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発表日 時刻 コード 企業名
03/28 10:47 130A Veritas In Silico
内部統制報告書-第9期(2024/01/01-2024/12/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 Veritas In Silico(E39268) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長中村慎吾は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び
03/28 10:32 4053 Sun Asterisk
内部統制報告書-第12期(2024/01/01-2024/12/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 Sun Asterisk(E35827) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役小林泰平及び執行役員 CFO 福冨友哉は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用 に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告 に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠 組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 な
03/28 10:31 4284  ソルクシーズ
内部統制報告書-第45期(2024/01/01-2024/12/31) 内部統制報告書
本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ソルクシーズ(E05198) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長である秋山博紀は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業 会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監 査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係 る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一
03/28 10:16 4588 オンコリスバイオファーマ
内部統制報告書-第21期(2024/01/01-2024/12/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 オンコリスバイオファーマ株式会社 (E30058) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長浦田泰生は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は
03/28 10:14 6425 ユニバーサルエンターテインメント
内部統制報告書-第52期(2024/01/01-2024/12/31) 内部統制報告書
目 7 番 26 号有明フロンティアビルA 棟 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長岡田知裕は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素
03/28 10:00 6400 不二精機
内部統制報告書-第60期(2024/01/01-2024/12/31) 内部統制報告書
日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 不二精機株式会社 (E02462) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長伊井剛は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及 び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務 報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的 枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各
03/28 10:00 4896 ケイファーマ
内部統制報告書-第8期(2024/01/01-2024/12/31) 内部統制報告書
区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長福島弘明および常務取締役 CFO 松本真佐人は、当社の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責 任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る 内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠 して財務報告に係る内部統制を整備および運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的
03/28 09:59 3261 グランディーズ
内部統制報告書-第19期(2024/01/01-2024/12/31) 内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社グランディーズ(E27046) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長亀井浩は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 」 並びに「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準 」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備し、運用しており ます。 なお、内部
03/28 09:45 7956 ピジョン
内部統制報告書-第68期(2024/01/01-2024/12/31) 内部統制報告書
本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長矢野亮は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の設定について( 意見書 )」において示された「 内部統制の基本的枠組み」に準拠して、財務報告に係る 内部統制の有効性の評価を行っております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものです
03/28 09:41 7739 キヤノン電子
内部統制報告書-第86期(2024/01/01-2024/12/31) 内部統制報告書
( 東京都港区芝公園三丁目 5 番 10 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長である橋元健は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会 計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結
03/28 09:39 4463 日華化学
内部統制報告書-第111期(2024/01/01-2024/12/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄 3 丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 日華化学株式会社 (E00887) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長江守康昌は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運
03/28 09:26 6250 やまびこ
内部統制報告書-第17期(2024/01/01-2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社やまびこ(E21258) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 28 日 【 会社名 】 株式会社やまびこ 【 英訳名 】 YAMABIKO CORPORATION 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長執行役員久保浩 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都青梅市末広町一丁目 7 番地 2 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都
03/28 09:26 6871 日本マイクロニクス
内部統制報告書-第54期(2024/01/01-2024/12/31) 内部統制報告書
式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社日本マイクロニクス(E02030) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長である長谷川正義は、当社及び連結子会社 ( 以下、「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本 的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整
03/28 09:23 7309 シマノ
内部統制報告書-第118期(2024/01/01-2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社シマノ(E02257) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 28 日 【 会社名 】 株式会社シマノ 【 英訳名 】 SHIMANO INC. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長島野泰三 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 堺市堺区老松町 3 丁 77 番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1
03/28 09:04 6395 タダノ
内部統制報告書-第77期(2024/01/01-2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社タダノ(E01613) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 28 日 【 会社名 】 株式会社タダノ 【 英訳名 】 TADANO LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長氏家俊明 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 香川県高松市新田町甲 34 番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号
03/27 17:09 4450 パワーソリューションズ
内部統制報告書-第23期(2024/01/01-2024/12/31) 内部統制報告書
会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社パワーソリューションズ(E35137) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長高橋忠郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統
03/27 17:04 3252 地主
内部統制報告書-第25期(2024/01/01-2024/12/31) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 大阪支店 ( 大阪府大阪市中央区今橋四丁目 1 番 1 号 ) 名古屋支店 ( 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目 7 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長西羅弘文は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制
03/27 17:03 2579 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス
内部統制報告書-第67期(2024/01/01-2024/12/31) 内部統制報告書
( 財務本部長 ) ビヨン・イヴァル・ウルゲネス 【 本店の所在の場所 】 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社 (E00417) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長カリン・ドラガンおよび代表取締役副社長兼最高財務責任者 ( 財務本部長 ) ビヨン・イヴァ ル・ウルゲネスは、当社および連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整
03/27 17:02 5027 AnyMind Group
内部統制報告書-第6期(2024/01/01-2024/12/31) 内部統制報告書
所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 AnyMind Group 株式会社 (E37466) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役 CEO 十河宏輔及び取締役 CFO 大川敬三は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有して おり、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の 評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務 報告に係る内部統制
03/27 17:01 5301 東海カーボン
内部統制報告書-第163期(2024/01/01-2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 東海カーボン株式会社 (E01162) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 27 日 【 会社名 】 東海カーボン株式会社 【 英訳名 】 TOKAI CARBON CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長長坂一 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項ありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都港区北青山一丁目 2 番 3 号 【 縦覧に供する場所 】 東海カーボン株式会社大阪支店