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「 2 」の検索結果
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ページ数: 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 11/20 | 15:36 | 3168 | MERF |
| 内部統制報告書-第40期(2024/09/01-2025/08/31) 内部統制報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社 MERF(E25443) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 北陸財務局長 【 提出日 】 2025 年 11 月 20 日 【 会社名 】 株式会社 MERF ( 旧会社名黒谷株式会社 ) 【 英訳名 】 MERF Inc. ( 旧英訳名 Kurotani Corporation) 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長黒谷暁 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 富山県射水市奈呉の江 12 番地の2 | |||
| 11/20 | 15:32 | 8127 | ヤマトインターナショナル |
| 内部統制報告書-第79期(2024/09/01-2025/08/31) 内部統制報告書 | |||
| 所在地であり、実際の業務は 下記の場所で行っております。) 大阪府東大阪市森河内西一丁目 3 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 ヤマトインターナショナル株式会社東京本社 ( 東京都大田区平和島五丁目 1 番 1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ヤマトインターナショナル株式会社 (E00600) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社取締役社長盤若智基は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評 | |||
| 11/20 | 15:30 | 4176 | ココナラ |
| 内部統制報告書-第14期(2024/09/01-2025/08/31) 内部統制報告書 | |||
| 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 鈴木歩及び経営管理部長田中元は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有 しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統 制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して 財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとする | |||
| 11/20 | 15:11 | 4668 | 明光ネットワークジャパン |
| 内部統制報告書-第41期(2024/09/01-2025/08/31) 内部統制報告書 | |||
| 供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社明光ネットワークジャパン(E04981) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長岡本光太郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しております。 な | |||
| 11/20 | 13:34 | 6159 | ミクロン精密 |
| 内部統制報告書-第66期(2024/09/01-2025/08/31) 内部統制報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 ミクロン精密株式会社 (E02478) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 東北財務局長 【 提出日 】 2025 年 11 月 20 日 【 会社名 】 ミクロン精密株式会社 【 英訳名 】 MICRON MACHINERY CO., LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長榊原憲二 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 山形県山形市蔵王上野 578 番地の2 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券 | |||
| 11/20 | 09:41 | 4728 | トーセ |
| 内部統制報告書-第46期(2024/09/01-2025/08/31) 内部統制報告書 | |||
| 町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長渡辺康人及び執行役員財務管理統括中川尚樹は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」とい う。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る 内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意 見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しておりま す。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体と | |||
| 11/19 | 15:36 | 7447 | ナガイレーベン |
| 内部統制報告書-第76期(2024/09/01-2025/08/31) 内部統制報告書 | |||
| 所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ナガイレーベン株式会社 (E02809) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長澤登一郎は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有してお り、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評 価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報 告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各 | |||
| 11/19 | 13:44 | 7607 | 進和 |
| 内部統制報告書-第75期(2024/09/01-2025/08/31) 内部統制報告書 | |||
| 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長瀧谷善郎および取締役管理本部長加藤清は、当社および連結子会社の財務報告に係る内部統制の 整備および運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統 制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備および運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要 | |||
| 11/19 | 13:12 | 3048 | ビックカメラ |
| 内部統制報告書-第45期(2024/09/01-2025/08/31) 内部統制報告書 | |||
| 区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ビックカメラ(E03481) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長秋保徹は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって | |||
| 11/19 | 10:38 | 1997 | 暁飯島工業 |
| 内部統制報告書-第72期(2024/09/01-2025/08/31) 内部統制報告書 | |||
| 支店 ( 東京都台東区上野七丁目 6 番 11 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長植田俊二は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結 | |||
| 11/19 | 10:19 | 8254 | さいか屋 |
| 内部統制報告書-第94期(2024/09/01-2025/08/31) 内部統制報告書 | |||
| 京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長山野井輝夫は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備 及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達 | |||
| 11/18 | 15:31 | 9414 | 日本BS放送 |
| 内部統制報告書-第27期(2024/09/01-2025/08/31) 内部統制報告書 | |||
| 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長社長執行役員近藤和行は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内 部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の 基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内 部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の | |||
| 11/18 | 14:55 | 7730 | マニー |
| 内部統制報告書-第66期(2024/09/01-2025/08/31) 内部統制報告書 | |||
| 町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役兼代表執行役社長渡部眞也及び執行役常務 CFO 山本孝幸は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」 という。)の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報 告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂に ついて( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用し ております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき | |||
| 11/17 | 15:33 | 7513 | コジマ |
| 内部統制報告書-第63期(2024/09/01-2025/08/31) 内部統制報告書 | |||
| 町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長中澤裕二は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る 内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合 理的な範囲で達成しようとするものであります。このため | |||
| 11/14 | 15:35 | 7870 | 福島印刷 |
| 内部統制報告書-第73期(2024/08/21-2025/08/20) 内部統制報告書 | |||
| 区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長松井睦は、当社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、「 財務報 告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂につい て( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して内部統制を整備及び運用し、当社の財務報告におけ る記載内容の適正性を担保するとともに、その信頼性を確保しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 | |||
| 11/11 | 14:04 | 3035 | ケイティケイ |
| 内部統制報告書-第54期(2024/08/21-2025/08/20) 内部統制報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 ケイティケイ株式会社 (E02995) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 東海財務局長 【 提出日 】 2025 年 11 月 11 日 【 会社名 】 ケイティケイ株式会社 【 英訳名 】 ktk INC 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長青山英生 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません 【 本店の所在の場所 】 名古屋市東区泉二丁目 3 番 3 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 | |||
| 10/31 | 17:04 | 9444 | トーシンホールディングス |
| 内部統制報告書-第39期(2024/05/01-2025/04/30) 内部統制報告書 | |||
| 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 EDINET 提出書類 株式会社トーシンホールディングス(E05137) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長である石田雅文は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会 計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整備及び運用しています。 なお、内部統 | |||
| 10/31 | 15:53 | 6030 | アドベンチャー |
| 内部統制報告書-第19期(2024/07/01-2025/06/30) 内部統制報告書 | |||
| 引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社アドベンチャー(E31036) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長中村俊一及び取締役中島照は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る 内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監 査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されてい る内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用 | |||
| 10/31 | 15:46 | 6548 | 旅工房 |
| 内部統制報告書-第31期(2024/07/01-2025/06/30) 内部統制報告書 | |||
| 橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社旅工房大阪支店 ( 大阪府大阪市中央区難波五丁目 1 番 60 号 ) 1/5 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長小林祐樹は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって | |||
| 10/31 | 15:36 | 218A | Liberaware |
| 内部統制報告書-第9期(2024/08/01-2025/07/31) 内部統制報告書 | |||
| 東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 Liberaware(E39788) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役閔弘圭及び取締役 CFO 市川純也は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有してお り、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評 価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報 告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内 | |||