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「 受注残 」の検索結果

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直近7日間 直近1ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
11/26 10:05 3440 日創グループ
有価証券報告書-第42期(2024/09/01-2025/08/31) 有価証券報告書
更がセグ メント情報に与える影響はありません。 なお、セグメント別の業績は次のとおりであります。 ( 金属加工事業 ) 既存取引先との関係強化やグループ間の連携を積極的に行い、一定の受注を確保しましたが、生産体制強化に 向けた設備投資に伴う減価償却費の増加に加え、売上確保に向けた柔軟な対応として外注を活用した結果、一時 的に外注費が増加したことなどから、売上高は8,002 百万円 ( 前年同期比 0.4% 減 )、セグメント利益は1,097 百 万円 ( 同 17.5% 減 )、当連結会計年度末における高は3,160 百万円 ( 同 14.2% 増 )となりました。 ( 化成品事業
11/26 10:00 6289 技研製作所
有価証券報告書-第44期(2024/09/01-2025/08/31) 有価証券報告書
あります。 セグメントの名称金額 ( 百万円 ) 前年同期比 (%) 建設機械事業 16,865 75.4 圧入工事事業 8,680 101.6 合計 25,546 82.6 ( 注 )1. 金額は、販売価格で表示しております。 2.セグメント間の取引については相殺消去しております。 2) 受注実績 当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 セグメントの名称受注高 ( 百万円 ) 前年同期比 (%) 高 ( 百万円 ) 前年同期比 (%) 建設機械事業 10,496 107.2 1,164 117.2 圧入工事事業 8,041 96.1 1,926
11/26 10:00 7505 扶桑電通
(訂正)「2025年9月期決算説明会資料」の一部訂正について その他のIR
1,865 3,428 1,562 83.8% 営業利益率 4.0% 6.3% 2.3% - 経常利益 2,059 3,663 1,604 77.9% 当期純利益 1,428 2,517 1,089 76.3% 受注高 51,321 63,504 12,183 23.7% 高 20,085 29,637 9,551 47.6% 6 Copyright 2025 FUSO DENTSU LIMITED 売上実績 41,137 46,778 54,684 前期比 ▲4.6% ◆2025 年 9 月期 富士通株式会社および同社グループとの連携強化による 新規商談が活性化 ●ネットワーク部門 防災
11/26 09:11 7219 エッチ・ケー・エス
有価証券報告書-第52期(2024/09/01-2025/08/31) 有価証券報告書
業 ( 千円 ) ― ― 合計 9,145,513 104.3 ( 注 ) 金額は販売価格によっております。 b. 受注実績 当連結会計年度の受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 セグメントの名称受注高 ( 千円 ) 前年同期比 (%) 高 ( 千円 ) 前年同期比 (%) 自動車等の関連部品事業 1,056,992 102.5 310,905 101.9 その他の事業 ― ― ― ― 合計 1,056,992 102.5 310,905 101.9 c. 販売実績 当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 セグメントの名称 当連結会計
11/25 17:00 6284 日精エー・エス・ビー機械
2025年9月期 決算説明会資料 その他のIR
reactionary decline in large-scale machines, robust performance from molds and parts led to a record-high for the fiscal year. 高 Order backlog 172 億円 17.2Bn JPY -11 億円 -1.1Bn JPY -6.4% 売上が進み注残は減少したが、172 億円の高水準を維持 Sales progressed and backlog decreased but remained at a high level of JPY 17.2 billion. 売
11/25 16:00 5578 ARアドバンストテクノロジ
有価証券報告書-第16期(2024/09/01-2025/08/31) 有価証券報告書
308,114 千円等によるものであります。 4 生産、受注及び販売の実績 a. 生産実績 当社グループが行う事業では、提供サービスの性質上、生産実績の記載になじまないため、当該記載を省略 しております。 b. 受注実績 当連結会計年度における受注実績は次のとおりであります。 当連結会計年度 ( 自 2024 年 9 月 1 日 セグメントの名称 至 2025 年 8 月 31 日 ) 受注高 ( 千円 ) 前期比 (%) 高 ( 千円 ) 前期比 (%) DXソリューション事業 15,003,678 132.0 2,618,571 148.1 合計 15,003,678 132.0
11/25 16:00 3741 セック
2026年3月期 第2四半期決算説明資料 その他のIR
