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「 中期経営計画 」の検索結果
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ページ数: 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/12 | 15:39 | 5660 | 神鋼鋼線工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 。 また、高い耐久性や機能性が求められる用途向けの高付加価値製品については、海外市場においても一定の 需要が見込まれており、当該事業領域における海外展開の拡大は、当社グループにとって重要な成長機会の一 つであると認識しております。 こうした事業環境認識を踏まえ、当社は、2024 年度から2026 年度を対象とする中期経営計画 「Next Innovation 2026」( 以下 「 中期経営計画 」といいます。)を策定し、「 環境変化に適応し、持続的に成長で きる企業基盤の構築 」を基本方針として掲げております。中期経営計画においては、収益力の向上及び投下資 本効率の改善を図るとともに、安定的な | |||
| 05/12 | 15:35 | 6644 | 大崎電気工業 |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 新たなソリューション提供を通じて、グループ全体の持続的な成長を目指す」を基本方針とする3か 年の中期経営計画 (2024 年度 ~2026 年度 )を定め、本格的な導入が進む国内の第 2 世代スマートメーターや海外の 次世代スマートメーターの販売、国内外でのソリューション・サービスの拡大に向けた取り組みを進めておりま す。 中期経営計画 2 年目となる今年度は、売上高 980 億円、営業利益 58 億円、当期純利益 36 億円の数値目標を掲げてお りましたが、いずれも目標を上回る結果となりました。各セグメントの経営成績は以下のとおりです。 〔 国内計測制御事業 〕 当セグメントの売上高は前期比 | |||
| 05/12 | 15:35 | 6644 | 大崎電気工業 |
| 2025年度通期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 年 3 月期 ) 本資料中では以下の通り表記します 第 2 四半期累計 → 上期 第 3 四半期累計 → 3Q 第 4 四半期累計 → 通期 中期経営計画数値目標の修正 (2025 年 5 月 12 日公表 ) → 中期経営計画 Copyright (C) 2026 OSAKI ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved 3 1 2025 年度通期決算ハイライト 中期経営計画 2 年目目標を達成 ● すべての数値目標値を上回る ( 売上高、営業利益、当期純利益、ROE) ● 2026 年度中計目標値 ( 売上高 )を 1 年前倒しで達成 ・上場来初の売上高 | |||
| 05/12 | 15:33 | 9005 | 東急 |
| 発行登録書(株券、社債券等) 発行登録書 | |||
| の向 上に取り組んでおります。 当社は2024 年度を始期とする中期経営計画において、“Creative Act.”をビジョンワードに掲げ、規模の拡大にとど まらず、効率性を強く意識した経営を推進しております。その結果、2025 年度の業績は過去最高の利益水準となり、今 後も更なる収益性の向上を目指していきます。 当社の更なる成長・企業価値の最大化を図るうえでは、継続的な投資による当社沿線エリア価値の向上が不可欠であ り、鉄道事業の安全性と利便性向上のための設備投資や、不動産事業では渋谷で「Shibuya Upper West Project」、 「 渋谷スクランブルスクエア( 中央棟・西棟 | |||
| 05/12 | 15:30 | 3837 | アドソル日進 |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 生じております。 ※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断 する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。又、実際の業績等は様 々 な要因により大きく異なる可能性があります。 決算説明資料は2026 年 5 月 12 日 ( 火 )、中期経営計画説明資料は2026 年 5 月 20 日 ( 水 )に、それぞれ当社ウェブサイ トに掲載いたします。また、5 月 21 日 ( 木 )には機関 | |||
