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「 特別調査委員会 」の検索結果
検索結果 46 件 ( 21 ~ 40) 応答時間:0.182 秒
ページ数: 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/31 | 17:00 | 6210 | 東洋機械金属 |
| 内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 以下、「 当該 ⼦ 会社 」という。) において、従業員による同社資 ⾦の私的流 ⽤の疑義が⽣じたことを受けて、2023 年 5⽉ 26 ⽇ に、事実関係や類似する事象の有無の調査及び原因・背景の究明並びに再発防 ⽌ 策の提 ⾔を⽬ 的として、当社社外監査役 ( 独 ⽴ 役員 ) 及び外部の弁護 ⼠で構成される特別調査委員会を設置 いたしました。 特別調査委員会による調査の結果、当該 ⼦ 会社の従業員による資 ⾦の私的流 ⽤ 及びこれを隠 蔽するための虚偽と考えられる仕訳の計上等の事実が確認されました。 特別調査委員会による調査結果に伴い、当社は、私的に流 ⽤されたと考えられる資 ⾦の処理 に | |||
| 07/31 | 17:00 | 6210 | 東洋機械金属 |
| 財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ その他のIR | |||
| すべき重要な不備の内容 当社は連結子会社である東洋機械金属 ( 広州 ) 貿易有限公司 ( 以下、「 当該子会社 」という。) において、従業員による同社資金の私的流用の疑義が生じたことを受けて、2023 年 5 月 26 日 に、事実関係や類似する事象の有無の調査及び原因・背景の究明並びに再発防止策の提言を目 的として、当社社外監査役 ( 独立役員 ) 及び外部の弁護士で構成される特別調査委員会を設置 いたしました。 特別調査委員会による調査の結果、当該子会社の従業員による資金の私的流用及びこれを隠 蔽するための虚偽と考えられる仕訳の計上等の事実が確認されました。 特別調査委員会による調査結 | |||
| 07/31 | 15:48 | 6210 | 東洋機械金属 |
| 内部統制報告書-第149期(2022/04/01-2023/03/31) 内部統制報告書 | |||
| 不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末時点において、当社グループの財務報告に係る内部 統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社は連結子会社である東洋機械金属 ( 広州 ) 貿易有限公司 ( 以下、「 当該子会社 」という。)において、従業員 による同社資金の私的流用の疑義が生じたことを受けて、2023 年 5 月 26 日に、事実関係や類似する事象の有無の調査 及び原因・背景の究明並びに再発防止策の提言を目的として、当社社外監査役 ( 独立役員 ) 及び外部の弁護士で構成 される特別調査委員会を設置いたしました。 特別調査委員会による調査の結果、当該子会社の従業員によ | |||
| 07/31 | 15:47 | 6210 | 東洋機械金属 |
| 有価証券報告書-第149期(2022/04/01-2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 械金属株式会社 (E01528) 有価証券報告書 上記のとおり、業務が適正に行われるよう取り組んでまいりましたが、当社の海外子会社 ( 以下、「 本件 子会社 」といいます。)において、本件子会社の従業員により同社の預金が私的に流用されている可能性が あること( 以下、「 本事案 」といいます。)が判明し、本事案により、当社の連結財務諸表にも影響が生じ る可能性があるため、当社は、本事案の事実関係や類似する事象の有無についての実態の把握、また、原因 や背景についての究明が必要であるとの判断により、当社の社外監査役 ( 独立役員 ) 及び外部の弁護士で構 成される特別調査委員会を設置し、調査を行 | |||
| 07/31 | 15:39 | 6210 | 東洋機械金属 |
| 訂正内部統制報告書-第146期(2019/04/01-2020/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 公司 ( 以下、「 当該子会社 」という。)において、従業員 による同社資金の私的流用の疑義が生じたことを受けて、2023 年 5 月 26 日に、事実関係や類似する事象の有無の調査 及び原因・背景の究明並びに再発防止策の提言を目的として、当社社外監査役 ( 独立役員 ) 及び外部の弁護士で構成 される特別調査委員会を設置いたしました。 特別調査委員会による調査の結果、当該子会社の従業員による資金の私的流用及びこれを隠蔽するための虚偽と考 えられる仕訳の計上等の事実が確認されました。 特別調査委員会による調査結果に伴い、当社は、私的に流用されたと考えられる資金の処理に関する訂正を行い | |||