の開発が増加したものの、全体構成 比では減少 4 Copyright © 2025 Systems Engineering Consultants Co.,LTD. All rights reserved. 2026 年 3 月期第 2 四半期総括 売上高、営業利益、経常利益の全てで過去最高、 前年同期比で増収増益 受注高は過去最高、高は過去 2 位 当期 ( 百万円 ) 前年同期比利益率 当期 ( 百万円 ) 前年同期比 売上高 5,317 118.3% 営業利益 827 108.2% 15.6% 受注高 5 , 944 100.9% 高 6 , 888 96.1% 経常利益
11/25 16:00 6797 名古屋電機工業
2026年3月期 中間期 決算説明資料 その他のIR
標識装置を含む各種 情報提供システムを網羅的にラインアップする国内唯一の専門メーカー (C) 2025 NAGOYA ELECTRIC WORKS CO., LTD. 5 2. 2026 年 3 月期中間期実績 (C) 2025 NAGOYA ELECTRIC WORKS CO., LTD. 2026 年 3 月期中間期実績 ( 連結 ) 売上 : 高の進捗により、前年同期並みに推移。 利益 : 工期延期に伴う原価見積もりの増加による影響から、営業利益、経常利益ならびに親会社株主に帰属 する中間純利益は減少。 固定資産 ( 支社・支店 ) 売却により、特別利益 3.14 億円の増加
11/25 15:30 9264 ポエック
有価証券報告書-第37期(2024/09/01-2025/08/31) 有価証券報告書
をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 セグメントの名称受注高 ( 千円 ) 前年同期比 (%) 高 ( 千円 ) 前年同期比 (%) 環境・エネルギー 5,228,018 118.3 93,299 - 動力・重機等 4,068,950 103.6 2,326,450 107.1 防災・安全 971,193 252.1 - - 合計 10,268,162 117.6 2,419,749 111.4 ( 注 ) 金額はセグメント間の内部振替前の金額によっております。 19/113 d. 販売実績 当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります
11/25 15:00 3443 川田テクノロジーズ
2026年3月期 第2四半期(中間期)決算説明会資料 その他のIR
5.7% 6,443 9.7% 3,958 7.2% -2,484 -38.6% 親会社株主に帰属 する中間純利益 2,594 4.0% 5,017 7.6% 3,142 5.7% -1,874 -37.4% 1 株当たり 中間純利益 ( 円 ) 147.82 - 290.82 - 180.53 - -110.29 -37.9% 2026 年 3 月期中間期受注状況 5 / 26 鉄構セグメントにおける鋼製橋梁の大型更新工事、建築鉄骨の首都圏大型物件などを積み上げ、前期比大幅増。 手持ち工事の進捗は伸びを欠いたこともあり期末高は1,700 億円を臨む過去最高水準に達する。 豊富なをい
11/25 14:00 6203 豊和工業
中間期 決算説明会資料 その他のIR
24/3 期 ( 中間累計 ) 25/3 期 ( 中間累計 ) 26/3 期 ( 中間累計 ) Copyright HOWA MACHINERY, LTD. All Rights Reserved. 32 地域別売上高 受注高・高 その他地域 アジア 国内 海外売上比率 ( 百万円 ) (%) ( 百万円 ) 11,770 12,000 60 10,713 1,028 14,000 9,971 10,000 1,534 689 1,028 12,000 1,013 1,085 8,000 40 10,000 8,000 6,000 その他国内販売子会社建材 特装車両火器工作機械関連 期
11/25 14:00 2676 高千穂交易
2026年3月期 第2四半期決算説明会資料 その他のIR
.,LTD. 11 2. 2026 年 3 月期第 2 四半期 ( 累計 ) 決算 資本効率改善状況 在庫を適正水準まで抑えるべく、の取り込み・発注コントロールを強化 債権・債務はキャッシュ・フロー改善に向けて取引条件の見直しを推進 棚卸資産 売上債権 仕入債務 回転日数 95.4 75.3 65.5 92.9 84.2 85.5 57.0 53.0 56.5 残高 [ 単位 : 百万円 ] 5,143 6,235 6,729 5,863 3,603 3,592 2,924 3,232 2,981 2024 年 3 月末 2025 年 3 月末 2025 年 9 月末 2024 年 3
11/25 13:27 2999 ホームポジション
有価証券報告書-第36期(2024/09/01-2025/08/31) 有価証券報告書
完成した物件の棟数をもって件数としております。 b. 受注実績 当事業年度 ( 自 2024 年 9 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日 )の受注実績は次のとおりであります。なお、当社 の事業セグメントは戸建分譲事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載をしておりません。 業務区分受注高 ( 千円 ) 前年同期比 (%) 高 ( 千円 ) 前年同期比 (%) 戸建分譲事業 18,328,019 90.7 3,918,829 138.5 ( 注 )1. 当事業年度中に契約した物件の販売価格をもって受注高としております。 2. 当事業年度末までに契約した未引渡物件の販売価格
11/25 12:01 1407 ウエストホールディングス
