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発表日 時刻 コード 企業名
01/28 15:53 9236 ジャパンM&Aソリューション
内部統制報告書-第5期(2023/11/01-2024/10/31) 内部統制報告書
に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ジャパンM&Aソリューション株式会社 (E39008) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長三橋透及び最高財務責任者河合寿士は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有し ており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の 評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報 告に係る内部統制
01/28 15:00 2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス
内部統制報告書-第29期(2023/11/01-2024/10/31) 内部統制報告書
( 上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で 行っております。) 福岡県糟屋郡志免町片峰三丁目 6 番 5 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 (E24550) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役会長兼社長 CEO 金子和斗志及び最高財務責任者経営管理部長永島和也は、当社 及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有し ており、企業会計審議
01/28 12:37 1840 土屋ホールディングス
内部統制報告書-第49期(2023/11/01-2024/10/31) 内部統制報告書
】 株式会社土屋ホールディングス東京事務所 ( 東京都世田谷区用賀 2 丁目 35 番 6 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人札幌証券取引所 ( 札幌市中央区南 1 条西 5 丁目 14 番地の1) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社土屋ホールディングス(E00240) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長土屋昌三は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有してお り、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告
01/28 11:53 7265 エイケン工業
内部統制報告書-第56期(2023/11/01-2024/10/31) 内部統制報告書
日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長宮治友博は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合 理的な範囲で達成しようとするものであります。こ
01/27 15:01 5132 pluszero
内部統制報告書-第7期(2023/11/01-2024/10/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長兼 CEO 小代義行及び最高財務責任者である取締役 CFO 浅川燿佑は、当社の財務報告に係る内部統制を 整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の 基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的
01/27 14:32 3733 ソフトウェア・サービス
内部統制報告書-第56期(2023/11/01-2024/10/31) 内部統制報告書
東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ソフトウェア・サービス(E05376) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長宮崎勝は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各
01/27 14:12 7279 ハイレックスコーポレーション
内部統制報告書-第81期(2023/11/01-2024/10/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ハイレックスコーポレーション(E02204) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長寺浦太郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は
01/27 10:00 219A Heartseed
内部統制報告書-第9期(2023/11/01-2024/10/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 Heartseed 株式会社 (E39759) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 1 月 27 日 【 会社名 】 Heartseed 株式会社 【 英訳名 】 Heartseed Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長福田惠一 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役 CFO 高野六月 【 本店の所在の場所 】 東京都港区芝浦一丁目 2 番 3 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所
01/24 15:01 3248 アールエイジ
内部統制報告書-第38期(2023/11/01-2024/10/31) 内部統制報告書
券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社アールエイジ(E04077) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役向井山達也は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整 備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基 本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しておりま
01/23 10:29 9678 カナモト
内部統制報告書-第60期(2023/11/01-2024/10/31) 内部統制報告書
日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人札幌証券取引所 ( 札幌市中央区南 1 条西 5 丁目 14 番地の1) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長金本哲男は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一
01/23 10:21 7856 萩原工業
内部統制報告書-第62期(2023/11/01-2024/10/31) 内部統制報告書
都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長浅野和志は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものでありま
01/20 09:50 4707 キタック
内部統制報告書-第52期(2023/10/21-2024/10/20) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社キタック(E05015) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 7 年 1 月 20 日 【 会社名 】 株式会社キタック 【 英訳名 】 KITAC CORPORATION 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長中山正子 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 新潟市中央区新光町 10 番地 2 【 縦覧に供する場所 】 株式会社キタック東京支店 ( 東京都台東区柳橋 2
01/06 14:31 2874 横浜冷凍
内部統制報告書-第77期(2023/10/01-2024/09/30) 内部統制報告書
。) 最寄りの連絡場所横浜市西区みなとみらい三丁目 3 番 3 号 横浜コネクトスクエア10 階 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長古瀬健児及び最高財務責任者吉川尚孝は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の 財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統 制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見 書 )」に示され
01/06 11:58 6087 アビスト
内部統制報告書-第19期(2023/10/01-2024/09/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社アビスト(E27043) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 1 月 6 日 【 会社名 】 株式会社アビスト 【 英訳名 】 ABIST Co.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長進顕 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都三鷹市下連雀三丁目 36 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2
12/27 16:11 6094 フリークアウト・ホールディングス
内部統制報告書-第14期(2023/10/01-2024/09/30) 内部統制報告書
番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社フリークアウト・ホールディングス(E30648) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 Global CEO 本田謙及び取締役 CFO 永井秀輔は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に 責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係 る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制
12/27 16:03 3710 ジョルダン
内部統制報告書-第45期(2023/10/01-2024/09/30) 内部統制報告書
区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長佐藤俊和は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務 報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評 価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示 されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって
12/27 15:55 7069 サイバー・バズ
内部統制報告書-第19期(2023/10/01-2024/09/30) 内部統制報告書
会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/5 EDINET 提出書類 株式会社サイバー・バズ(E35089) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長高村彰典及び取締役岩田真一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有してお り、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評 価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報 告に係る内部統制を整備及び運用しております。なお、内部統制は
12/27 15:34 206A PRISM BioLab
内部統制報告書-第13期(2023/10/01-2024/09/30) 内部統制報告書
会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 PRISM BioLab(E39751) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長竹原大は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用している。なお、内部統制は、内部統制の
12/27 15:32 7066 ピアズ
内部統制報告書-第23期(2023/10/01-2024/09/30) 内部統制報告書
取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長桑野隆司及び最高財務責任者栗田智代は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責 任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る 内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準 拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的
12/27 15:31 3990 UUUM
内部統制報告書-第11期(2023/06/01-2024/09/30) 内部統制報告書
本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員梅景匡之は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会 計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成しようとするものでありま