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「 コロナ 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
11/09 15:00 8802 三菱地所
2024年3月期第2四半期決算 IR Presentation その他のIR
・RevPARは コロナ前 ⽔ 準を回復 投マネホテルその他 Copyright © MITSUBISHI ESTATE Co., Ltd. All Rights Reserved. 25事業戦略・進捗 (ノンアセット事業 ) 2.ノンアセット事業の進捗 : 投資マネジメント事業 2030 年度末 AuM10 兆円、営業利益 300 億円を新 ⽬ 標として発表 JRE MJIA ⽶ 国欧州アジア・オセアニア ( 億円 ) 4,500 2,000 海外 11,000 国内 ⽬ 標 合計 3.1 兆円 合計 5.4 兆円 11,000 10 兆円 25,500 ⻑ 計発表時点 2022 年度末 AuM:5.4
11/09 15:00 8804 東京建物
2023年12月期第3四半期 決算説明資料 その他のIR
昇傾向だが、資金調達 ( 借入等 )においては、 従前から借入期間や償還期限の長期化、金利の固定化を 進めており、影響は軽微。 • 不動産取引におけるキャップレートについて、足許では 大きな変化は見られないものの、今後のトレンドに注視 が必要。 住宅 アセット サービス その他 • 分譲マンションについて、ローン金利の先高観はあるも のの、都心・郊外ともに実需層の需要は引き続き好調。 • 快適な執務環境とくつろげる居住環境の両立に対する需 要の高まりに対応する商品企画を推進。 • 駐車場事業 :コロナ禍の影響は概ね解消。 足許では採算を重視した新規案件獲得や、既存施設の利 益率改善に注力し、中
11/09 15:00 9616 共立メンテナンス
2024年3月期第2四半期 決算補足説明資料 その他のIR
績 2Q 累計実績 2Q 累計実績 H1 Results H1 Results H1 Results (2018/4–9) (2022/4–9) (2023/4–9) 前期対比 YoY Comparison 大規模リニューアル 工事増減分 YoY Comparison of Increase/Decrease in Cost for Large-Scale Renewal 特殊要因 / Special Causes コロナ療養施設 増減分 YoY Comparison of Increase/Decrease in facilities for people who have been
11/09 15:00 9722 藤田観光
2023年12月期 第3四半期決算説明資料 その他のIR
では構造改革により営業固定費を68 億円削減、2019 年比 44 億円増益 2023 年 12 月期第 3 四半期決算説明資料 2019 年 3Q 累計 営業利益 コロナ禍 構造改革を推進 営業利益 2022 年 3Q 累計 営業利益 WHG 事業 増減要因 L&B 事業 ※ リゾート 事業 その他 営業固定費 増加 2023 年 3Q 累計 営業利益 損益分岐点売上高の推移 600 ( 億円 ) 500 400 ( 億円 ) 0 300 2019 年比 44 億円増益 前年比 80 億円増益 200 営業固定費 減収影響削減 限界利益増減分 ※ラグジュアリー&バンケット事業 500
11/09 15:00 6539 MS-Japan
2024年3月期 第2四半期決算補足説明資料 その他のIR
年同期比 147.5%)まで増加しております。また、四半期毎のスカウトサービス新規登 録者数も前期第 1 四半期におこなった「MS Career」によるデータ統合の結果、当第 2 四半期では3,770 人と引き続き高 い水準を維持しています。他の事業との相乗効果により、求人及び新規登録者共に効率的な獲得を実現しており、今後も 各種自動化やAIマッチングなど、成約率を高めるための様 々な開発を進めて参ります。メディア事業メディア事業 Manegy 四半期売上高推移 |22 単位 : 千円 120,000 100,000 80,000 60,000 コロナ禍の影響で会計・人事・法律関連 システムの
