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発表日 時刻 コード 企業名
05/15 09:09 SBI岡三アセットマネジメント
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/18-2026/02/18) 有価証券報告書
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚 87/88 偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人 の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又 は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした 監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。 ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが