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「 ROIC 」の検索結果
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| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/13 | 15:40 | 9696 | ウィザス |
| ウィザスグループ 第50期(2026.3月期)~第52期(2028.3月期) 新中期経営計画 その他のIR | |||
| 2,066 百万円 + 388 百万円 収益性 純利益率 1.9% 4.6 % + 2.7 % EBITDAマージン 8.8% 11.1 % + 2.3 % 効率性 ROE 6.9% 15.2 % + 8.3 % ROIC 11.9% 14.8 % + 2.9 % 株主還元配当性向毎期 20%を下限に毎期 45 % 以上 + 25.0 % Copyright © W ithus Corp. All Rights Reserved. 7 2-1. グループ新中期経営計画 【 第 50-52 期 】:エグゼクティブサマリー 財務数値年次目標 ( 連結 ) 単位 : 百万円 2025 年 3 月期実績 | |||
| 05/13 | 15:40 | 9696 | ウィザス |
| 2025年3月期通期決算説明資料 その他のIR | |||
| 期経営計画 :【 第 50-52 期 】エグゼクティブサマリー 財務数値目標 ( 連結 ) 指標 FY2025( 実績 ) FY2028( 目標 ) 増減 営業利益 1,678 百万円 2,066 百万円 + 388 百万円 収益性 純利益率 1.9% 4.6 % + 2.7 % EBITDAマージン 8.8% 11.1 % + 2.3 % 効率性 ROE 6.9% 15.2 % + 8.3 % ROIC 11.9% 14.8 % + 2.9 % 株主還元配当性向毎期 20%を下限に毎期 45 % 以上 + 25.0 % © 2024 With us Corp. 29 グループ新中期経営計画 | |||
| 05/13 | 15:31 | 3676 | デジタルハーツホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ”という当社の財務規律を遵守することで、最適な資本効率の維持に努めています。 これらの結果、当社では、2025 年 3 月期までの過去 5 年間において、安定成長事業であるDHグループ事業においてもCAGR+10% 程度、成長が期 待されるAGESTグループ事業ではCAGR+20% 以上と高い売上成長率を記録する一方、資本効率の面では、同 5 年間のROICは15%~20% 前後と 当社のWACC(4~6%)を大きく上回る水準を維持してまいりました。 また、当社では、DHグループ事業及びAGESTグループ事業それぞれの成長スピードの加速及び資本効率の維持・向上を目的に、2023 年 5 月より | |||
| 05/13 | 15:30 | 7745 | A&Dホロンホールディングス |
| 長期ビジョン及び中期経営計画の策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| なポートフォリオマネジメントを実現 産業 セグメント 事業セグメント ラボ領域 インダストリアル領域 モビリティ領域 半導体領域 評価軸 重点指標 ( 定量 ) ROIC 市場成長性 事業ポートフォリオ マネジメント 投資の最適化 ヘルスケア セグメント ¥ メディカル領域 ホームヘルスケア領域 重点指標 ( 定性 ) 事業の再構築 フィールドエンジニアリング 技術シナジー サステナビリティ 縮小・撤退 次世代 セグメント 新領域 16 基本戦略 5. サステナビリティ経営の推進 サステナビリティ方針の実現に向けて、マテリアリティへの取り組み推進により環境・社会・ス テークホルダーの発展に貢献 | |||
| 05/13 | 15:30 | 8252 | 丸井グループ |
| 2025年3月期 FACT BOOK(決算補足資料) その他のIR | |||
| *IR 部からのお知らせ Notice from the IR Department ………………………………………… 32 -1- 1. 業績の概要 Financial summary 2024/3/31 2025/3/31 12ヵ月前年比 12ヵ月前年比 ( 円 /Yen) FY2024 YOY(%) FY2025 YOY(%) 1 株当たり純利益 (EPS) Earnings per share 130.70 119.5 143.24 109.6 自己資本当期純利益率 (ROE) Return on equity 9.9% +1.4% 10.6% +0.7% 投下資本利益率 (ROIC | |||
