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「 2 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ~ 4) 応答時間:0.006 秒
ページ数: 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/14 | 14:00 | 6497 | ハマイ |
| 過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び過年度の決算短信の訂正に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 9 月 14 日 会社名株式会社ハマイ 代表者名代表取締役社長河内茂 (コード 6497) 問合せ先責任者取締役管理本部長吉村真介 ( 電話 03-3492-6711) 過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び過年度の決算短信の訂正に関するお知らせ 当社は、本日、下記のとおり過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を関東財務局へ提出するとともに、過年度の決算 短信の訂正を行いましたのでお知らせいたします。 記 1. 訂正の経緯及び理由 当社は、2026 年 2 月 13 日付 「 会計監査人の異動の経過に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、2026 年 12 | |||
| 09/14 | 14:00 | 6497 | ハマイ |
| 財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備及び 内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ その他のIR | |||
| 93 期内部統制報告書 ( 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 ) 2025 年 12 月期第 94 期内部統制報告書 ( 自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 ) 記 2. 訂正の内容 上記の各内部統制報告書のうち、3【 評価結果に関する事項 】を以下のとおり訂正いたします。なお、訂正の箇所に は下線を付して表示しております。 3.【 評価結果に関する事項 】 ( 訂正前 ) 上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断しまし た。 以上 ( 訂正後 ) 下記に記載した | |||
| 09/14 | 14:00 | 6497 | ハマイ |
| 過年度の有価証券報告書に係る監査報告書の意見不表明に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 9 月 14 日 会社名株式会社ハマイ 代表者名代表取締役社長河内茂 (コード6497) 問合せ先責任者取締役管理本部長吉村真介 ( 電話 03-3492-6711) 過年度の有価証券報告書に係る監査報告書の意見不表明に関するお知らせ 当社は、2026 年 9 月 14 日、会計監査人より過年度の有価証券報告書に係る監査報告書を受領し、下記の対象期間にお いて監査意見を表明しない旨の監査報告書を受領いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 監査を実施した監査法人の名称 清流監査法人 2. 対象報告書 2021 年 12 月期第 90 期有価証券報告書に | |||
| 09/14 | 14:00 | 6497 | ハマイ |
| 2026年12月期第2四半期連結業績予想と実績との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 9 月 14 日 会社名株式会社ハマイ 代表者名代表取締役社長河内茂 (コード 6497) 問合せ先責任者取締役管理本部長吉村真介 ( 電話 03-3492-6711) 2026 年 12 月期第 2 四半期連結業績予想と実績との差異及び通期連結業績予想の修正 に関するお知らせ 2026 年 2 月 13 日に公表しました 2026 年 12 月期第 2 四半期連結業績予想と、本日発表の実績数値に差異が生じ ましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、最近の業績の動向等を踏まえ、同じく 2026 年 2 月 13 日に 公表しました 2026 年 12 月期通期連 | |||