| 07/31 | 15:39 | 6210 | 東洋機械金属 |
| 訂正内部統制報告書-第147期(2020/04/01-2021/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 限公司 ( 以下、「 当該子会社 」という。)において、従業員 による同社資金の私的流用の疑義が生じたことを受けて、2023 年 5 月 26 日に、事実関係や類似する事象の有無の調査 及び原因・背景の究明並びに再発防止策の提言を目的として、当社社外監査役 ( 独立役員 ) 及び外部の弁護士で構成 される特別調査委員会を設置いたしました。 特別調査委員会による調査の結果、当該子会社の従業員による資金の私的流用及びこれを隠蔽するための虚偽と考 えられる仕訳の計上等の事実が確認されました。 特別調査委員会による調査結果に伴い、当社は、私的に流用されたと考えられる資金の処理に関する訂正を行い | |||
| 07/31 | 15:39 | 6210 | 東洋機械金属 |
| 訂正内部統制報告書-第148期(2021/04/01-2022/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 限公司 ( 以下、「 当該子会社 」という。)において、従業員 による同社資金の私的流用の疑義が生じたことを受けて、2023 年 5 月 26 日に、事実関係や類似する事象の有無の調査 及び原因・背景の究明並びに再発防止策の提言を目的として、当社社外監査役 ( 独立役員 ) 及び外部の弁護士で構成 される特別調査委員会を設置いたしました。 特別調査委員会による調査の結果、当該子会社の従業員による資金の私的流用及びこれを隠蔽するための虚偽と考 えられる仕訳の計上等の事実が確認されました。 特別調査委員会による調査結果に伴い、当社は、私的に流用されたと考えられる資金の処理に関する訂正を行い | |||
| 07/31 | 15:38 | 6210 | 東洋機械金属 |
| 訂正内部統制報告書-第145期(2018/04/01-2019/03/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 公司 ( 以下、「 当該子会社 」という。)において、従業員 による同社資金の私的流用の疑義が生じたことを受けて、2023 年 5 月 26 日に、事実関係や類似する事象の有無の調査 及び原因・背景の究明並びに再発防止策の提言を目的として、当社社外監査役 ( 独立役員 ) 及び外部の弁護士で構成 される特別調査委員会を設置いたしました。 特別調査委員会による調査の結果、当該子会社の従業員による資金の私的流用及びこれを隠蔽するための虚偽と考 えられる仕訳の計上等の事実が確認されました。 特別調査委員会による調査結果に伴い、当社は、私的に流用されたと考えられる資金の処理に関する訂正を行い | |||
| 07/31 | 15:36 | 6210 | 東洋機械金属 |
| 訂正四半期報告書-第149期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31) 訂正四半期報告書 | |||
| 、当社海外連結子会社の従業員により同社の預金が私的に流用されている可能性があることが判明したこと を受けて、2023 年 5 月 26 日付で特別調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。 特別調査委員会の調査の結果、当該従業員による現預金の私的流用及び当私的流用の発覚を防ぐための隠ぺい工作が 行われていたことが判明いたしました。 これに伴い、当社は、過去に提出いたしました有価証券報告書等に記載されている連結財務諸表について、訂正する ことといたしました。 これらの決算訂正により、当社が2023 年 2 月 13 日に提出いたしました第 149 期第 3 四半期 ( 自 2022 年 10 | |||
| 07/31 | 15:33 | 6210 | 東洋機械金属 |
| 訂正四半期報告書-第149期第2四半期(2022/04/01-2022/09/30) 訂正四半期報告書 | |||
| 社海外連結子会社の従業員により同社の預金が私的に流用されている可能性があることが判明したことを 受けて、2023 年 5 月 26 日付で特別調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。 特別調査委員会の調査の結果、当該従業員による現預金の私的流用及び当私的流用の発覚を防ぐための隠ぺい工作が 行われていたことが判明いたしました。 これに伴い、当社は、過去に提出いたしました有価証券報告書等に記載されている連結財務諸表について、訂正する ことといたしました。 これらの決算訂正により、当社が2022 年 11 月 11 日に提出いたしました第 149 期第 2 四半期 ( 自 2022 年 7 月 | |||
| 07/31 | 15:31 | 6210 | 東洋機械金属 |
