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「 中期経営計画 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/14 17:00 7129 ミアヘルサホールディングス
2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
31 日まで)におけるわが国経済は、企業業績の回復に伴う設 備投資の増加や雇用・所得環境の改善等を背景に、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。 一方、米国の通商政策の動向や原材料価格の高騰や物価上昇に加え、中東情勢の緊迫化や金融市場の変動要素 等、景気の先行きは不透明な状況が続いております。 このような状況の中、当社グループは、2024 年 6 月 10 日付で公表しました (2025 年 3 月期 ~2027 年 3 月期 )の2 年目となる2026 年 3 月期におきましても、の基本方針である「 国の2 大福祉政策で ある「 子育て支援 」・「 高齢者支援 」を
05/14 16:45 3646 駅探
2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
が、売上高減少に伴う収益性の低下を短期間におけるコストコントロールだけで補うことはでき ず、また、2025 年 3 月 21 日に株式会社サークアの全株式を譲渡したことに伴い、同社の売上高が当連結会計年度の 業績から外れたことで、前年同期と比較すると大幅な売上高減少が生じております。 また、2026 年 1 月 30 日に公表した新も踏まえて、当社及び株式会社音生の将来キャッシュ・フロー の見積りを行った結果、ソフトウエア等の無形固定資産の回収は困難であると判断し、減損損失として315,562 千 円の計上を行なっております。 この結果、当連結会計年度における売上高は
05/14 16:45 6424 高見沢サイバネティックス
2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
。 ( 重要な会計上の見積り) 繰延税金資産の回収可能性 (1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額 繰延税金資産 ( 純額 ) 480,153 千円 ( 繰延税金負債との相殺前の金額は 824,347 千円であります。) (2) 連結財務諸表利用者の理解に資するその他の情報 1 算出方法 当社グループでは、将来減算一時差異に対して、予測される将来課税所得及びタックス・プランニング等を考慮 し、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。課税所得の見積りはを基礎としております。 2 主要な仮定 将来の課税所得の見積りの基礎となるにおける主要な仮定は、売上高の予測で
05/14 16:45 3803 イメージ情報開発
2026年3月期 決算短信[日本基準](連結) 決算発表
生産性向上、労働力不足への対応や技術の進歩に よるAI 投資の拡大が見込まれ、今後、設備投資の更なる拡大が期待されます。 このような事業環境におきまして、当社グループは、「 事業計画及び成長可能性に関する事項 」として2025 年 3 月 期から2027 年 3 月期を対象とした3ケ年のの策定を行い、以下に掲げる3つの中期目標と、その目標実 現のための5つの施策を策定のうえ、その実行に邁進し、2026 年 1 月には、サイブリッジ合同会社との資本業務提携 ならびに第三者割当による新株式の発行を実施し、約 6 億円の資本の増強を行っております。 ≪ 中期目標 ≫ ◇ 事業規模の拡大と
05/14 16:40 2207 meito
2026年3月期 決算短信[日本基準](連結) 決算発表
れ、緩やかな回復基調で推移しました。一方 で、物価動向や海外情勢の不確実性などが景気を下押しするリスクとなり、依然として先行き不透明な状況が続き ました。 当社グループの中核事業の一つである菓子・食品業界におきましては、原材料価格の高止まりに加え、円安の進 行に伴う輸入コストの上昇や、人件費・物流費の増加が続くなど、企業にとって厳しい経営環境となりました。消 費者の節約志向が一段と強まるなか、度重なる価格改定や実質値上げが実施され、需要動向への的確な対応が求め られました。 こうした情勢のもと当社グループは、 「MEITO CHALLENGE 2026」に基づき、食品事業では中核
05/14 16:40 8228 マルイチ産商
2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
復基調で推移しました。一方、地政学リスクの高まりや世界経済の不確実性などを背景に、先行き 不透明な状況が継続しております。食品流通業界においては、原材料やエネルギー価格の高騰による商品の値上げ や相場高に加え、物流費や光熱費等のコスト上昇が継続しており、引き続き厳しい経営環境が続いております。 こうした環境のもと、当社グループは2030 年度をゴールとする中長期的な経営ビジョンに「 地域のスペシャルパ ートナー」を掲げ、当社グループの独自機能の提供とステークホルダーとの協業を通じて、日本全国の地域におけ る食品流通の問題・課題を共に解決し、共に成長することを目指しております。 当期は「 2025
05/14 16:30 6613 QDレーザ
2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表