| 05/12 | 15:30 | 3964 | オークネット |
| 2026年12月期第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| る企業として、社会的価値、経済的価値の更なる向上に努めておりま す。 2026 年 2 月に更新した、中期経営計画 「Blue Print 2027」では、世界中のパートナーと共にサーキュラーエコノミー の未来を創造することを目指し、長期目標としてGCV1 兆円、中期定量目標として1EBITDA135 億円、2ROE15-20%、3 配当性向 50% 以上を掲げています。その達成に向け、安定した事業基盤のもと持続的成長を加速させ、次のステージに 向けた更なる経営基盤の拡充を推進します。 このような計画に基づき、事業を推進した結果、当第 1 四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は | |||
| 05/12 | 15:30 | 6963 | ローム |
| 2026年3月期 決算短信[日本基準](連結) 決算発表 | |||
| を最終年度とする第 2 期中期経営計画 “MOVING FORWARD to 2028”( 以下、「 中期経営計画 」)を策定しました。市況変動に左右されない強固な事業基盤の構築と、将 来の企業規模拡大に向けた収益性の改善に向けて、生産拠点再編、事業ポートフォリオ適正化、価格適正化など の構造改革や、SiC 事業の収益化などの施策を推進しています。直近では、設備投資を必要最小限にすること で固定費の増加を抑制したほか、原材料費などのコスト上昇を踏まえた価格転嫁の交渉を進めました。 これらの結果、当期の売上高は、自動車市場及び民生機器市場における増収に加え、産業機器市場においても 増収となったこ | |||
| 05/12 | 15:30 | 7022 | サノヤスホールディングス |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| △3,656 配当金の支払額 リース債務の返済による支出 △252 △200 長期借入れによる収入 4,600 短期借入金の純増減額 400 (4) 今後の見通し 当社は、2024 年 3 月 29 日、2024 年度から2026 年度の3 年間を計画期間とする「 中期経営計画 <'24-'26>」を公表いたしました。その2 年目にあたる2025 年度は売上高 26,828 百万円、営業利益 1,674 百万円と中期経営計画 2 年目の業績計画を大きく上回る結果となりました。 2026 年度は、中期経営計画の最終年度にあたります。当該計画の業績計画を達成するとともに事業 戦略の着実な実行を通して、企 | |||
| 05/12 | 15:30 | 2120 | LIFULL |
| 2026年9月期第2四半期 決算説明資料(IFRS) その他のIR | |||
| ~400 億円、連結営業利益 :55~60 億円、営業利益率 :15% 超を目指す。 • 中期経営計画の達成に向け、第 2 四半期も計画通り順調に進捗しています。 投資家の皆様へ LIFULLは、国内最大級の住領域データとAI 活用により、HOME'S 関連を中心に事業の収益拡大と販管費抑制による生産性向上を目指します。 今後も「 住領域 ×AIのリーディングカンパニー」の実現に向けて、社会課題の解決と持続的な企業価値向上に努めてまいります。 Index 1. 主要なポイント 2. 2026 年 9 月期第 2 四半期決算ダイジェスト 3. 2026 年 9 月期第 2 四半期決算情報 ( 財務諸 | |||
| 05/12 | 15:30 | 6753 | シャープ |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| . 経営成績等の概況 (1) 当期の経営成績・財政状態の概況 1 当期の経営成績 当連結会計年度における世界経済は、米国の通商政策による影響があったほか、中国では不動産 市場が停滞するなど一部に弱さが見られたものの、全体としては、賃金上昇や雇用の拡大などを背 景に回復基調が続きました。また、データセンター向けのAI 関連投資なども景気の下支え要因と なりました。 一方、当社グループは、再び成長軌道へと舵を切るべく、2025 年 5 月 12 日に「 中期経営計画 」を 発表しました。この中期経営計画に沿って、「ブランド事業のグローバル拡大と事業変革の加 速 」、「 持続的な事業拡大を支える成長基 | |||
