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「 2 」の検索結果
検索結果 2202 件 ( 2201 ~ 2202) 応答時間:0.005 秒
ページ数: 111 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/05 | 14:15 | 8061 | 西華産業 |
| 内部統制報告書-第103期(2025/04/01-2026/03/31) 内部統制報告書 | |||
| 阪支社 ( 大阪市北区堂島浜一丁目 4 番 4 号アクア堂島東館 ) 西華産業株式会社名古屋支店 ( 名古屋市中村区名駅三丁目 26 番 8 号 KDX 名古屋駅前ビル) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長である櫻井昭彦および取締役専務執行役員 ( 管理管掌 ) 川名康正は、当社の財務報告に係る内部 統制の整備および運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基 準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の | |||
| 06/05 | 09:08 | 7236 | ティラド |
| 内部統制報告書-第124期(2025/04/01-2026/03/31) 内部統制報告書 | |||
| 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役 CEO 兼 COO 社長執行役員宮 﨑 富夫及び常務執行役員経理財務管掌木下薫は、当 社、連結子会社及び持分法適用関連会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に関する内部統制の整備及び運用に 責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に 係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組 みに準拠して、当社グループの財 | |||