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「 特別調査委員会 」の検索結果

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ページ数: 1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
05/15 11:29 4933 I-ne
訂正内部統制報告書-第18期(2024/01/01-2024/12/31) 訂正内部統制報告書
容 」に記載しております。 1. 訂正の対象となる内部統制報告書の提出日 2025 年 3 月 28 日 2. 訂正の理由 (1) 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 当社の元従業員が設立した会社である株式会社 Right Here( 以下 「RH 社 」という。)との取引に関連し、過年 度決算における会計上の連結対象範囲又は関連当事者注記の要否の判断等についての疑義が判明したため、2026 年 2 月 12 日に当社と利害関係を有さない外部専門家を中心とした調を設置し調査を実施いたしまし た。 当社は、2026 年 4 月 24 日に調から調査報告
05/15 11:28 4933 I-ne
訂正内部統制報告書-第17期(2023/01/01-2023/12/31) 訂正内部統制報告書
容 」に記載しております。 1. 訂正の対象となる内部統制報告書の提出日 2024 年 3 月 27 日 2. 訂正の理由 (1) 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 当社の元従業員が設立した会社である株式会社 Right Here( 以下 「RH 社 」という。)との取引に関連し、過年 度決算における会計上の連結対象範囲又は関連当事者注記の要否の判断等についての疑義が判明したため、2026 年 2 月 12 日に当社と利害関係を有さない外部専門家を中心とした調を設置し調査を実施いたしまし た。 当社は、2026 年 4 月 24 日に調から調査報告
05/15 11:27 4933 I-ne
訂正内部統制報告書-第16期(2022/01/01-2022/12/31) 訂正内部統制報告書
容 」に記載しております。 1. 訂正の対象となる内部統制報告書の提出日 2023 年 3 月 24 日 2. 訂正の理由 (1) 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 当社の元従業員が設立した会社である株式会社 Right Here( 以下 「RH 社 」という。)との取引に関連し、過年 度決算における会計上の連結対象範囲又は関連当事者注記の要否の判断等についての疑義が判明したため、2026 年 2 月 12 日に当社と利害関係を有さない外部専門家を中心とした調を設置し調査を実施いたしまし た。 当社は、2026 年 4 月 24 日に調から調査報告