| 訂正四半期報告書-第149期第1四半期(2022/04/01-2022/06/30) 訂正四半期報告書 | |||
| 社海外連結子会社の従業員により同社の預金が私的に流用されている可能性があることが判明したこと を受けて、2023 年 5 月 26 日付で特別調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。 特別調査委員会の調査の結果、当該従業員による現預金の私的流用及び当私的流用の発覚を防ぐための隠ぺい工作が 行われていたことが判明いたしました。 これに伴い、当社は、過去に提出いたしました有価証券報告書等に記載されている連結財務諸表について、訂正する ことといたしました。 これらの決算訂正により、当社が2022 年 8 月 10 日に提出いたしました第 149 期第 1 四半期 ( 自 2022 年 4 月 | |||
| 07/31 | 15:29 | 6210 | 東洋機械金属 |
| 訂正有価証券報告書-第148期(2021/04/01-2022/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 社の従業員により同社の預金が私的に流用されている可能性があることが判明したことを 受けて、2023 年 5 月 26 日付で特別調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。 特別調査委員会の調査の結果、当該従業員による現預金の私的流用及び当私的流用の発覚を防ぐための隠ぺい工作が 行われていたことが判明いたしました。 これに伴い、当社は、過去に提出いたしました有価証券報告書等に記載されている連結財務諸表について、訂正する ことといたしました。 これらの決算訂正により、当社が2022 年 6 月 24 日に提出いたしました第 148 期 ( 自 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 3 | |||
| 07/31 | 15:27 | 6210 | 東洋機械金属 |
| 訂正四半期報告書-第148期第3四半期(2021/10/01-2021/12/31) 訂正四半期報告書 | |||
| は、当社海外連結子会社の従業員により同社の預金が私的に流用されている可能性があることが判明したことを 受けて、2023 年 5 月 26 日付で特別調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。 特別調査委員会の調査の結果、当該従業員による現預金の私的流用及び当私的流用の発覚を防ぐための隠ぺい工作が 行われていたことが判明いたしました。 これに伴い、当社は、過去に提出いたしました有価証券報告書等に記載されている連結財務諸表について、訂正する ことといたしました。 これらの決算訂正により、当社が2022 年 2 月 10 日に提出いたしました第 148 期第 3 四半期 ( 自 2021 年 | |||
| 07/31 | 15:24 | 6210 | 東洋機械金属 |
| 訂正四半期報告書-第148期第2四半期(2021/07/01-2021/09/30) 訂正四半期報告書 | |||
| 、当社海外連結子会社の従業員により同社の預金が私的に流用されている可能性があることが判明したことを 受けて、2023 年 5 月 26 日付で特別調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。 特別調査委員会の調査の結果、当該従業員による現預金の私的流用及び当私的流用の発覚を防ぐための隠ぺい工作が 行われていたことが判明いたしました。 これに伴い、当社は、過去に提出いたしました有価証券報告書等に記載されている連結財務諸表について、訂正する ことといたしました。 これらの決算訂正により、当社が2021 年 11 月 11 日に提出いたしました第 148 期第 2 四半期 ( 自 2021 年 7 | |||
| 07/31 | 15:22 | 6210 | 東洋機械金属 |
| 訂正四半期報告書-第148期第1四半期(2021/04/01-2021/06/30) 訂正四半期報告書 | |||
| 社海外連結子会社の従業員により同社の預金が私的に流用されている可能性があることが判明したことを 受けて、2023 年 5 月 26 日付で特別調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。 特別調査委員会の調査の結果、当該従業員による現預金の私的流用及び当私的流用の発覚を防ぐための隠ぺい工作が 行われていたことが判明いたしました。 これに伴い、当社は、過去に提出いたしました有価証券報告書等に記載されている連結財務諸表について、訂正する ことといたしました。 これらの決算訂正により、当社が2021 年 8 月 11 日に提出いたしました第 148 期第 1 四半期 ( 自 2021 年 4 月 | |||
| 07/31 | 15:19 | 6210 | 東洋機械金属 |
