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「 2 」の検索結果
検索結果 1915 件 ( 181 ~ 200) 応答時間:0.155 秒
ページ数: 96 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 09:15 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 |
| 内部統制報告書-第107期(2025/04/01-2026/03/31) 内部統制報告書 | |||
| 年 5 月 5 日から本店所在地東京都千代田区紀尾井町 4 番 1 号 が上記のように移転しております。) 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 旭ダイヤモンド工業株式会社大阪支店 ( 大阪府大阪市淀川区宮原三丁目 4 番 30 号 ) 旭ダイヤモンド工業株式会社名古屋支店 ( 愛知県名古屋市東区葵一丁目 16 番 34 号 ) 旭ダイヤモンド工業株式会社北関東支店 ( 埼玉県北本市東間一丁目 20 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 旭ダイヤモンド工業株式会社 (E01499) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部 | |||
| 06/25 | 09:15 | 6022 | 赤阪鐵工所 |
| 内部統制報告書-第128期(2025/04/01-2026/03/31) 内部統制報告書 | |||
| 京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社赤阪鐵工所センタービル※ ( 静岡県焼津市柳新屋 670 番地の6) ( 注 )※ 印は金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所ではあり ませんが、投資者の縦覧の便宜のために備えております。 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長阪口勝彦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の | |||
| 06/25 | 09:14 | 4521 | 科研製薬 |
| 内部統制報告書-第106期(2025/04/01-2026/03/31) 内部統制報告書 | |||
| ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長堀内裕之は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするも | |||
| 06/25 | 09:14 | 9365 | トレーディア |
| 内部統制報告書-第96期(2025/04/01-2026/03/31) 内部統制報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 トレーディア株式会社 (E04346) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 25 日 【 会社名 】 トレーディア株式会社 【 英訳名 】 TRADIA CORPORATION 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長執行役員吉田大介 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 神戸市中央区海岸通一丁目 2 番 22 号 【 縦覧に供する場所 】 トレーディア株式会社京 | |||
| 06/25 | 09:12 | 5962 | 浅香工業 |
| 内部統制報告書-第122期(2025/04/01-2026/03/31) 内部統制報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 浅香工業株式会社 (E01391) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 25 日 【 会社名 】 浅香工業株式会社 【 英訳名 】 ASAKA INDUSTRIAL CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長岡田実 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 堺市堺区海山町 2 丁 117 番地 【 縦覧に供する場所 】 浅香工業株式会社関東支店 (さい | |||
| 06/25 | 09:10 | 8137 | サンワテクノス |
| 内部統制報告書-第78期(2025/04/01-2026/03/31) 内部統制報告書 | |||
| 券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 サンワテクノス株式会社 (E02656) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長松尾晶広は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が | |||
| 06/25 | 09:10 | 1380 | 秋川牧園 |
| 内部統制報告書-第47期(2025/04/01-2026/03/31) 内部統制報告書 | |||
| 引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長秋川正は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制を整 備及び運用する責任を有しております。 当社グループは、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係 る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に準拠して、財務報告に係る内部統制を整 備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで | |||
| 06/25 | 09:09 | 9380 | 東海運 |
| 内部統制報告書-第125期(2025/04/01-2026/03/31) 内部統制報告書 | |||
| 中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長松井伸介は、当社及び連結子会社並びに持分法適用会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務 報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制 の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見 書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、当社グルー プの財務報告における記載内容の適切性を担保するとともに、その信頼性を確 | |||
| 06/25 | 09:07 | 2349 | エヌアイデイ |
| 内部統制報告書-第59期(2025/04/01-2026/03/31) 内部統制報告書 | |||
| 所 】 株式会社エヌアイデイ本社 ( 東京都中央区晴海一丁目 8 番 10 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社エヌアイデイ(E05322) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長小森俊太郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠 | |||
| 06/25 | 09:07 | 8416 | 高知銀行 |
