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発表日 時刻 コード 企業名
09/25 13:55 3439 三ツ知
内部統制報告書-第63期(2024/07/01-2025/06/30) 内部統制報告書
兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長下元守は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能す
09/25 13:24 7409 AeroEdge
内部統制報告書-第10期(2024/07/01-2025/06/30) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長兼執行役員 CEO 森西淳及び取締役兼執行役員 CFOコーポーレート本部長今西貴士は、当社の財務報 告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評 価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に 示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部
09/25 13:22 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス
内部統制報告書-第45期(2024/07/01-2025/06/30) 内部統制報告書
執行役員 CAO 石井祐司 【 本店の所在の場所 】 東京都渋谷区道玄坂二丁目 25 番 12 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(E03280) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長吉田直樹及び取締役兼常務執行役員 CAO 石井祐司は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運 用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報
09/25 13:13 2180 サニーサイドアップグループ
内部統制報告書-第40期(2024/07/01-2025/06/30) 内部統制報告書
場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社サニーサイドアップグループ(E21381) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長である次原悦子は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、 企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及 び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に 係る内部統制を整備及び運用している
09/25 13:00 9340 アソインターナショナル
内部統制報告書-第38期(2024/07/01-2025/06/30) 内部統制報告書
式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社アソインターナショナル(E38139) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長阿曽敏正は、当社の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統 制を整備および運用しております。 なお、内部統制は
09/25 12:26 6785 鈴木
内部統制報告書-第56期(2024/07/01-2025/06/30) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長鈴木教義は、当社及び連結子会社 ( 以下、「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制を整 備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改定について( 意見書 )」に示されている内部統制の 基本的枠組みに準拠して内部統制を整備及び運用し、当社グループの財務報告における記載内容の適正性を担保する とともに、その信頼性を確保しております。 なお、内部統制には、判断の誤り、不注
09/25 12:01 8945 サンネクスタグループ
内部統制報告書-第27期(2024/07/01-2025/06/30) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 サンネクスタグループ株式会社 (E05505) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長である髙木章は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企 業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び 監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係 る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的
09/25 11:29 4976 東洋ドライルーブ
内部統制報告書-第63期(2024/07/01-2025/06/30) 内部統制報告書
取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 東洋ドライルーブ株式会社 (E01068) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長飯野光彦は、当社及び連結子会社並びに持分法適用会社の財務報告に係る内部統制の整備及 び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制 の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお
09/25 11:08 3154 メディアスホールディングス
内部統制報告書-第16期(2024/07/01-2025/06/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 メディアスホールディングス株式会社 (E22995) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 9 月 25 日 【 会社名 】 メディアスホールディングス株式会社 【 英訳名 】 MEDIUS HOLDINGS Co.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長池谷保彦 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区有楽町一丁目 22 号 【 縦覧に供する
09/25 10:31 5530 日本システムバンク
内部統制報告書-第29期(2024/07/01-2025/06/30) 内部統制報告書
】 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 日本システムバンク株式会社 (E38512) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長野坂信嘉は、当社グループ( 当社及び連結子会社 )の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責 任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る 内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準 拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用して
09/25 10:22 8928 穴吹興産
内部統制報告書-第62期(2024/07/01-2025/06/30) 内部統制報告書
区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社グループ( 当社 ( 提出会社 ) 及び当社の連結子会社並びに持分法適用関連会社のことをいう。以下同じ。)の 財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任は、当社代表取締役穴吹忠嗣及び最高財務責任者である大谷佳久が有 しております。当社代表取締役穴吹忠嗣及び最高財務責任者である大谷佳久は、企業会計審議会の公表した「 財務報 告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂につ いて( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し
09/25 09:48 9165 クオルテック
内部統制報告書-第33期(2024/07/01-2025/06/30) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社クオルテック(E38693) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長山口友宏及び取締役執行役員管理本部本部長池田康稔は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及 び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組 みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は
09/25 09:12 1414 ショーボンドホールディングス
内部統制報告書-第18期(2024/07/01-2025/06/30) 内部統制報告書
る場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ショーボンドホールディングス株式会社 (E00329) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長岸本達也及び最高財務責任者関口恭裕は、当社並びに連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という) の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統 制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見 書 )」に示されている内部統
09/24 16:57 157A グリーンモンスター
内部統制報告書-第12期(2024/07/01-2025/06/30) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 グリーンモンスター株式会社 (E39408) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役小川亮は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備 及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務 報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠 組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております
09/24 16:32 3538 ウイルプラスホールディングス
内部統制報告書-第18期(2024/07/01-2025/06/30) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ウイルプラスホールディングス(E32181) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長成瀬 隆 章は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及 び運用
09/24 16:32 4054 日本情報クリエイト
内部統制報告書-第31期(2024/07/01-2025/06/30) 内部統制報告書
証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 日本情報クリエイト株式会社 (E35821) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長辻村都雄は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備 及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本
09/24 16:14 3286 トラストホールディングス
内部統制報告書-第12期(2024/07/01-2025/06/30) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神 2 丁目 14 番 2 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 トラストホールディングス株式会社 (E27464) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長山川修は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠
09/24 16:08 9421 エヌジェイホールディングス
内部統制報告書-第34期(2024/07/01-2025/06/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社エヌジェイホールディングス(E05570) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 9 月 24 日 【 会社名 】 株式会社エヌジェイホールディングス 【 英訳名 】 NJ Holdings Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長福田尚弘 【 最高財務責任者の役職氏名 】 執行役員財務部長成瀬誠 【 本店の所在の場所 】 東京都港区芝三丁目 8 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券
09/24 16:02 5256 Fusic
内部統制報告書-第22期(2024/07/01-2025/06/30) 内部統制報告書
央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡県福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長納富貞嘉は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき
09/24 16:00 9219 ギックス
内部統制報告書-第13期(2024/07/01-2025/06/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ギックス(E37546) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 9 月 24 日 【 会社名 】 株式会社ギックス 【 英訳名 】 GiXo Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役 CEO 網野知博 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都港区三田一丁目 4 番 28 号三田国際ビル2 階 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央