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発表日 時刻 コード 企業名
06/25 16:26 6181 タメニー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
行と監督の分離 」が最も効果的であると考え、当社 経営陣の監督機関としての取締役会に加え、業務執行に関する重要事項の決定、重要経営事項の事前審議、情報の伝達及び共通理解、リスク に関する検討等を目的とした経営会議を設置しております。また、内部監査機能の充実を図るため、各取締役、各事業部門の監査機関として代表 取締役社長の直属の組織とした内部監査室を設置しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社はコーポレートガバナンス・コードの基本原則について、全て実施いたします。 2. 資本構成 外国人株式保有比率 10% 未満 【 大株主の状況 】 氏名又は名称所有株