11/09 15:00 8934 サンフロンティア不動産
2024年3月期第2四半期 決算説明資料 その他のIR
億円 継続保有 コロナ禍の影響を受け、 売上、仕入れ共に減少し、 残高は減少 持 越 継続保有 持 越 コロナ禍が長期化するも、売 却好調。仕入に再注力し始め るも、残高は減少 継続保有 持 越 売却は好調を維持。仕入 活動強化の成果が出始め、 残高が増加 継続保有 前期を上回る売却益を計画。 投資を積極的に進め、 残高の増加を計画 持 越 24/3 期末残高 ( 予想 ) 売上総利益率 ( 想定 ) 売上高 ( 想定 ) 棚卸資産の含み益 ( 想定 ) 950~1,000 億円 25~30% 1,250~1,400 億円 300~400 億円 Copyright © 2023 Sun
11/09 15:00 6590 芝浦メカトロニクス
2024年3月期 第2四半期決算説明資料 その他のIR
業環境 (FPD) * 出典 :Display Supply Chain Consultants, LLC, 2023-8、当社にてグラフ作成 ‣ 同様にFPDも受注面からみると FPD 前工程パネル全体の需要減と供給過剰に より設備投資の減少は当面続く見通しだが、 大型サイズOLED(ITパネル他向け)の投 20 16.8 資に期待 15.3 13.6 11.9 FPD 後工程 TVパネルの需要減少により設備 10 投資が停滞 車載パネルは大型化の検討が進むも投資は 慎重 ITパネルは新型コロナ特需からの反動要因で 冷え込んでいた設備投資の回復に期待 ■FPD 製造装置売上高予測 * 0
11/09 15:00 6697 テックポイント・インク(Techpoint,Inc.)
2023年12月期 第3四半期決算説明資料 その他のIR
・半導体業界は世界的に成長の失速に直面 - コロナ拡大の際のライフスタイルの変化でPc 等の民生機器が大きく需要を伸ばしたことからの反動 - ウクライナ戦争を契機とする世界的インフレの進行等がその背景。 電子デバイスの販売不振 ⇒ 完成品流通在庫・メーカー在庫の滞留 ⇒ 追加生産の抑制 ⇒ 過剰な部品在庫 の消化が減速 ⇒ 半導体ほか部品追加調達を抑制となっているのが現状 加えて、特に中国本土の需要家については、米中摩擦による将来の調達不安からの半導体部品の買い溜 めによる在庫過多が需給健全化を遅らせている 過剰在庫の度合いは需要家ごとに多様で、従来モデル完成品と部品在庫の過剰解消の見極めが出来
11/09 15:00 9024 西武ホールディングス
2024年3月期 第2四半期 決算実績概況資料 その他のIR
要因、(−) 減少要因 2Q 累計予想 ※1 ( 増減額 ) 都市交通・沿線事業 685 734 + 49 (+) 鉄道・バスの運輸収入の増加 (うち鉄道業におけるバリアフ リー料金の収受 20 億円 ) + 7.2% (ー)グループ内組織再編に伴う運営形態の変更による減少 ( 利 益影響僅少 ) (+) 国内ホテルにおける利用客の増加、ADRの上昇 (+) 海外ホテル業における為替影響 (+) 国内外レジャー施設における利用客の増加 ホテル・レジャー事業 959 1,110 + 151 (−) 行政機関からの要請による新型コロナ感染拡大防止対策とし + 15.8% ての貸出ホテルの減少
11/09 15:00 1375 雪国まいたけ
2024年3月期第2四半期 決算説明資料 その他のIR
成長 海外展開により事業基盤を拡大し、グループ全体の成長力を高め、企業価値を拡大しつつ、安定した配当性向による株主還元 中長期における企業価値拡大と株主還元のイメージ 中期経営計画の基本方針 現在 未来 国内きのこ市場の更なる需要創造、及びグローバル 展開するプレミアムきのこ総合メーカーへの進化 人口 動態 他社 動向 コロナ 禍 ・ 国内成長 グローバル展開 きのこ 需要 人口 増加 健康 需要 A• 国内きのこ市場 : 新たなる価値創造 • まいたけ消費における地域、年齢ギャップを解消し、 積極的な情報発信により、国内消費の底上げを図る • 更なる需要の拡大が見込まれるマッシュルーム事業
