2023/07/31 【1780】株式会社 ヤマウラ、その他のIR |
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ |
引用:すること
を決議し、社内調査委員会が第三者委員会に協力しながら、本件に関する事実関係や類似する事象の
存否等の全容の調査及び原因・背景の究明を行ってきました。
2023 年 7 月 27 日に第三者委員会から調査報告書 ( 中間 )を受領し、当社従業員により当該連結子
会社において不適切な支出が行われていたことの報告を受けました。これに伴い、当社は不適切な支
出及びこれを隠蔽するための架空仕訳の計上により影響を受ける過年度の決算を訂正し、2021 年 3
月期及び 2022 年 3 月期の有価証券報告書... |