間期は23.2%)となりました。海外受注高増加の主要因は欧米 顧客からの受注増加で前中間期比 46.7% 増の3,653 百万円となっております。一方、2025 年 3 月期中間期における 既契約案件の試験開始前キャンセル高は3,260 百万円であり、その内訳はQ1が2,217 百万円、Q2が1,043 百万円と なっています。なお、2024 年 9 月末の高は
11/06 10:18 6724 セイコーエプソン
半期報告書-第83期(2024/04/01-2025/03/31) 半期報告書
インバウンド需要に伴い販売が増加したことなどによ り、増加となりました。 マイクロデバイス事業の売上収益は、減少となりました。水晶デバイスの売上は、市場での在庫調整影響に より市況悪化が顕著だった前年同期と比較すると、民生機器向けや車載向けを中心に市場が回復基調にあるこ とに加え、為替のプラス影響により、増加となりました。半導体の売上は、主に第 1 四半期に解消によ る売上増があった前年同期に対し、産業向けを中心とした顧客需要の停滞が継続しており、大幅な減少となり ました。 マニュファクチャリング関連・ウエアラブル事業セグメントのセグメント利益は、マイクロデバイス事業を 中心とした売上減の影響が
11/06 09:13 1787 ナカボーテック
半期報告書-第82期(2024/04/01-2025/03/31) 半期報告書
変更はありません。 2 【 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 】 (1) 財政状態及び経営成績の状況 当中間会計期間につきましては、老朽化する社会インフラへの維持管理、長寿命化への取り組みが続いており、 主力の港湾事業が堅調に推移したことから、受注高は前年同期に比べ326 百万円増の7,941 百万円となり、売上高は 前年同期に比べ273 百万円増の5,207 百万円となりました。 この結果、高は期首より2,733 百万円増の6,201 百万円となりました。 また損益面では、売上高の増加に伴い、当中間会計期間では56 百万円の経常利益 ( 前年同期は55
11/05 09:39 5742 エヌアイシ・オートテック
半期報告書-第54期(2024/04/01-2025/03/31) 半期報告書
中間会計期間における商品仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 セグメント名称品目仕入高 ( 千円 ) 前年同期比 (%) 工業用砥石 39,864 79.1 商事部門機械設備 201,341 57.7 工具・ツール・油脂類 139,660 101.4 合計 380,866 70.9 3 受注実績 当中間会計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 セグメント名称受注高 ( 千円 ) 前年同期比 (%) 高 ( 千円 ) 前年同期比 (%) FA 部門 2,834,161 171.4 1,324,680 224.8 商事部門 541,359
10/31 15:31 6659 メディアリンクス
半期報告書-第32期(2024/04/01-2025/03/31) 半期報告書
やかな回復基調 で推移しました。一方で、ロシア・ウクライナ情勢、中東情勢を巡る地政学的リスクの長期化、資源価格・原材料 価格の高騰や物価の上昇、為替相場の大きな変動など、依然として先行きは極めて不透明な状況となっておりま す。このような状況の下、当社グループは米国及びアジアを中心に事業展開を進めました。 アジア市場は、前期高の売上計上や韓国における大型案件の受注があった影響で、前年同期に比べ大きく 増収となりました。一方で北米市場は、前年同期に比べ大幅な減収となりました。これは前年同期にあったような 大型プロジェクトが当期にはなかった影響によるものです。オーストラリア市場は
10/30 09:15 9914  植松商会
半期報告書-第71期(2024/03/21-2025/03/20) 半期報告書
メーカーの生産・ 出荷停止による影響もあり低調に推移しました。 このような状況のもと、当社は、「 中期経営計画モノづくりにおける持続的成長発展を支える(2023 年 3 月 期 ~2026 年 3 月期 )」の3 年目として、目指すべく「 社員の働き甲斐を追求し、高い収益性を保ち、顧客と社会に 貢献する。より良いモノづくりの伴走者 」の重点施策である収益力の向上、企業価値の向上、人材育成の各取り組 みに努めてまいりました。 以上の結果、当中間会計期間の業績は、売上高につきましては高水準なに支えられた前年同期に比べ、機 械を中心に減収となり、3,134 百万円 ( 前年同期比 10.7% 減
10/15 15:30 135A VRAIN Solution
半期報告書-第5期(2024/03/01-2025/02/28) 半期報告書
め に、営業体制の強化を中心とした採用活動を積極的に行っております。 この結果、累計取引社数が197 社となり、当中間会計期間においては、売上高 808,878 千円、営業利益 189,937 千 円、経常利益 189,817 千円、中間純利益 126,213 千円となりました。当中間会計期間末の高は、376,547 千円と なります。 なお、当社は、製造業 DX 事業の単一セグメントであるため、セグメント毎の記載はしておりません。 (2) 財政状態の状況 ( 資産 ) 当中間会計期間末における総資産につきましては、前事業年度末に比べ28,152 千円減少し、1,421,749 千円とな
