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「 中期経営計画 」の検索結果

検索結果 2378 件 ( 2101 ~ 2120) 応答時間:0.119 秒

ページ数: 119 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
09/10 13:47 9692 シーイーシー
半期報告書-第57期(2024/02/01-2025/01/31) 半期報告書
たシステム刷新やクラウドへの対応等、デジタル化の需要拡大が見込まれま す。とりわけ、AIを活用した業務効率化や働き方改革への適用が注目されるとともに、日 々 高度化するサイバー攻 撃に対応するためのサイバーセキュリティ対策の需要は依然として高く、システム投資に対する需要は拡大基調が 続いております。 このような情勢下、当社グループは2023 年 1 月期から2025 年 1 月期を対象とした3ヵ年のの最終年 度を迎え、「サステナブルな社会の実現 」と「 持続的成長 」を目指し、「 事業力の強化 」、「 人材・技術力の強 化 」、「 経営基盤の強化 」を基本方針に掲げ事業活動に取り組
09/03 09:05 2590 ダイドーグループホールディングス
半期報告書-第50期(2024/01/21-2025/01/20) 半期報告書
。 このような状況の中、当社グループは2030 年のありたい姿 「グループミッション2030」に掲げた「 世界中の人 々の 楽しく健やかな暮らしをクリエイトするDyDoグループへ」の実現に向け、5カ年 (2023 年 1 月期 ~2027 年 1 月期 )の 「 2026」を遂行しています。本計画では、「 国内飲料事業の再成長 」「 海外事業戦略の再構築 」「 非飲 料領域の強化・育成 」を3つの基本方針に掲げ、それぞれ取り組みを進めています。 当中間連結会計期間の連結売上高は、主力の国内飲料事業において減収となりましたが、海外飲料事業において主 力のトルコ飲料事業が好調に推移し
08/15 09:19 ティー・ロウ・プライス・ジャパン
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/11/16-2024/11/15) 半期報告書
79,036 千円は「 未収入金 」として組み 替えております。 ( 重要な会計上の見積り) 繰延税金資産 1. 当事業年度の財務諸表に計上した金額 896,268 千円 2. 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 1 算出方法 将来減算一時差異に対して、将来の収益力に基づく課税所得に基づき、繰延税金資産の回収可能性を判断してお ります。課税所得の見積りはを基礎としております。当該計画においては、運用総資産の総額は、 当社の現在までの業績を鑑みて、順調に推移することを予想しております。 19/36 EDINET 提出書類 ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
08/14 16:55 4448 kubell
半期報告書-第21期(2024/01/01-2024/12/31) 半期報告書
ことについて決議いたし ました。 1. 事業廃止の理由 当社は、2010 年よりESET 社の提供するセキュリティ対策ソフトウェア「ESET」の代理販売を行っておりましたが、 本年 2 月に発表した 2024-2026で掲げた中期ビジョン「 中小企業 No.1 BPaaSカンパニー」の実現に向け、 事業の選択と集中を促進しリソース配分の最適化を図る観点から、セキュリティ事業を廃止することとしました。 2. 廃止事業の概要 (1) 廃止事業の内容 セキュリティ対策ソフトウェア「ESET」の仕入販売 (2) 廃止事業の2023 年 12 月期における経営成績 セキュリティ事業 売上高
08/14 16:16 4395 アクリート
半期報告書-第11期(2024/01/01-2024/12/31) 半期報告書