| 05/13 | 15:30 | 2181 | パーソルホールディングス |
| 2025年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結) 決算発表 | |||
| るものであります。 以上の結果、財務指標としては、流動比率が前連結会計年度末の121.5%から112.7%に下降し、親会社所有者帰 属持分比率が前連結会計年度末の37.1%から35.1%に下降いたしました。 2024 年 3 月期 2025 年 3 月期 売上収益営業利益率 3.9% 4.0% 売上収益調整後 EBITDA 比率 5.4% 5.4% ROIC 15.1% 16.6% 親会社所有者帰属持分当期純利益 率 (ROE) 16.6% 18.8% 流動比率 121.5% 112.7% 固定比率 107.1% 126.4% 固定長期適合率 84.0% 93.4% 親会社所有者帰属持分比率 | |||
| 05/13 | 15:30 | 2181 | パーソルホールディングス |
| 2025年3月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 1 兆 5,400 億円 ( 前期比 +6.1%)、調整後 EBITDAは865 億円 ( 同 +10.4%)、 営業利益 660 億円 ( 同 +14.9%) 、当期利益 *1 は410 億円 ( 同 +14.3%) • 事業の着実な成長および収益性改善により、最高益更新の見通し 財務戦略 ( 株主還元・キャッシュアロケーション) • FY2024 期末配当は、好調な業績を背景に期初予想から0.5 円増配の5.0 円 ( 年間配当 9.5 円 ) • FY2025 年間配当予想は、過去最高額の11.0 円 ( 前年対比 +1.5 円 ) • FY2025のROEは約 20%、ROICは約 | |||
| 05/13 | 15:30 | 2445 | タカミヤ |
| 2025年3月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2023 年 3 月期 2024 年 3 月期 2025 年 3 月期 Iqシステム保有量 稼働実績 ※ 稼働率 = 貸出量 / 保有資産 ※ 稼働率のトレンドは例年 3Qがピーク Page 25 8. 連結貸借対照表 8.1 主要科目増減 プラットフォーム機能拡充へ向けて、各種投資を実行するため、計画に資金調達を実行、今後は在庫状況を考慮した生産活動を行う(ROIC 向上 ) ※2025 年 2 月 28 日に日建リース社を結子会社化したことで総資産額の増加に影響が出ています。( 影響額 :1,554 百万円 ) 流動 資産 固定 資産 流動 負債 固定 | |||
| 05/13 | 15:30 | 2676 | 高千穂交易 |
| 2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| の投資を強化 - 11 - 高千穂交易 ㈱ (2676) 2025 年 3 月期決算短信 ( 資本戦略 ) 成長投資と株主還元の両立 ・1 年目は配当性向 100%、2 年目以降は累進配当制採用による安定的な株主還元 ・ROIC 経営の推進でCCC 改善ならびに資本収益性の向上 (サステナブル経営の推進 ) 事業を通じて社会課題を解決し、産業と社会の持続的発展に貢献 ⅰ. 環境分野 (E) ・事業を通じた環境問題への対応 ・気候変動への対応 ⅱ. 社会分野 (S) ・人的資本経営の推進 ・安心安全な社会実現への取り組み ⅲ.ガバナンス(G) ・監査等委員会設置会社への移行 ・内部監査室を新設 | |||
| 05/13 | 15:30 | 2871 | ニチレイ |
| 2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| △46.4 I 低温物流 28,576 31,474 2,898 10.1 T 不動産 2,741 2,664 △76 △2.8 D その他 1,094 1,301 206 18.9 A 調整額 △316 △633 △316 - 合計 62,593 67,774 5,181 8.3 簡 易 R O I C (%) 加工食品 11.0 11.6 0.6 水産 8.0 8.2 0.2 畜産 21.9 8.3 △13.6 低温物流 6.5 7.7 1.2 不動産 9.4 9.2 △0.2 その他 11.6 12.0 0.4 ROIC( 連結 )(%) 7.4 8.0 0.6 ( 注 )1 年間の為替 | |||