11/09 15:00 9035 第一交通産業
2024年3月期 第2四半期決算補足説明資料 その他のIR
ものの、前年同期比で3 億 96 百万円改善し45 百万円の損失となりました。 バス事業においては沖縄地区に占める割合が大きく、売上高は観光地における観光客・インバウンド利用の回復で増加 しましたが、通勤・通学利用者の利用控えの継続もあり、コロナ禍前への回復には至らないものの前年同期比は120. 2%となっております。セグメント損益では前年同期比で2 億 53 百万円改善し3 億 36 百万円の損失となりました。 ・連結経常利益は、18.6% 増の16 億 83 百万円となりました。 ・親会社株主に帰属する四半期純利益は、6.5% 減の8 億円となりました。 ・ 2023 年 5 月 11 日
11/09 15:00 6958 日本シイエムケイ
中期経営計画の見直し その他のIR
。 ➂2017 年 3 月期以降、安定した収益基盤への再構築。 売上高 営業利益 営業利益率 ➁ 成長加速ステージ ➀ 成長は長期停滞 ➂ リーマンショック 東日本大震災 コロナ禍 31. 振り返り・長期ビジョン2030 これまで成し遂げてきた価値創造 社会的課題を捉え、必要とされるソリューションを提供し、社会の価値創造に貢献してきた ⇒ 常に新たな社会・価値観に適応した『 世界最高レベルの安全安心なプリント配線板 』を 供給し続けることにより、安全で快適な社会を実現することが当社の存在意義 エンジンECU 向けPCB ( 世界最小の” 手のひらECU”) 当社の歩み ADAS(アンテナ一体型
11/09 15:00 9986 蔵王産業
2024年3月期第2四半期累計期間業績予想と実績値の差異に関するお知らせ その他のIR
績は、売上高についてはコロナ禍で納期が遅れていた搭乗式大型清掃機の販 売が復調したものの、コンシューマー向けの家庭用リンサーの需要が一巡したこと等から、前回発表予想 を下回る結果となりました。 利益面につきましては、売上高の減少及び昨今の円安傾向の影響で仕入原価が上昇したこと等から、営 業利益、経常利益、四半期純利益も前回発表予想を下回りました。 なお、2024 年 3 月期通期の業績予想につきましては、現時点では前回発表予想から変更はございません。 今後の動向を踏まえ、業績予想を見直す必要が生じた場合には速やかに開示する予定です。 以上 - 1 -
11/09 14:30 7952 河合楽器製作所
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について その他のIR
組みにつ いて、本日開催の取締役会にて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 現状分析 当社の自己資本利益率 (ROE)は、コロナ禍の影響による一時的な落ち込みはあったものの、第 94 期以降は概ね 10% 前後で推移しており、当社の株主資本コスト( 約 7%と推定 )を上回ってお り、本中計最終年度の ROE 目標は 10% 以上と設定しております。 一方、当社の株価純資産倍率 (PBR)は 1 株当たり純資産の増加に対して株価が伸び悩んでいる ことにより、低下傾向にあります。 当社では、PBR が 1 倍を下回っている理由は、IR 戦略および株主還元策が不十分で
11/09 13:15 2897 日清食品ホールディングス
2023年度 第2四半期決算報告 その他のIR
年度 2Q 売上前年比 > ‣ 睡眠市場の活発化により、 乳酸菌飲料市場は拡大 ‣ 発売から1 年で 累計 2 億本突破 ! ‣ コロナ禍に増加した 間食機会の定着 ‣ ポテトチップス:+29% ‣ コーンスナック:+16% 乳酸菌飲料市場 23 年度 2Q 前期比 +36% 2022 年度 2Q 2023 年度 2Q 2023 年度下期以降の取り組み方針 ✓ TVCMをはじめとしたマーケティング活動、 営業活動を強化し、顧客開拓、市場およびシェア拡大を図る ✓ ピルクルシリーズの生産能力を増強。約 100 億円を投資し、 2024 年春に関東工場の増設、2025 年春に関西工場の増築予定