内のみならず、中長期的には「アジ アのアクリートたる」として海外、特にアジア地域で、日本での事業展開から培った知見や経験、事業ネットワー ク・アライアンスを活用することでアジアという広大なマーケットでの事業拡大を推進することを目論んでおりま す。 そのような状況下において、当社は当中間連結会計期間終了間もない2024 年 7 月 12 日に「 の修正に 関するお知らせ」を公表いたしました。今回のの修正は新経営陣によって当社の現状と新たなビジョ ンに基づき行われたものであり、「 新たな次代のアクリートへの転換 」として、この修正されたの着 実な達成を図ることと
08/14 16:14 4020 ビートレンド
半期報告書-第26期(2024/01/01-2024/12/31) 半期報告書
おいて判断したものであります。 (1) 経営成績の状況 当社は、「 私たちは、顧客価値を創造するプラットフォームを提供し続けることで、社会に貢献します。」を経 営理念とし、主にCRM( 注 1)のSaaS( 注 2) 事業を運営しております。 また、2024 年 2 月に公表したにおいて、「 変わりゆく社会において顧客と共に成長するため、これ まで培ってきた経験と実績にさらに磨きをかけ、より大きなバリューを提供する。」を「Betrend VISION」として 定め、積極的な投資を行う成長フェーズとして3 年計画を掲げました。 1 CRMサービス 当中間会計期間の新規案件として、第
08/14 16:11 6276 シリウスビジョン
半期報告書-第46期(2024/01/01-2024/12/31) 半期報告書
化投資等 を背景に、好調に推移しました。特にIT 投資については、金融業や製造業を中心に幅広い業種で投資意欲が高い状 態にあります。 こうした経済環境の中、当社グループのビジョンであります「モノづくり現場の目視検査ゼロ」を実現するため に、新技術・新製品の研究開発投資を維持しながら、達成に向けた事業戦略を遂行してまいりまし た。この結果、当中間連結会計期間の当社グループの売上高は、前中間連結会計期間 10 億 47 百万円に対し22.0% 増 加の12 億 78 百万円となりました。 画像検査事業は、多機能ソフトウエア「FlexVision」を搭載した検版機 「S-Scan-LNC
08/14 16:00 9973 小僧寿し
半期報告書-第57期(2024/01/01-2024/06/30) 半期報告書
ど の資本増強策により、資金を確保し、キャッシュ・フローの適正化を図ってまいりました。また2024 年 1 月に は、第 14 回新株予約権の発行決議を行うなど、当社グループの収益改善を推進するための設備投資資金を確保 し、を遂行することで、適正なキャッシュ・フローの確立に努めてまいります。 以上の施策を通じて、安定的な利益の確保を図り、適正なキャッシュ・フローの確立を図ってまいります。 2【 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 】 (1) 経営成績及び財政状態の状況 ・経営成績の状況 当中間連結会計期間 (2024 年 1 月 1 日 ~2024 年
08/14 15:43 3196 ホットランド
半期報告書-第34期(2024/01/01-2024/12/31) 半期報告書
え、先行き不透明な状況で推移いたしました。また、外食産業におきましては、経 済活動の正常化による人流の回復やインバウンド需要の増加により好調に推移しておりますが、原材料価格や人件 費の高騰に加えて、継続的な物価上昇による消費者の節約志向が強まる等、経営環境の回復は緩やかなものに留 まっております。 このような状況下、当社グループは、2023 年度から2027 年をターゲットとした「 」に基づき、既存 事業の深化と今後を見据えた新業態・新事業の開発、育成、成長に引き続き取り組んだ結果、当中間連結会計期間 における売上高は22,159 百万円 ( 前年同期比 20.2% 増 )、営業
08/14 15:33 9612 ラックランド
半期報告書-第55期(2024/01/01-2024/12/31) 半期報告書
気が落ち込んでも業績への影響を受けにくい企業体制の構築を進めております。「 店舗施設の制作事業 」につ いては、2008 年当時と直近 (2023 年 )を比較しますと、売上高は約 1.9 倍に増やしながらも、売上高全体に占め る同事業の比率は87.5%から49.9%にまで低下させることができました。 当社グループは、2016 年から第 2 次 10 年計画 「 世界でも期待される企業に成る」の下、2016 年から2018 年の 3ヵ年のは「 進 : 利益基盤の構築 」を目標に、即戦力となる人材 ( 人財 )を確保すると同時に、就 業人口の減少に備え、将来の戦力となる人材 ( 人財
