2022/03/30 【2427】株式会社アウトソーシング、内部統制報告書 |
内部統制報告書-第25期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) |
引用:( 以下、アネブル)において不正な財務報告が行われていた疑いがあることが判明しました。そのため当社
は、2021 年 9 月 29 日、外部の弁護士・公認会計士を含む調査委員会を設置して、調査を進めてまいりました。
2021 年 12 月 28 日に調査委員会から調査報告書を受領した結果、アネブルにおける有形固定資産の減損損失の計上回
避及び仕掛品等の過大計上の他、当社及び国内技術系アウトソーシング事業、国内製造系アウトソーシング事業、国
内サービス系アウトソーシング事業並びに海外製造系及びサービス系... |