10/15 11:52 9716 乃村工藝社
半期報告書-第88期(2024/03/01-2025/02/28) 半期報告書
・イベント市場等において、多くの大型プロジェクトが進行中であり、高が前年同期に比べて230 億 24 百万円 (36.6%) 増加しております。 このように多くのプロジェクトが進行中であるため、当中間連結会計期間の売上高は前年同期に比べると2.6% 減 少し、579 億 45 百万円となりました。利益面におきましては、中長期的な企業価値の向上を見据えた人財育成費用 やIT 関連費用が増加したことにより、前年同期に比べて販売費及び一般管理費が増加した結果、営業利益は14 億 42 百万円 ( 前年同期比 35.0% 減 )、経常利益は15 億 27 百万円 ( 前年同期比 34.5% 減
10/11 16:02 6312 フロイント産業
半期報告書-第61期(2024/03/01-2024/08/31) 半期報告書
績は、売上高は93 億 13 百万円 ( 前年同期比 2.8% 減 )、営 業損失は1 億 31 百万円 ( 前年同期は1 億 77 百万円の営業利益 )、経常損失は96 百万円 ( 前年同期は1 億 95 百万円 の経常利益 )、親会社株主に帰属する中間純損失は1 億 18 百万円 ( 前年同期は1 億 15 百万円の親会社株主に帰属 する中間純利益 )となりました。 セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。 ・機械部門 国内機械につきましては、受注高は好調であった前年同期と比べると減少しましたが、売上高は前年同期比 66.7%と大幅な増加となりました。高は引き続き高水準を維
10/11 11:13 6432 竹内製作所
半期報告書-第63期(2024/03/01-2025/02/28) 半期報告書
、販売台数は前年同期を大きく 下回りました。受注面では、米国の大手レンタル会社からの従来の受注タイミングが当期にずれこんだ影響で、当中 間連結会計期間の受注高は973 億 1 千 1 百万円 ( 前年同期比 11.5% 増 )となりました。当中間連結会計期間末の 高は、前連結会計年度末に比べ122 億 9 千 5 百万円減少し、1,166 億 2 百万円となりました。 以上により、当中間連結会計期間の販売台数は前年同期を下回りましたが、円安影響と製品価格の値上げ等によ り、売上高は1,096 億 6 百万円 ( 同 4.2% 増 )となりました。利益面におきましては、原材料価格の高騰や
10/07 14:18 6506 安川電機
半期報告書-第109期(2024/03/01-2025/02/28) 半期報告書
の末日現在において判断したものです。 (1) 当中間期の経営成績の状況 1 2025 年 2 月期中間連結会計期間 (2024 年 3 月 1 日 ~2024 年 8 月 31 日 )の経営成績 当中間連結会計期間における当社グループの経営環境は、自動車市場において地域ごとの強弱はあるものの 底堅い需要が見られました。その一方で、半導体・電子部品向けの需要については回復基調ながら想定より緩 やかなものとなりました。製造業全般における設備投資の需要は総じて底堅く推移しましたが、中国の需要は 想定よりも低調となりました。 このような環境において当社グループの業績は、高水準なに支えられた前年同
09/30 14:13 エスエイピー・エスイー
半期報告書-第37期(2024/01/01-2024/12/31) 半期報告書
ることができている。完全な新規顧客、既存顧客によるクラウドへの移 行、ならびに実質的なアップセリングおよびクロスセリングに支えられる当社の健全な供給経路は、当社の将来へ 18/59 EDINET 提出書類 エスエイピー・エスイー(E24727) 半期報告書 の自信につながるものである。当期クラウド高、クラウド収益および特にクラウドERPスイートの成長率は 持続的に高い数値となっており、より予測可能な収益の割合は第 2 四半期に84%に達した。 2024 年 1 月に始動した全社的なトランスフォーメーション・プログラムは引き続き順調に進行しており、当社の 経営効率をさらに強化し、将来の成長
09/27 15:34 ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク
半期報告書 半期報告書
ずかに増加したことを反映している。 2024 年 6 月現在の当社の投資銀行報酬関連業務の高は、潜在的なアドバイザリー取引と潜在的な債 券引受取引 ( 主としてレバレッジド・ファイナンス取引におけるもの)に牽引されて、2024 年 3 月と比較し て大幅に増加した。 当社の高は、将来の収益が実現する可能性が比較的高いと当社が考える、将来の取引による当社の 純収益の見積りを示している。当社の高の変動は、当社の純収益に対して長期にわたって影響を及ぼ す顧客取引水準についての有益な指標になる可能性があると、当社は考えている。しかしながら、当社の 高に係る取引の完結および対応す