11/09 13:00 4337 ぴあ
2023年度 第2四半期決算 補足説明資料 その他のIR
的資本経営への注力を進める。 1,300 億円規模 12023 年度第 2 四半期決算のポイント ~ 詳細 ~ ◆ 新型コロナ感染症の5 類移行後の市場回復と、反動消費の追い風を受け、基幹事業群の実績 は、コロナ禍前を上回る形で好調に推移。ただし、諸物価の上昇や業界全体の人手不足等に より、特にこの間、急伸長してきた主催興行も含む各種イベントの開催・実施等については 予断を許さない状況。下期以降については市場全体の減速リスクがあるものと想定する。 ◆ 成長事業群、トライアル事業群については、第 2 四半期 ~ 第 3 四半期にかけて順次本格的な 事業化をスタート。現時点では赤字運営だが、基幹事
11/09 13:00 7245 大同メタル工業
2024年3月期 第2四半期 決算補足説明資料 その他のIR
△ 2,000 △ 12,000 売上高 6,960 935 2023/3 期 第 2 四半期 営業利益 1,393 8,121 2024/3 期 第 2 四半期 4,500 3,500 2,500 1,500 500 △ 500 営業利益 △ 1,500 【 売上 】 +1,160 (+16.7%) ◎ 船舶分野 : コンテナ船などの大型船の需要の高まり、 中国向け開拓の継続やコロナ禍からの回復による サービスパーツの受注増 ◎ 建設機械分野他 : 鉱山機械用などの底堅い需要の推移や 日本、欧州の中高速エンジン用軸受の受注増 ◎エネルギー分野 : 高効率な発電機ガスタービン用軸受の好調な需要
11/09 12:00 3673 ブロードリーフ
2023年12月期第3四半期 決算説明会資料 その他のIR
の拡張性、月額料金など)を背景に 新規ユーザーが流入 業者の統廃合の影響で社数が減っているが、 ライセンス数はコロナ禍からの回復後、安定 (22 年 1Q 末 11,547→23 年 3Q 末 11,592) Copyright©2023 Broadleaf Co.,Ltd. All rights reserved. 18クラウドの浸透 :クラウド指標の進捗 中期経営計画 (2022-28) 各指標の現水準は、リリース済みクラウドソフトの種類等に沿っており、計画線で推移。 1.2% 2.9% 4.6% クラウド化率 10.7% 8.6% 6.5% 12.9% 40% ライセンス数 ( 標準版
11/09 10:50 1562 E-三井住友アセット
上場ETF(管理会社:三井住友DSアセットマネジメント)に関する日々の開示事項 その他のIR
ホールディンク 4,200 901 5831 しずおかフィナンシャルク 7,900 902 5832 ちゅうぎんフィナンシャ 3,000 903 5838 楽天銀行 1,200 904 5844 京都フィナンシャルG 1,100 905 5851 リョービ 400 906 5852 アーレステイ 300 907 5857 AREホールディングス 1,500 908 5901 東洋製罐グループHD 2,200 909 5902 ホッカンホールディングス 200 910 5909 コロナ 200 911 5911 横河ブリッジHLDGS 500 912 5929 三和
11/09 10:00 4114 日本触媒
2024年3月期第2四半期決算説明会資料 その他のIR
・アンモニア分解触媒 ・海水淡水化向け浸透圧発生剤 ・核酸医薬市場が急成長・探索 / 非臨床案件の受託数 が増加 ・コロナ禍からの脱却によ る市場回復 ・天然由来素材へのニーズ の高まり ・水素・アンモニア利用検 討が加速 ・海水淡水化・排水処理技 術へのニーズの高まり ・当社開発品の採用や引き合い が加速 ・アルカリ水電解用セパ レータのサンプル引き合 いが増加 ・アンモニア分解触媒の開 発・事業化に向けた取組 みが進捗 ◆ 短期 ・マーケティングの強化 ◆ 中長期 ・中量規模の受託案件の取込み ◆ 短期 ・市場開拓・採用促進 ・新規製品の上市促進 ◆ 中長期 ・天然由来 / 環境にやさしい素