| 05/13 | 15:30 | 2871 | ニチレイ |
| 2025年3月期 通期決算・ニチレイグループ中期経営計画「Compass×Growth 2027」説明会資料 その他のIR | |||
| 未達となったが、売上高、営業利益、当期純利益、EPSは過去最高を更新 実績 25/3 通期 前期比前回計画比 ※ 増減率計画増減 売上高 7,021 220 3% 7,000 21 海外売上高 1,658 208 14% 1,656 2 営業利益率 営業利益 383 14 4% 405 △22 5.5% 経常利益 399 16 4% 412 △13 親会社株主に帰属する当期純利益 247 2 1% 260 △13 EPS( 円 ) ※ 97.3 1.5 2% 101.9 △4.6 EBITDA 626 15 2% 662 △36 ROIC(%) 7.4% △0.1ポイントー 7.8% △0.4 | |||
| 05/13 | 15:30 | 2871 | ニチレイ |
| 長期経営目標「N-FIT(Nichirei Future Innovative Tactics) 2035」の策定について その他のIR | |||
| から生み出さ れる革新的なソリューション」で、世界の人 々の豊かな食生活と健康を支え続ける企業として、 国内外全てのステークホルダーからの信頼を獲得している財務目標 2035 年目標 参考 改定後 2030 年目標 営業利益率 10% 8% ROIC 10% 9% 海外売上高比率 40% 35% 営業利益 CAGR ※2025 年 3 月期実績比 8% 以上 ― <グループ長期経営戦略 > - 収益力の強化と資本効率の向上 - ▸ 競争優位とシナジー効果のさらなる発揮 ▸ 海外事業拡大スピードの加速 ▸グローバル経営基盤の強化 ▸ 企業価値向上に資する環境負荷低減 ▸ 社会課題解決に繋がる | |||
| 05/13 | 15:30 | 2871 | ニチレイ |
| ニチレイグループ中期経営計画「Compass×Growth 2027」について その他のIR | |||
| いります。 Ⅰ. 前中期経営計画 「Compass Rose 2024」( 2022 年度 〜2024 年度 )の振り返り 「Compass Rose 2024」では、社会的価値と経済的価値の向上を目指し、「 主力事業の成長と低 収益事業の改善 」「 投下資本利益率 (ROIC)に基づく事業ポートフォリオ管理 」「 新たな価値の創 造 」「ESG 対応の強化 」に取り組みました。 加工食品事業では、戦略カテゴリーへの集中や高付加価値商品の展開に加え、コスト上昇に対 する価格改定により、収益を拡大させました。また、低温物流事業においては、トラックドライ バー2024 年問題などを踏まえた基盤整備 | |||
| 05/13 | 15:30 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス |
| 2025年3月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 4.5 6.3 6.4 前年差 (%) 2.2 2.0 2.0 1.8 0.1 自己資本当期純利益率 (ROE) (%) 2.5 6.1 9.8 8.8 9.8 前年差 (%) 10.3 3.7 3.6 △ 0.9 1.0 投下資本利益率 (ROIC) (%) ※2 0.6 2.9 5.3 7.6 7.7 前年差 (%) 2.6 2.3 2.4 2.3 0.2 自己資本比率 (%) 43.8 44.9 48.5 49.9 50.2 前年差 (%) 1.9 1.1 3.6 1.4 0.3 有利子負債依存度 (%) 15.0 13.5 9.9 7.2 7.8 前年差 (%) △ 2.4 △ 1.4 | |||
| 05/13 | 15:30 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス |
| 2025年3月期 決算説明会資料 その他のIR | |||
| 比 109%) 25 年度計画 27 年度計画 計画値 24 年度差計画値 25 年度差 総額売上高 13,200 億円 +163 億円 14,000 億円 +800 億円 販売管理費 2,620 億円 +6 億円 2,750 億円 +130 億円 営業利益 780 億円 +16 億円 850 億円 +70 億円 当期純利益 600 億円 +71 億円 620 億円 +20 億円 ROE 9.8% +1.0% 9.8% ±0% 2. 中期の展開ストーリー 23 (1) 財務 KPI➋「 事業別利益・ROIC」 規律ある投資とリターンの進捗を事業別のROICでモニタリング、資本効率性を追求 27 | |||