| 05/12 | 15:30 | 6753 | シャープ |
| FY2025決算及びFY2025-2027中期経営計画の進捗状況 その他のIR | |||
| FY2025 決算及び FY2025-2027 中期経営計画の進捗状況 SHARP Corporation 2026.05.12 FY2025 決算概要サマリー 2025 年度のブランド事業は、競争環境の激化や需要の低迷などから減収となったが、 営業利益は前年度を上回る。 ディスプレイデバイスは減収となったものの、営業赤字が大幅に縮小。 全社トータルの売上高は減収も、利益は改善。売上高・営業利益・経常利益は、公表を上回り、 最終利益は、特別損益が大幅なプラスだった前年度から3 割超の増益。 自己資本比率が 10.5%から 19.6%まで上昇するなど財務も大きく改善。 シンジケートローンを更改 | |||
| 05/12 | 15:30 | 7004 | カナデビア |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| ります。また、金融資本市 場の変動の影響や米国の通商政策をめぐる動向等に注意する必要があります。 こうした中で、当社グループでは、2023 年度からスタートした中期経営計画 「Forward 25」のもと、既存事業の持 続的成長、成長事業の創出・拡大、持続可能な経営の推進 ( 企業価値向上 )を基本方針として、各種重点施策を鋭意 推進してきました。 経営成績につきましては、当期の受注高は、主に環境部門の増加により、前期を上回る897,739 百万円となりまし た。また、売上高につきましても、主に環境部門の増加により、前期を上回る645,222 百万円となりました。 損益面では、営業利益は主に環 | |||
| 05/12 | 15:30 | 6862 | ミナトホールディングス |
| 2026年3月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| +10.8 +3.7 < 特別損失 (のれんおよび固定資産の減損損失 )の計上 > 子会社である株式会社ブレーンに関する事業計画の見直しを行い、保守的な判断のもと、のれん及び固定資 産に係る減損損失 536 百万円を特別損失として計上。同社に係るのれん償却負担は今期以降なくなり、今後 は事業計画を上回る利益成長を目指す。 © MINATO HOLDINGS INC. 5 「 中期経営計画 2027」の営業利益目標を超える実績 「 中期経営計画 2027」(5ヵ年計画の最終年度 =2027 年 3 月期 )の営業利益目標を 2026 年 3 月期に 一年前倒しして達成 売上高 ( 億円 ) ( 億円 | |||
| 05/12 | 15:30 | 6727 | ワコム |
| 剰余金の配当(期末配当)に関するお知らせ その他のIR | |||
| 展開と財務体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、 安定した配当の継続と機動的な自己株式取得を基本方針としております。これらの考えのもと、中期経営計画 『Wacom Chapter 4』の資本政策に基づき、株主還元については財務の健全性を維持しつつ、累進配当と機動 的な自己株式の取得により、連結ベースで総還元性向 50% 以上を目指すこととしております。 2026 年 3 月期における配当方針につきましては、原則として累進配当を実施することとしております。配当 の回数については、中長期的な株式価値向上と株主の皆様への利益還元の機会を充実させることを目的として、 中間配当、期末配当の年 2 | |||
| 05/12 | 15:30 | 6727 | ワコム |
| 自己株式の取得に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 5 月 12 日 会社名株式会社ワコム 代表者名代表取締役社長兼 CEO 井出信孝 (コード番号 6727 【 東証プライム】) 問合せ先取締役兼 C F O 小島周 電話 03-5337-6502 自己株式の取得に関するお知らせ 当社は、2026 年 5 月 12 日開催の取締役会において、会社法第 459 条第 1 項及び当社定款の規定により読み 替えて適用される同法第 156 条第 1 項の規定に基づき、下記のとおり自己株式を取得することを決議いたしま したので、お知らせいたします。 記 1. 自己株式の取得を行う理由 当社は、中期経営計画 『Wacom | |||
