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「 不適切な会計処理 」の検索結果

検索結果 1 件 ( 1 ~ 1) 応答時間:0.182 秒

ページ数: 1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/22 15:31 3917 アイリッジ
内部統制報告書-第18期(2025/04/01-2026/03/31) 内部統制報告書
全社的な内部統制の評価結果を 踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、連結子会社 1 社については、連結 売上高で全体の95%に入らず、財務報告に対する金額的影響が僅少であり、また、親会社の開発組織・カルチャーと の親和性が高く、親会社が同社の事業を十分に理解している点、管理部門業務はすべて親会社が受託しており、特に 経理能力に不足はない点といった質的観点からも、が発生する可能性は低いと判断し、全社的な内 部統制の評価範囲に含めておりません。 業務プロセスに係る内部統制の評価範囲について、重要な事業拠点の選定に際しては、当社グループが行う事業に