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発表日 時刻 コード 企業名
11/18 14:55 7730 マニー
内部統制報告書-第66期(2024/09/01-2025/08/31) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役兼代表執行役社長渡部眞也及び執行役常務 CFO 山本孝幸は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」 という。)の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報 告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂に ついて( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用し ております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき
11/17 15:33 7513 コジマ
内部統制報告書-第63期(2024/09/01-2025/08/31) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長中澤裕二は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る 内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合 理的な範囲で達成しようとするものであります。このため
11/14 15:35 7870 福島印刷
内部統制報告書-第73期(2024/08/21-2025/08/20) 内部統制報告書
区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長松井睦は、当社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、「 財務報 告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂につい て( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して内部統制を整備及び運用し、当社の財務報告におけ る記載内容の適正性を担保するとともに、その信頼性を確保しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
11/11 14:04 3035 ケイティケイ
内部統制報告書-第54期(2024/08/21-2025/08/20) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ケイティケイ株式会社 (E02995) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 東海財務局長 【 提出日 】 2025 年 11 月 11 日 【 会社名 】 ケイティケイ株式会社 【 英訳名 】 ktk INC 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長青山英生 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません 【 本店の所在の場所 】 名古屋市東区泉二丁目 3 番 3 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2
10/31 17:04 9444 トーシンホールディングス
内部統制報告書-第39期(2024/05/01-2025/04/30) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 EDINET 提出書類 株式会社トーシンホールディングス(E05137) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長である石田雅文は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会 計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整備及び運用しています。 なお、内部統
10/31 15:53 6030 アドベンチャー
内部統制報告書-第19期(2024/07/01-2025/06/30) 内部統制報告書
引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社アドベンチャー(E31036) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長中村俊一及び取締役中島照は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る 内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監 査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されてい る内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用
10/31 15:46 6548 旅工房
内部統制報告書-第31期(2024/07/01-2025/06/30) 内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社旅工房大阪支店 ( 大阪府大阪市中央区難波五丁目 1 番 60 号 ) 1/5 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長小林祐樹は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって
10/31 15:36 218A Liberaware
内部統制報告書-第9期(2024/08/01-2025/07/31) 内部統制報告書
東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 Liberaware(E39788) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役閔弘圭及び取締役 CFO 市川純也は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有してお り、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評 価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報 告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内
10/31 09:24 8927 明豊エンタープライズ
内部統制報告書-第57期(2024/08/01-2025/07/31) 内部統制報告書
する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 EDINET 提出書類 株式会社明豊エンタープライズ(E04024) 内部統制報告書 代表取締役会長兼社長矢吹満は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用しております。 なお
10/30 16:17 9240 デリバリーコンサルティング
内部統制報告書-第23期(2024/08/01-2025/07/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社デリバリーコンサルティング(E36711) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役 CEO 内藤秀治郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用してお
10/30 16:01 3539 JMホールディングス
内部統制報告書-第47期(2024/08/01-2025/07/31) 内部統制報告書
京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社 JMホールディングス(E32254) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長境正博は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基
10/30 15:48 350A デジタルグリッド
内部統制報告書-第9期(2024/08/01-2025/07/31) 内部統制報告書
式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 デジタルグリッド株式会社 (E40505) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 豊田祐介及び取締役 CFO 嶋田剛久は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有 しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統 制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して 財務報告に係る内部統制を整備及び運用してい
10/30 15:31 7682 浜木綿
内部統制報告書-第58期(2024/08/01-2025/07/31) 内部統制報告書
兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長林永芳及び最高財務責任者三浦祐明は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有 しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統 制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して 財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつ
10/30 15:31 4422 VALUENEX
内部統制報告書-第19期(2024/08/01-2025/07/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 VALUENEX 株式会社 (E34114) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長 CEO 中村達生及び専務取締役 CFO 鮫島正明は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用の 責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内 部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し て、財務報告に係る内部統制を整
10/30 15:02 3988 SYSホールディングス
内部統制報告書-第12期(2024/08/01-2025/07/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 SYSホールディングス(E33235) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長兼社長鈴木裕紀は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内
10/29 17:03 2978 ツクルバ
内部統制報告書-第14期(2024/08/01-2025/07/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役 CEO 野村駿太郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しよ
10/29 16:34 7850 総合商研
内部統制報告書-第54期(2024/08/01-2025/07/31) 内部統制報告書
取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長小林直弘及び最高財務責任者長岡一人は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を 有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部 統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し て財務報告に係る内部統制を構築及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を
10/29 15:53 4446 Link-Uグループ
内部統制報告書-第12期(2024/08/01-2025/07/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 Link-Uグループ株式会社 (E34853) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 10 月 29 日 【 会社名 】 Link-Uグループ株式会社 【 英訳名 】 Link-U Group Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役グループCEO 松原裕樹 【 最高財務責任者の役職氏名 】 執行役員グループ財務経理本部長内藤大貴 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区外神田二丁目 2 番 3 号 【 縦覧に供
10/29 14:58 3816 大和コンピューター
内部統制報告書-第49期(2024/08/01-2025/07/31) 内部統制報告書
京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社大和コンピューター(E05635) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長中村憲司は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素
10/28 16:16 3662 エイチームホールディングス
内部統制報告書-第26期(2024/08/01-2025/07/31) 内部統制報告書
名を上記のとおり変更いたしました。 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長林高生 【 最高財務責任者の役職氏名 】 - 【 本店の所在の場所 】 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目 28 番 12 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社エイチームホールディングス(E26369) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長林高生は、当社グループ( 当社及び連結子会社 )の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に 責任を有しており、企業会計審議会の