2022/06/30 【1878】大東建託株式会社、内部統制報告書 |
内部統制報告書-第48期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) |
引用:のある調査を担保するために外部専門家 ( 弁護士、公認会計士等 )による調査チームも参画の
うえ、調査を継続実施してまいりました。
その結果、2022 年 6 月 23 日付 「 調査チームの調査結果報告書の受領に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、
当社並びに当社連結子会社の大東建託リーシング株式会社及び大東建託パートナーズ株式会社において、当社社員に
よる、未払金・未払費用・引当金等の過大・過小計上、広告宣伝費等の不適切な支払い、取引実態のない売上の計
上、不適切な経費使用等の事実 ( 以下... |