08/14 15:32 9218 メンタルヘルステクノロジーズ
半期報告書-第14期(2024/01/01-2024/12/31) 半期報告書
タスクシフト・タスクシェアを推進しており、エッセンシャルワーカーの労働力ニーズの高まりによる業容の拡 大を見込んでおります。同社は、大規模急性期病院向け看護補助者の人材サービスに強みを持っており、当社グ ループの持つメンタルクリニック運営支援サービスとの相乗効果を図って参ります。 これを踏まえ、メンタルヘルスソリューション事業とメディカルワークシフト事業を2つの成長エンジンとし、 2027 年 12 月期において連結売上高 100 億、営業利益 20-25 億円を達成目標とする「 MHT100/20-25」 を策定し、2024 年 3 月 27 日公表の「 事業計画及び成長可能性に関する
08/14 15:30 6071 IBJ
半期報告書-第19期(2024/01/01-2024/12/31) 半期報告書
る事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものであります。 (1) 経営成績の状況 当中間連結会計期間における世界経済・日本経済は、欧米等の金融引き締めの効果によりインフレ圧力が緩和し、世 界的に需要と供給の両面での堅調さが維持されました。一方、中国経済の減速、継続する地政学リスク、気候変動や自 然災害の発生、円安による輸入コスト上昇を受けた物価上昇等、先行きの不透明感が残りました。 このような状況のもと、当社グループにおきましても、国内外の経済活動の影響を少なからず受けておりますが、 (2021 年 1 月 ~2027 年 12 月 )である「 成婚組数 2 万組
08/14 15:20 6291 日本エアーテック
半期報告書-第52期(2024/01/01-2024/12/31) 半期報告書
向にあり、先行きにつきましては引き続き動向を注視する必要があります。 このような社会情勢及び事業環境の中、当社はパーパス「きれいな空気で、未来を支える。」を掲げ、半導体 や電子部品、医療や製薬そして食品等あらゆるものを安心して供給する清浄な空気環境を支えつつ、脱炭素社会 にも貢献するよう省エネルギー化を推進しております。また、当事業年度は新たな「 (2024 年度 〜 2028 年度 )」の初年度であり、業績拡大及び企業価値向上を意識し積極的な人的資本投資による会社の基盤づく りを進めるとともに、工場設備投資を積極的に推進しております。今後も高いガバナンス水準の維持や、東京証
08/14 15:09 6376 日機装
半期報告書-第84期(2024/01/01-2024/12/31) 半期報告書
機需 要の回復に伴い、寸断したサプライチェーンの再構築、増産に取り組んできましたが、昨今の航空機メーカーの品 質問題の影響も重なって、機体の完成や引渡しには当初の想定より時間を要する事態となり、業界の回復は半年か ら1 年程度の後ずれが予想されています。メディカル事業の主要市場である血液透析市場では、国内需要はほぼ例 年並みとなり、海外はタイ等のアジア、欧州市場の引き合いが好調に推移した一方、中国市場は一時的に需要が減 少しました。 当中間連結会計期間においては、 「Nikkiso 2025 フェーズ2」( 対象期間 :2023 年 ~2025 年 )の 基本方針の一つとして取組み
08/14 15:07 7956 ピジョン
半期報告書-第68期(2024/01/01-2024/12/31) 半期報告書
計期間における我が国の経済は、物価高による節約志向の高まりなどから個人消費は持ち直しに足 踏みがみられるものの、雇用・所得環境の改善などにより景気全体は緩やかな回復が続くと期待されております。 世界経済においては、持ち直しの傾向が続くと期待される一方、欧米における高い金利水準の継続に伴う影響や中 国経済の先行き懸念、中東地域をめぐる情勢、金融資本市場の変動等の影響など、その先行きについては依然とし て不透明な状況にあります。 このような状況の中、当社グループは、2023 年より「 第 8 次 (2023 年 12 月期 ~2025 年 12 月期 )」を 推進し、グローバルで急速に