| 訂正有価証券報告書-第147期(2020/04/01-2021/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 社の従業員により同社の預金が私的に流用されている可能性があることが判明したことを受 けて、2023 年 5 月 26 日付で特別調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。 特別調査委員会の調査の結果、当該従業員による現預金の私的流用及び当私的流用の発覚を防ぐための隠ぺい工作が行 われていたことが判明いたしました。 これに伴い、当社は、過去に提出いたしました有価証券報告書等に記載されている連結財務諸表について、訂正するこ とといたしました。 これらの決算訂正により、当社が2021 年 6 月 29 日に提出いたしました第 147 期 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 | |||
| 07/31 | 15:17 | 6210 | 東洋機械金属 |
| 訂正四半期報告書-第147期第3四半期(2020/10/01-2020/12/31) 訂正四半期報告書 | |||
| 、当社海外連結子会社の従業員により同社の預金が私的に流用されている可能性があることが判明したこと を受けて、2023 年 5 月 26 日付で特別調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。 特別調査委員会の調査の結果、当該従業員による現預金の私的流用及び当私的流用の発覚を防ぐための隠ぺい工作が 行われていたことが判明いたしました。 これに伴い、当社は、過去に提出いたしました有価証券報告書等に記載されている連結財務諸表について、訂正する ことといたしました。 これらの決算訂正により、当社が2021 年 2 月 12 日に提出いたしました第 147 期第 3 四半期 ( 自 2020 年 10 | |||
| 07/31 | 15:14 | 6210 | 東洋機械金属 |
| 訂正四半期報告書-第147期第2四半期(2020/07/01-2020/09/30) 訂正四半期報告書 | |||
| 社海外連結子会社の従業員により同社の預金が私的に流用されている可能性があることが判明したこと を受けて、2023 年 5 月 26 日付で特別調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。 特別調査委員会の調査の結果、当該従業員による現預金の私的流用及び当私的流用の発覚を防ぐための隠ぺい工作が 行われていたことが判明いたしました。 これに伴い、当社は、過去に提出いたしました有価証券報告書等に記載されている連結財務諸表について、訂正する ことといたしました。 これらの決算訂正により、当社が2020 年 11 月 13 日に提出いたしました第 147 期第 2 四半期 ( 自 2020 年 7 月 | |||
| 07/31 | 15:11 | 6210 | 東洋機械金属 |
| 訂正四半期報告書-第147期第1四半期(2020/04/01-2020/06/30) 訂正四半期報告書 | |||
| 社海外連結子会社の従業員により同社の預金が私的に流用されている可能性があることが判明したことを 受けて、2023 年 5 月 26 日付で特別調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。 特別調査委員会の調査の結果、当該従業員による現預金の私的流用及び当私的流用の発覚を防ぐための隠ぺい工作が 行われていたことが判明いたしました。 これに伴い、当社は、過去に提出いたしました有価証券報告書等に記載されている連結財務諸表について、訂正する ことといたしました。 これらの決算訂正により、当社が2020 年 8 月 7 日に提出いたしました第 147 期第 1 四半期 ( 自 2020 年 4 月 1 | |||
| 07/31 | 15:08 | 6210 | 東洋機械金属 |
| 訂正有価証券報告書-第146期(2019/04/01-2020/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 社の従業員により同社の預金が私的に流用されている可能性があることが判明したことを 受けて、2023 年 5 月 26 日付で特別調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。 特別調査委員会の調査の結果、当該従業員による現預金の私的流用及び当私的流用の発覚を防ぐための隠ぺい工作が 行われていたことが判明いたしました。 これに伴い、当社は、過去に提出いたしました有価証券報告書等に記載されている連結財務諸表について、訂正する ことといたしました。 これらの決算訂正により、当社が2020 年 6 月 25 日に提出いたしました第 146 期 ( 自 2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 | |||