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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/15 09:34 アモーヴァ・アセットマネジメント
有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 有価証券届出書
べき利害関係はない。 以 上 ( 注 )1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 87/91 EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 独立監査人の監査報告書 2026 年 4 月 22 日 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 取締役会御中 PwC Japan 有限責任監査法人 東京事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 辻村和之 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 榊原康太 監査意見 当監査法人は、金融商品取
05/15 09:33 アモーヴァ・アセットマネジメント
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/08/19-2026/02/17) 有価証券報告書
監査と比べて監査手続の一部が省略さ れ、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等 を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。 ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実 施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する 内部統制を検討する。 ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事 項の妥当性を評価する。 87