08/14 15:07 6361 荏原製作所
半期報告書-第160期(2024/01/01-2024/12/31) 半期報告書
ち 直しの動きがみられました。一方で、米中の対立による半導体輸出管理規制強化、ウクライナ情勢や中東情勢など の地政学リスクには注視が必要な状況です。 このような環境の下、当社グループは2023 年を初年度とした3か年の 「E-Plan2025」において、 「 顧客起点での価値創造 」をテーマに対面市場別組織へ移行し競争力の強化を図り、経営指標の達成に向けた各種 施策への取り組みを進めています。 当中間連結会計期間の受注高は、「 精密・電子 」においては、半導体市場の本格回復には時間を要するものの底 打ちからの回復はより鮮明となり、前年同期を上回りました。一方で、「 環境
08/14 15:05 9419 ワイヤレスゲート
半期報告書-第21期(2024/01/01-2024/12/31) 半期報告書
0.3% 増 )となりました。利益につきまし ては、営業利益 214,463 千円 ( 前年同期比 238.7% 増 )、経常利益 210,054 千円 ( 前年同期比 228.5% 増 )、中間純利益 210,610 千円 ( 前年同期比 127.8% 増 )となりました。 当社は、ワイヤレス・ブロードバンド関連事業の単一セグメントでありますが、売上高につきましては区分し て記載しており、それぞれの事業ごとの取組みは次のとおりであります。 なお、2024 年 2 月 14 日公表の 2026に記載のとおり当事業年度より従来の区分を変更し、ワイヤレ ス・リモートサービス事業を通信
08/14 15:05 3452 ビーロット
半期報告書-第17期(2024/01/01-2024/12/31) 半期報告書
社グループにおいても、マーケットの好況を背景に当期の通期業績予想に対して 企業活動は順調に進捗している状況です。 当社グループは2024 年 2 月 15 日に公表したの通り、「100 年続く企業グループ」をめざしています。 そのために、1) 優秀な人材の確保と育成、2)ネットワーク・アライアンスの深耕と拡張、3) 資金調達手法の多様 化、4)DXの推進と加速、5) 新たな収益モデルの構築、6)コーポレートガバナンス・リスク管理体制の強化に注力 しております。特に、当社グループのビジネスは金融リテラシーが高い富裕層、超富裕層の資産形成・保全及び資 産運用サポートであり、高い専門性や
08/14 15:05 5010 日本精蝋
半期報告書-第98期(2024/01/01-2024/12/31) 半期報告書
りましたが、当社グループでは「 (23-27)」に掲げた原料処理含めたワックス・重油生産での構造改革を着実に推進すると共に全社的な固定費 削減を徹底し、またお客様には当社ワックス製品の価格改定に対するご理解を賜りました。 その結果、当中間連結会計期間の当社グループ業績は対前年同期比増益となりました。 前中間 当中間 連結会計期間連結会計期間 対前年同期比 ・国内ワックス販売 売上高 ( 百万円 ) 5,959 6,726 +766 数量 (トン) 13,717 12,741 △976 ・輸出ワックス販売 売上高 ( 百万円 ) 2,760 3,552 +791 数量 (トン
08/14 13:34 9731 白洋舍
半期報告書-第132期(2024/01/01-2024/12/31) 半期報告書
インバウンド 需要の拡大といった前向きな動きが見られた一方、不安定な国際情勢や物価上昇等を背景とする景気の下振れリス クも見られる等、先行き不透明な状況が続きました。 こうした状況下、当社グループにおいては、2024 年より新たな (2026 年までの3ヶ年 )をスタートさ せており、「 構造改革の完遂 」「オペレーションの磨き上げ」「マーケティングによる収益力向上 」「 事業ポート フォリオの最適化 」を基本方針に掲げ、事業を通じた社会課題の解決と、持続的な成長軌道の確立を目指しており ます。 当社グループの当中間連結会計期間における業績は、レンタル事業における法人得意先の堅調な