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検索結果 2202 件 ( 2001 ~ 2020) 応答時間:0.019 秒

ページ数: 111 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/17 12:14 8595 ジャフコ グループ
内部統制報告書-第54期(2025/04/01-2026/03/31) 内部統制報告書
社西日本支社 ( 大阪市北区大深町 6 番 38 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ジャフコグループ株式会社 (E04806) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しているのは取締役社長三好啓介であり、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内 部
06/17 12:11 5695 パウダーテック
内部統制報告書-第60期(2025/04/01-2026/03/31) 内部統制報告書
央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 パウダーテック株式会社 (E01294) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長丸山憲行は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組 みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は
06/17 12:07 7299 フジオーゼックス
内部統制報告書-第98期(2025/04/01-2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 フジオーゼックス株式会社 (E02225) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員杉江郁夫は、当社及び当社の連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部 統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基 準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部 統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用してお
06/17 11:57 8844 コスモスイニシア
内部統制報告書-第57期(2025/04/01-2026/03/31) 内部統制報告書
所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社コスモスイニシア西日本支社 ( 大阪市北区中崎西二丁目 4 番 12 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社コスモスイニシア(E03938) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長髙智亮大朗は、当社グループ( 当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社 )の財務報告に 係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び 監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書
06/17 11:50 8601 大和証券グループ本社
内部統制報告書-第89期(2025/04/01-2026/03/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社大和証券グループ本社 (E03753) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表執行役社長荻野明彦及び最高財務責任者吉田光太郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に 責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係 る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている
06/17 11:49 417A ブルーゾーンホールディングス
内部統制報告書-第1期(2025/04/01-2026/03/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ブルーゾーンホールディングス(E40736) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長川野澄人は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任を有している。 当社は、企業会計審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内 部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに 準拠して、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行っている。 なお
06/17 11:45 7475 アルビス
内部統制報告書-第59期(2025/04/01-2026/03/31) 内部統制報告書
本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長である池田和男は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであります
06/17 11:35 9087 タカセ
内部統制報告書-第110期(2025/04/01-2026/03/31) 内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長大宮司典夫は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運営に責任を有しており、企業会 計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的な枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運営しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成しようとするものであり
06/17 11:31 5991 日本発條
内部統制報告書-第106期(2025/04/01-2026/03/31) 内部統制報告書
上社二丁目 249 番地 ) 日本発条株式会社大阪支店 ( 大阪市淀川区宮原三丁目 5 番 24 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長上村和久及び専務執行役員池尻修は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有し ており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制 の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財 務報告に係る内部統制を整備及び運
06/17 11:19 6899 ASTI
内部統制報告書-第63期(2025/04/01-2026/03/31) 内部統制報告書
区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長波多野淳彦は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統 制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統 制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、その基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合
06/17 11:17 6762 TDK
内部統制報告書-第130期(2025/04/01-2026/03/31) 内部統制報告書
京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長執行役員 CEO 齋藤昇及び当社最高財務責任者代表取締役副社長執行役員 CFO 山西哲司は、 当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運 用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務 報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本 的枠組みに準拠して財務報告に係る
06/17 11:05 250A シマダヤ
内部統制報告書-第71期(2025/04/01-2026/03/31) 内部統制報告書
所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員岡田賢二は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業 会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成しよ
06/17 11:03 4061 デンカ
内部統制報告書-第167期(2025/04/01-2026/03/31) 内部統制報告書
日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長石田郁雄および内部統制報告の責任者である足立明則は、当社の財務報告に係る内部統制の整備 および運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財 務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的 枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備および運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合
06/17 10:59 5952 アマテイ
内部統制報告書-第85期(2025/04/01-2026/03/31) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長佐藤亮は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで
06/17 10:52 7554 幸楽苑
内部統制報告書-第56期(2025/04/01-2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社幸楽苑 (E03293) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 東北財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 17 日 【 会社名 】 株式会社幸楽苑 【 英訳名 】 KOURAKUEN CORPORATION 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役会長兼社長新井田傳 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 福島県郡山市田村町上行合字北川田 2 番地 1 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所
06/17 10:46 4929 アジュバンホールディングス
内部統制報告書-第37期(2025/03/21-2026/03/20) 内部統制報告書
供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社アジュバンホールディングス(E27016) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長兼社長中村豊は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という)の財務報告に係る内部統制 の整備及び運用の責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並 びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制 の基本的枠組みに準拠し
06/17 10:45 2488 JTP
内部統制報告書-第39期(2025/04/01-2026/03/31) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長為田光昭は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであります。このため
06/17 10:35 3763 プロシップ
内部統制報告書-第57期(2025/04/01-2026/03/31) 内部統制報告書
都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社プロシップ(E05466) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長鈴木資史は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体と
06/17 10:23 7552 ハピネット
内部統制報告書-第58期(2025/04/01-2026/03/31) 内部統制報告書
京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長水谷敏之及び取締役最高財務責任者石丸裕之は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責 任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内 部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し て財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的
06/17 10:16 9042 阪急阪神ホールディングス
内部統制報告書-第188期(2025/04/01-2026/03/31) 内部統制報告書
16 番 1 号 ( 本社事務所 ) 【 縦覧に供する場所 】 ※ 阪急阪神ホールディングス株式会社本社事務所 ( 大阪市北区芝田一丁目 16 番 1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 )※ 印は法定の縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜のため任意に 設定したものです。 1/2 EDINET 提出書類 阪急阪神ホールディングス株式会社 (E04103) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長嶋田泰夫は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表