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発表日 時刻 コード 企業名
06/22 11:43 7596 魚力
内部統制報告書-第42期(2025/04/01-2026/03/31) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 1/4 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長黑川隆英及び最高財務責任者木場昌治は、当社及び連結子会社並びに持分法適用会社 ( 以下、「 当 社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報 告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂につ いて( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用してお ります。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体とな