り一層の事業推 進とスピード感ある経営を図っております。2024 年 11 月 14 日に発表したに沿って、2027 年 3 月期での黒 字化の実現を目指し、強みのある事業の更なる成長に向けた取組みと事業領域の再構築を進めています。また、2026 年 3 月 12 日に公表したとおり、会社を神奈川県川崎市から神奈川県横浜市に移転し、本社および横浜戸塚サイトの2 拠点での稼働を4 月より開始しております。新たな拠点体制のもと、事業基盤の強化を進めるとともに、各拠点の機 能を活かしながらより一層の事業成長を図ってまいります。 また、中小企業庁が推進する「100 億宣言 」に参画し、今後
05/14 16:30 9401 TBSホールディングス
2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
千 9 百万円、配 当金の支払額 123 億 2 千 8 百万円等であります。 - 3 - ㈱TBSホールディングス (9401) 2026 年 3 月期決算短信 (4) 今後の見通し 翌連結会計年度は、「TBSグループ VISION2030」 達成に向けた第 2フェイズである「TBSグループ 2026」( 以下 「 中計 2026」といいます。)の3 年目となり、2026 年 5 月 14 日にはその一部を更新した「TBSグルー プ 2026アップデート」( 以下 「 中計 2026アップデート」といいます。)を発表いたしました。「 中 計 2026」では、従来の主
05/14 16:30 6849 日本光電工業
2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
るも のの、先進国、新興国ともに医療機器の需要は総じて堅調に推移しました。国内外ともに、医療機関における医療 の質向上と効率化が急務であり、データヘルス、遠隔医療、AI、ICTの活用など医療 DXが推進されました。 このような状況下、当社グループは、2024 年度からスタートした3ヵ年 「BEACON 2030 Phase II」 を推進し、3つの指標 「 成長性 」「 収益性 」「 資本効率性 」の目標達成に向け、「 製品競争力の強化 」「 北米事業 の成長に注力 」「 全社収益改革の実行 」など6つの重要施策に取り組みました。商品面では、国内において、オー トショックAEDの普
05/14 16:30 8309 三井住友トラストグループ
2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
5,513 億円となりました。 2 三井住友トラストグループ株式会社 (8309) 2026 年 3 月期決算短信 (4) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当 当社はかねてより、株主の皆さまへの安定的な利益還元、および還元の拡充を重要な経営方針の一つ として位置付け、株主還元強化に取り組んできました。2025 年度までのにおいても、累進 的配当と連結配当性向 40% 以上という目標をいずれも達成しました。 当社は、環境変化を踏まえ、「 資本の十分性、成長投資と株主還元のベストバランスの追求 」を資本 政策の基本方針とします。この方針のもと、株主還元方針を変更致します。 具体的に
05/14 16:30 7135 ジャパンクラフトホールディングス
2026年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
・ガバナンス面での各種課題への継続的な 取組みを通じて持続可能な社会の実現に貢献したいと考えております。このような考えのもと、足元の経営環境を 踏まえ、当連結会計年度を初年度とする新 (2026 年 6 月期から2028 年 6 月期 )を2025 年 9 月に公表い たしました。手芸市場における持続的な成長実現に向け、手芸の裾野拡大、収益性の向上、グループシナジーの深 化の3つを骨子に据え、ライトユーザーの取り込み強化や、グループ各社の強みを生かした商品開発による他社と の差別化、グループ各社の仕入・マーケティングの機能一元化に向けた取組みを推進しております。 これらの結果、当第 3
05/14 16:30 6779 日本電波工業
2026年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結) 決算発表
の売上高も増加いたしました。防衛向けを中心とする特機向けにおいても、同様に売上高は前年同期比で伸長い たしました。これに対し、スマートフォン向けを含む移動体通信向けおよび光学製品の売上高は前年同期比で減 少いたしました。これらの結果、当連結会計年度の売上高は前連結会計年度比 2.9% 増の54,629 百万円となりまし た。 利益面では、営業利益が前年同期比 27.4% 減の3,355 百万円、税引前当期利益が同 13.6% 減の2,552 百万円、当 期利益が同 15.2% 増の2,065 百万円となりました。 当社は、Vision2030の達成に向け、で掲げるポートフォリオ変革
05/14 16:30 9404 日本テレビホールディングス
2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
ものの、KANAMEL㈱の連結子 会社化による影響などから、当連結会計年度に比べ505 億 8 千 1 百万円の増収となる見込みです。 一方で、スポット収入の減少による影響や、費用面で事業拡大に向けた先行投資の拡大を見込むこと、諸経費 の増加などによって、営業利益は当連結会計年度に比べ203 億 3 千 2 百万円の減益、経常利益は持分法による投資 利益の減少などにより230 億 8 千 1 百万円の減益、親会社株主に帰属する当期純利益は政策保有株式の一部売却を 織り込み52 億 6 千 7 百万円の減益となる見込みです。 なお、当社は2025 年 5 月に発表した 2025
05/14 16:30 9713 ロイヤルホテル
2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
