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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 11:38 1380 秋川牧園
内部統制報告書-第46期(2024/04/01-2025/03/31) 内部統制報告書
引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長秋川正は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制を整 備及び運用する責任を有しております。 当社グループは、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係 る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に準拠して、財務報告に係る内部統制を整 備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで
06/30 11:29 7851 カワセコンピュータサプライ
内部統制報告書-第70期(2024/04/01-2025/03/31) 内部統制報告書
銀座イーストビル 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) カワセコンピュータサプライ株式会社関西支社 ( 大阪府大阪市中央区久太郎町一丁目 4 番 8 号 NTPR 堺筋本町ビル) 1/2 EDINET 提出書類 カワセコンピュータサプライ株式会社 (E02459) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長川瀬啓輔は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び
06/30 11:22 7444 ハリマ共和物産
内部統制報告書-第58期(2024/04/01-2025/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ハリマ共和物産株式会社 (E02807) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長土屋匡輝は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報 告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の 基本的枠組みに準拠して、内部統制を整備及び運用し、当社グループの財務報告におけ
06/30 11:20 6307 サンセイ
内部統制報告書-第70期(2024/04/01-2025/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 サンセイ株式会社 (E01704) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2025 年 6 月 30 日 【 会社名 】 サンセイ株式会社 【 英訳名 】 SANSEI CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小嶋敦 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 大阪市淀川区西宮原一丁目 6 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 サンセイ株式会社東京支社 ( 東京都千代田区飯田
06/30 11:18 6005 三浦工業
内部統制報告書-第67期(2024/04/01-2025/03/31) 内部統制報告書
( 東京都港区高輪 2 丁目 15 番 35 号 ) 三浦工業株式会社大阪支店 ( 大阪府東大阪市西石切町 7 丁目 5 番 1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 三浦工業株式会社 (E01478) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員 CEO 兼 CTOである米田剛は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社 ( 以下、「 当社グ ループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財 務報告に係る内部統制の
06/30 11:12 5247 BTM
内部統制報告書-第14期(2024/04/01-2025/03/31) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長兼 CEO 田口雅教及び取締役兼 CFO 懸川高幸は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運 用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告 に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組 みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で
06/30 11:11 2654 アスモ
内部統制報告書-第50期(2024/04/01-2025/03/31) 内部統制報告書
区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長長井尊は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制を整備 及び運用する責任を有しております。 当社グループは、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る 内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し て財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となっ
06/30 11:10 4615 神東塗料
内部統制報告書-第131期(2024/04/01-2025/03/31) 内部統制報告書
東塗料株式会社東京オフィス ( 東京都江東区東陽三丁目 23 番 22 号東陽プラザビル5 階 ) 神東塗料株式会社千葉事業所 ( 千葉県八千代市大和田新田 711 番 1 号 ) 神東塗料株式会社名古屋事業所 ( 愛知県名古屋市南区元塩町四丁目 14 番 1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員小坂伊知郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会 計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係
06/30 11:10 9060 日本ロジテム
内部統制報告書-第109期(2024/04/01-2025/03/31) 内部統制報告書
京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 日本ロジテム株式会社 (E04206) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長中西弘毅は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有してお り、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に 係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統 制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有
06/30 11:09 トーア再保険
内部統制報告書-第86期(2024/04/01-2025/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 トーア再保険株式会社 (E03842) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 2 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 6 月 30 日 【 会社名 】 トーア再保険株式会社 【 英訳名 】 The Toa Reinsurance Company, Limited 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長松永祐明 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区神田駿河台三丁目 6 番地の5 【 縦覧に供する場所
06/30 11:06 8144 デンキョーグループホールディングス
内部統制報告書-第77期(2024/04/01-2025/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社デンキョーグループホールディングス(E02666) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2025 年 6 月 30 日 【 会社名 】 株式会社デンキョーグループホールディングス 【 英訳名 】 DENKYO GROUP HOLDINGS CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長高瀬一郎 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 大阪市浪速区日本橋東 2 丁目 1
06/30 11:06 7481 尾家産業
内部統制報告書-第65期(2024/04/01-2025/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員尾家健太郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を 有しております。その責任の遂行に当たり、当社は「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告 に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の 基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 EDINET 提出書類 尾家産業株式会社 (E02837) 内部統制報告書 なお、内部統制には、判断の誤りや不注
06/30 11:02 5902 ホッカンホールディングス
内部統制報告書-第100期(2024/04/01-2025/03/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人札幌証券取引所 ( 札幌市中央区南 1 条西 5 丁目 14 番地の1) 1/2 EDINET 提出書類 ホッカンホールディングス株式会社 (E01354) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役社長池田孝資は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公 表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的
06/30 11:01 6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス
内部統制報告書-第7期(2024/04/01-2025/03/31) 内部統制報告書
真 【 本店の所在の場所 】 大阪市淀川区塚本 1 丁目 15 番 27 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 (E34065) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長 CEO 兼グループCEO 小野有理及び専務執行役員 CFO 徳原英真は、当社並びに連結子会社 及び持分法適用会社 ( 以下、当社グループ)の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、「 財 務報告に係る内部統
06/30 10:55 5391 エーアンドエーマテリアル
内部統制報告書-第25期(2024/04/01-2025/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社エーアンドエーマテリアル(E01163) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 6 月 30 日 【 会社名 】 株式会社エーアンドエーマテリアル 【 英訳名 】 A&A Material Corporation 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長巻野徹 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都港区港南一丁目 2 番 70 号品川シーズンテラス27 階
06/30 10:53 6346 キクカワエンタープライズ
内部統制報告書-第144期(2024/04/01-2025/03/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 キクカワエンタープライズ株式会社 (E01629) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長菊川厚は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠
06/30 10:47 9511 沖縄電力
内部統制報告書-第53期(2024/04/01-2025/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 沖縄電力株式会社 (E04509) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 6 月 30 日 【 会社名 】 沖縄電力株式会社 【 英訳名 】 The Okinawa Electric Power Company, Incorporated 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長本永浩之 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 沖縄県浦添市牧港五丁目 2 番 1 号 【 縦覧
06/30 10:46 7571 ヤマノホールディングス
内部統制報告書-第39期(2024/04/01-2025/03/31) 内部統制報告書
覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ヤマノホールディングス(E03299) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 山野義友は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統 制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制 の基本的枠
06/30 10:38 5444 大和工業
内部統制報告書-第106期(2024/04/01-2025/03/31) 内部統制報告書
兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 大和工業株式会社の代表取締役社長小林幹生及び最高財務責任者常務執行役員古寺良和は、財務報告に係る内部統制 の整備及び運用の責任を有しております。財務報告に係る内部統制は、金融庁組織令 ( 平成 10 年政令第 392 号 ) 第 24 条に 規定する企業会計審議会により公表された「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する基準 」に基づき、整備及 び運用されております。財務報告に係る内部統制は、その限界により、財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見 することができない可能性があります
06/30 10:36 3774 インターネットイニシアティブ
内部統制報告書-第33期(2024/04/01-2025/03/31) 内部統制報告書
丁目 10 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社インターネットイニシアティブ関西支社 ( 大阪府大阪市中央区北浜四丁目 7 番 28 号 ) 株式会社インターネットイニシアティブ名古屋支社 ( 愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目 24 番 30 号 ) 株式会社インターネットイニシアティブ横浜支店 ( 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目 15 番 10 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社インターネットイニシアティブ(E05480) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項