| 05/12 | 15:30 | 4507 | 塩野義製薬 |
| 2026年3月期決算短信〔IFRS〕(連結) 決算発表 | |||
| AkrosはShionogi Inc.の子会社となりました。 本吸収分割、本株式譲受及び本公開買付けにかかる取得関連費用は1,500 百万円になります。取得関連費用は、連 結損益計算書の「 販売費及び一般管理費 」に含まれています。 鳥居薬品 1. 企業結合の概要 (1) 被取得企業の名称および事業の内容 被取得企業の名称 被取得企業の事業の内容 取得日 鳥居薬品株式会社 医薬品の製造・販売 2025 年 9 月 1 日 (2) 企業結合を行った主な理由 当社グループは、中期経営計画であるSTS2030 Revisionの取り組みの中で、「 新たなプラットフォームで ヘルスケアの未来を創り出す」とい | |||
| 05/12 | 15:30 | 4536 | 参天製薬 |
| 2026年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結) 決算発表 | |||
| 2025-2029 年度中期経営計画の2 年目となります。期初予想を上 回るコア営業利益を達成した初年度を受け、2029 年度の中期目標達成に向けて成長軌道に乗った増 収増益基調の1 年となるよう取り組んでまいります。 ( 単位 : 億円 ) 当期次期対前期増減率 売上収益 2,916 3,110 6.6% コア営業利益 551 590 7.0% 営業利益 478 495 3.6% 当期利益 376 395 5.2% 親会社の所有者に帰属する 当期利益 基本的 1 株当たり当期利益 374 400 7.0% 円銭 円銭 114.04 124.42 9.1% 売上収益は3,110 億円、対前期 6.6 | |||
| 05/12 | 15:30 | 4452 | 花王 |
| 2026年12月期 第1四半期決算短信〔IFRS会計基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 年同期を下回りました。 このような経営環境の中、当社グループは、稼ぐ力を成長する力に変え、花王グループ中期経営計画 「K27」 達成 を確かなものにするとともに、その先の非連続な成長への基盤作りを推進しています。 売上高は、前年同期に対して6.0% 増の4,132 億円 ( 為替 3.5% 増、実質 2.5% 増 ( 内訳 : 数量等 1.8% 増、価格 0.7 % 増 ))、営業利益は449 億円 ( 対前年同期 140 億円増 )となりました。ケミカル事業は減益となったものの、国内 を中心としたグローバルコンシューマーケア事業の好調により増益となりました。また、ロジスティクス最適化の 一環 | |||
| 05/12 | 15:30 | 4477 | BASE |
| 2026年12月期第1四半期決算説明会資料 その他のIR | |||
| ・ネットショップ作成 新領域 1 対象顧客 (GMV)の拡大 25 連結 中期経営計画 既存プロダクトの強化によるトップライン成長及び収益性向上を両立させることで、EBITDA 成長を目指す プロダクトのAI 実装化に取り組み、顧客への新たな付加価値提供を図る 加えて、グループシナジーの創出への取り組みを強化し、トップラインの成長及び収益性向上を実現する さらに、M&A 及び提携等を推進し、グループの非連続な成長 (インオーガニック)を目指す 売上高売上総利益 EBITDA 及びEBITDAマージン営業利益及び営業利益率 ( 百万円 ) インオーガニック Eストアーショップサーブ wantjp | |||
| 05/12 | 15:30 | 7702 | ジェイ・エム・エス(称号 JMS) |
| 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 地政学的緊張の高まりに伴い、エネルギー・原材料価格の上昇や物流の停滞、 原材料調達への影響など、先行き不透明な事業環境が継続することも懸念されます。 このような環境のもと、当社グループは、中期経営計画 2027の最終年度として、これまで進めてきた構造 改革と成長戦略を着実に成果へと結びつけ、収益力の改善を確かなものとしてまいります。あわせて、価格転嫁 の推進や更なる原価低減の徹底によりコスト上昇の影響を吸収するとともに、社会的要請への対応を通じて企業 価値の向上と持続的成長の実現に取り組んでまいります。 次期 (2027 年 3 月期 )の連結業績予想につきましては、以下のとおりであります | |||