期 3カ年計画を「ブランドの再構築と新たな成長に向けた基盤強靭化の期間 」と位置づ け、「 2026『ReRISE』」を策定いたしました。では「ホテルブランドカテゴリーの再編 成・新規展開 」「ホテル事業のバリューアップ」「 新規出店パイプラインの拡大 」を基本戦略として掲げ、各種取組 みを推進してまいりました。 「ホテルブランドカテゴリーの再編成・新規展開 」につきましては、当社の強みを活かしながら多様化するニーズ に応え、将来の開発に幅広く対応できるよう、ホテルのグレードとスタイル別にカテゴリーを再整理するとともに、 ブランドのバリエーションを増やしました
05/14 16:20 2485 ティア
2026年9月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
客満足度の向上を図るべく「 明瞭な価格体系による葬儀費用の明確化 」 「 徹底した人財教育によるサービスの向上 」「ドミナント出店による利便性の向上 」を戦略の基本方針とし、 直営・フランチャイズ出店による徹底した差別化戦略を展開しております。また、M&Aによるグループ化を 重要な戦略と位置づけており、2025 年 7 月 1 日付で北海道札幌市を中心に葬儀会館を3 店舗運営する「 株式会 社メモリアジャパン」 及び関係会社 ( 現在、ティア北海道に社名変更 )を子会社化しております。 当中間連結会計期間におきましては、「 新生ティアグループ」のスローガンのもと、を策定し 4 項目
05/14 16:15 4619 日本特殊塗料
2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
策の影響に加え、年度後半における中東情勢緊迫化により、原材料・エネ ルギー価格の高騰やサプライチェーンの不安定化が懸念されるなど、経営環境を取り巻く不透明感は高まりつつあ ります。 このような状況のもと、当社グループは、の基本戦略に掲げる収益基盤の強化として製品ポートフ ォリオの最適化や生産性の抜本的改善、新技術・新製品開発、サステナビリティ経営の推進等に注力し、企業価値 向上に努めてまいりました。 この結果、当連結会計年度における売上高は、主に塗料関連事業の減収により618 億 8 千 9 百万円 ( 前期比 6.3% 減 )となりました。 損益面につきましては、塗料関連事業にお
05/14 16:00 5901 東洋製罐グループホールディングス
2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
。 ※ 本見通しは、当社が2026 年 4 月末時点で把握可能な情報に基づき想定した原材料価格およびエネルギー価格が、 通期にわたり継続することを前提に作成しております。 当社グループにおきましては、本日 (2026 年 5 月 14 日 ) 公表いたしました「 2030」で掲げた施策を着 実に遂行し、経営数値目標を達成することで、当社グループの企業価値向上に努めてまいります。 (5) 利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当 1 当期 当社は、グループ全体の業績を向上させることにより、株主還元・利益配分を将来にわたり着実に増加させる努力 を継続します。2021 年度からの
05/14 16:00 5936 東洋シヤッター
2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
おります。 当シャッター業界を取り巻く状況としましては、民間設備投資需要は堅調ながら、人手不足等から建築案件のリ スケジュールが多くみられる中、中・大型物件における受注競争は依然として激しく、厳しい競争環境が継続して おります。 このような環境下、当社グループは、5ヶ年の 『TOYO ADVANCE 5』の初年度をスタートし、 ROE10% 達成など9つのKPIの達成に向け、基幹事業の強化、企業品質向上、成長戦略及び人的資本投資への取り組 み等に注力してまいりました。 この結果、当連結会計年度における受注高は前年同期比 3.0% 減の20,925 百万円となり、売上高は
05/14 16:00 5989 エイチワン
2026年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結) 決算発表
度における世界経済の情勢は、米国の追加関税の適用や通商政策の不確実性があったものの、イ ンフレの鎮静化などを背景に総じて底堅い成長軌道を維持しました。 自動車業界においては、世界的に自動車販売台数は堅調に推移しました。パワートレイン別では、電気自動車 (EV)の成長スピードが一部地域でスローダウンし、ハイブリッド車等が実用的な選択肢として再評価されると いった多様化も見られました。 このような環境下、当社グループは2024 年 5 月に新として「Change 2027」を策定し、「ビジネス ポートフォリオと事業構造の転換・組み換え」を企図し、グループ経営管理の強化、既存事業の採算性
05/14 16:00 5922 那須電機鉄工
2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
なりコスト上昇など厳しい状況が続いて おります。 このような状況の中、今年度、当社グループは2029 年の創立 100 周年・100 年企業ブランドに向けて、3ヵ年の 「2027 」を策定しスタートしております。2025 年度はその第三次計画の初年度にあたり、創立 100 周年 の「ありたい姿 」の実現に向けて引き続き取り組みを行いました。 その結果、売上高は237 億 47 百万円 ( 前連結会計年度比 3.5% 増 )、営業利益は31 億 47 百万円 ( 同 13.0% 増 )、経 常利益は33 億 97 百万円 ( 同 15.6% 増 )、親会社株主に帰属する当期純利益は