| 内部統制報告書-第146期(2025/04/01-2026/03/31) 内部統制報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社高知銀行 (E03664) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 25 日 【 会社名 】 株式会社高知銀行 【 英訳名 】 THE BANK OF KOCHI,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 取締役頭取河合祐子 【 最高財務責任者の役職氏名 】 ――――― 【 本店の所在の場所 】 高知県高知市堺町 2 番 24 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 | |||
| 06/25 | 09:07 | 2286 | 林兼産業 |
| 内部統制報告書-第87期(2025/04/01-2026/03/31) 内部統制報告書 | |||
| ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長中部哲二は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制 の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基 準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている 内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能する | |||
| 06/25 | 09:07 | 6850 | チノー |
| 内部統制報告書-第90期(2025/04/01-2026/03/31) 内部統制報告書 | |||
| 京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長執行役員豊田三喜男及び常務執行役員経営管理本部長大森一正は、当社の財務報告に係る内 部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の 基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内 部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 尚、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、そ | |||
| 06/25 | 09:04 | 5658 | 日亜鋼業 |
| 内部統制報告書-第74期(2025/04/01-2026/03/31) 内部統制報告書 | |||
| 2 丁目 5 番 18 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長大西利典は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及 び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能する | |||
| 06/25 | 09:04 | 3123 | サイボー |
| 内部統制報告書-第103期(2025/04/01-2026/03/31) 内部統制報告書 | |||
| 日本橋人形町 1 丁目 2 番 6 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長飯塚榮一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及 び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体 | |||
| 06/25 | 09:03 | 7987 | ナカバヤシ |
| 内部統制報告書-第76期(2025/04/01-2026/03/31) 内部統制報告書 | |||
| 区東坂下二丁目 5 番 1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ナカバヤシ株式会社 (E00679) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役中林一良は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という)の財務報告に係る内部統制の整 備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基 本的枠組みに準拠 | |||
| 06/25 | 09:03 | 8742 | 小林洋行 |
| 内部統制報告書-第79期(2025/04/01-2026/03/31) 内部統制報告書 | |||
| ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長細金成光は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするも | |||
| 06/25 | 09:02 | 4231 | タイガースポリマー |
| 内部統制報告書-第84期(2025/04/01-2026/03/31) 内部統制報告書 | |||
| 地で実際の業務は「 最寄りの連絡場所 」で 行っております。) 最寄りの連絡場所大阪市北区茶屋町 19 番 19 号 【 縦覧に供する場所 】 タイガースポリマー株式会社東京支店 ( 東京都中央区日本橋馬喰町二丁目 7 番 8 号 ) タイガースポリマー株式会社名古屋支店 ( 愛知県名古屋市中村区太閤三丁目 1 番 18 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 タイガースポリマー株式会社 (E01024) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長澤田宏治は、当社及び連結子 | |||
| 06/25 | 09:00 | 5973 | トーアミ |
| 内部統制報告書-第87期(2025/04/01-2026/03/31) 内部統制報告書 | |||
| 本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長北川芳仁は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであります。このた | |||
| 06/24 | 16:58 | 9969 | ショクブン |
| 内部統制報告書-第50期(2025/04/01-2026/03/31) 内部統制報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ショクブン(E03213) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 東海財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 24 日 【 会社名 】 株式会社ショクブン 【 英訳名 】 SHOKUBUN CO., LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長三枝俊幸 【 最高財務責任者の役職氏名 】 - 【 本店の所在の場所 】 名古屋市守山区向台三丁目 1807 番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 | |||
| 06/24 | 16:57 | 5288 | アジアパイルホールディングス |
| 内部統制報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31) 内部統制報告書 | |||
| 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 アジアパイルホールディングス株式会社 (E01222) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長最高執行役員管理担当兼内部統制担当である黒瀬修介は、当社及び連結子会社並びに持分法適 用関連会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しております。 当社は、企業会計審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制 | |||