有価証券報告書-第20期(2024/09/01-2025/08/31) 有価証券報告書
事業 33,033 82.2 蓄電所事業 5,711 - 省エネルギー事業 90 559.6 電力事業 6,161 118.5 メンテナンス事業 1,551 96.0 その他 1 93.3 合計 46,549 99.0 ( 注 ) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。 2 金額は、販売価格によっております。 15/98 EDINET 提出書類 株式会社ウエストホールディングス(E00327) 有価証券報告書 2 受注実績 当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 セグメントの名称受注高 ( 百万円 ) 前年同期比 (%) 高 ( 百
11/25 12:00 9233 アジア航測
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。また、再生可能エネルギーの導入に係る計画立案やゾーニング情報の整備等、脱炭素社会の 構築につながるサービスに取り組んでまいりました。その結果、受注高は133 億 2 百万円、売上 高は128 億 9 千 3 百万円となりました。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 ( 単位 : 百万円 ) 事業区分 当連結会計年度受注高当連結会計年度売上高当連結会計年度末高 社会インフラマネジメント 25,688 25,222 18,021 国土保全コンサルタント 13,302 12,893 6,550 その他 2,588 3,475 1,464 合計 41,580 41,591
11/25 09:00 6264 マルマエ
有価証券報告書-第38期(2024/09/01-2025/08/31) 有価証券報告書
きましては、高水準なや顧客要望 による半製品在庫の増加に加え、設備投資の進捗により減価償却費が増加した結果、固定費単価が上昇し、1 製品 あたりの在庫金額も増加傾向にあります。 ( 固定資産 ) 当連結会計年度末における固定資産の残高は14,945 百万円となりました。主な内訳は、建物及び構築物 2,183 百 万円、機械装置及び運搬具 4,387 百万円、土地 2,503 百万円、のれん4,696 百万円等であります。KMAC 株式の取 得に伴い発生したのれんについては、同社の事業状況および収益水準等を総合的に勘案し、16 年の期間で償却する 方針としています。年間の償却額は約 300
11/22 15:45 3443 川田テクノロジーズ
統合報告書2025 ESGに関する報告書
経営体制 データセクション 数字で見る川田グループ 業績・セグメント情報 受注高 (2025 年 3 月期 ) 1,482 億円 前期比 +12.9% 高 (2025 年 3 月期 ) 1,679 億円 前期比 +8.5% 親会社株主に帰属する当期純利益の10 年推移 ( 百万円 ) 第 1 次中期経営計画第 2 次中期経営計画第 3 次中期経営計画 11,107 ソリューション 80 億 53 百万円 鉄構 709 億 83 百万円 ソリューション 36 億 3 百万円 鉄構 953 億 72 百万円 8,140 7,541 4,070 6,063 6,449 6,340 5,176
11/21 15:39 485A パワーエックス
有価証券届出書(新規公開時) 有価証券届出書
の積み上がりや今後予測される再生可能エネルギー市場の拡大に伴う蓄電池製品への 需要増加に対応するため、また、継続的なコスト競争力の向上を図るために、生産規模及び生産効率を最大化す ることを目的として現在のPower Baseと同一敷地内に第 2 工場の建設を予定しております。第 2 工場の建設工事 や、工場内に設置する製造設備などの設備資金として4,903 百万円 (2026 年 12 月期に3,507 百万円、2027 年 12 月期に 1,396 百万円 )を充当する予定であります。 ( 注 ) 上記 2 及び3の設備資金等の内容については、「 第二部企業情報第 3 設備の状況 3
11/21 15:30 483A テラテクノロジー
有価証券届出書(新規公開時) 有価証券届出書
結会計期間の受注実績は次のとおりであります。なお、当社グループはシ ステム開発事業の単一セグメントであります。 セグメントの名称 受注高 ( 千円 ) 第 35 期連結会計年度 ( 自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日 ) 前年同期比 (%) 高 ( 千円 ) 前年同期比 (%) 第 36 期中間連結会計期間 ( 自 2025 年 4 月 1 日 至 2025 年 9 月 30 日 ) 受注高 ( 千円 ) 高 ( 千円 ) システム開発事業 4,564,679 118.0 859,248 126.0 2,460,801 1,011,031 合計
11/21 15:30 6574 コンヴァノ
業績予想の修正に関するお知らせ 業績修正
における追加導入・適用範囲拡大 (クロスセル)の 動きも加速しており、11 月時点での・パイプラインを前提とすると、第 3 四半期累計売上収益は当初想 定を相応に上回る水準で推移する見込みです。こうした状況を踏まえ、コンサルティング事業については、具 体的な案件ベースで売上収益の上振れを通期予想に反映しております。DataStrategy 社は、11 月に売上収益 11 億円、12 月に売上収益最低 15 億円以上の着地を見込んでおり、短期間で売上規模を大きく拡大しつつ、一定の マージンを確保可能なことから営業利益率を維持する可能性が高いため、そのビジネスモデルのスケーラビリ ティと収益