| 05/13 | 15:30 | 3434 | アルファ |
| 中期経営計画(2023~2026)の見直しに関するお知らせ その他のIR | |||
| 生じております。このような状況を踏まえ事業計画進捗を再精査 した結果、中期経営計画の最終目標値の見直しを行うことといたしました。なお、中期経営計画におい て掲げている3つの基本方針並びに「 新商品売上高比率 」「 自己資本比率 」の目標値につきましては、 変更ございません。 2. 連結数値目標 上記の状況を踏まえ、中期経営計画の最終年度である 2027 年 3 月期における売上高、営業利益 ( 率 )、 新商品売上高比率、自己資本比率、ROIC を以下のとおり計画しております。 2027 年 3 月期 今回発表当初 (2023 年 6 月発表 ) 売上高 750 億円 850 億円 営業利益 | |||
| 05/13 | 15:30 | 4549 | 栄研化学 |
| 新中期経営計画(26年3月期-28年3月期)策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| ROICを重視した経営へシフトし稼ぐ力を高める 経営体制の変更 執行体制を一新し、強いリーダーシップとスピード感をもって製品開発およびグローバル展開を推進する 3 前中期経営計画の振り返り前中期経営計画期間の業績総括 売上高 うち海外売上高 23 年 3 月期 実績 43,271 8,797 24 年 3 月期 実績 40,052 10,115 25 年 3 月期 実績 40,539 10,710 ( 単位 : 百万円 ) 25 年 3 月期 計画 43,500 11,226 営業利益 7,457 3,377 2,999 6,250 営業利益率 17.2% 8.4% 7.4% 14.4% 当期純利益 | |||
| 05/13 | 15:30 | 3679 | じげん |
| 2025年3月期 第4四半期 データブック その他のIR | |||
| 重平均資本コスト) Weighted average cost of capital % 9.6% 9.5% 10.3% 8.7% 9.1% 5.9% 株主資本コスト(CoE) Cost of equity % 9.6% 9.5% 10.3% 10.2% 9.5% 9.5% ROIC ( 投下資本利益率 ) Return on invested capital % 16.2% -4.5% 14.0% 15.1% 16.9% 17.0% NOPAT ( 税引後営業利益 ) Net operating profit after tax 百万円 Millions of yen 2,641 | |||
| 05/13 | 15:30 | 3918 | PCIホールディングス |
| 2025年3月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| に貢献します。 現場で培った深い知見と先端技術を組み合わせ、お客様の現場で共に課題を分析し、 生産性向上・品質向上・業務効率化に繋がる最適な解決策を共創します。 実績例 • 電子機器メーカー : 熟練の技術者が現場で培ったノウハウに基づき、生成 AIを活用した 製品企画支援システムを開発・導入 • ハウスメーカー :AI 画像認識技術を用いて、工場内の建機 (フォークリフト等 )の周辺における 危険な状況を自動検知できるシステムを開発・導入 • 金属メーカー :AI 画像認識技術を用いて、加工部品のトレーサビリティーを実現 10 2025 年 3 月期資本効率性 (ROE・ROIC) ・収益及 | |||
| 05/13 | 15:30 | 3918 | PCIホールディングス |
| 中期経営計画「PCI-VISION2027」策定のお知らせ その他のIR | |||
| る顧客基盤や経 営資源を積極的に活用したシナジー創出により事業拡大を加速させます。また、AI 活用を推進し、 全社的かつ多角的なAI 関連技術の活用により業務効率向上と付加価値創出を加速させます。これ らの遂行により、本中期経営計画 「PCI-VISION2027」の目標達成に向けた成長軌道を確かなものと してまいります。 また、資本効率性の主要指標についても「PCI-VISION2026」を踏襲し、2027 年 3 月期に PBR 2 倍以上、ROIC 15% 以上、ROE 15% 以上を目標といたします。事業成長への投資と総還元性向 50% 以上を目標とする株主還元を両立させ、企業価値の向 | |||