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「 特別調査委員会 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ~ 3) 応答時間:0.086 秒
ページ数: 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 14:30 | 2162 | nmsホールディングス |
| 財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」といいます。)に関し、2026 年 1 月 23 日付で特別調査委員会を設置いたしまし た。同年 3 月 13 日付で同委員会の調査報告書を受領し、同年 3 月 16 日付でこれを公表いたしまし た。 当社は、同報告書の調査結果及びこれを踏まえた追加的な検討の結果、過年度において引当金等を 計上すべき事項が認められたため、2026 年 4 月 28 日付で第 39 期及び第 40 期の内部統制報告書の訂正 報告書を提出し、以下の不備が開示すべき重要な不備に該当するものとして報告いたしました。 (1) 全社統制 ( 統制環境 )の不備 本件事案に関する権限及び情報が特定の者に集中し、組織的な | |||
| 06/26 | 14:05 | 2162 | nmsホールディングス |
| 内部統制報告書-第41期(2025/04/01-2026/03/31) 内部統制報告書 | |||
| 年 1 月 23 日付けで外部の弁護士・公認会計士で構成される特別調査委員会を設 置いたしました。その後、2026 年 3 月 13 日に特別調査委員会の調査報告書を受領し、その調査結果及びこれを踏まえ た追加的な検討の結果、当社連結子会社における当該損失に関し、過年度において引当金等を計上すべき事項が認め られました。判明した事実に基づき、2026 年 4 月 28 日に、前 々 事業年度 ( 自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日 ) 及び前事業年度 ( 自 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日 )の内部統制報告書の訂正報告書において | |||
| 06/26 | 14:04 | 2162 | nmsホールディングス |
| 有価証券報告書-第41期(2025/04/01-2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 案に関し、特別調査委員会を設置し、調査を実施いたしました。当該調査結果は2026 年 3 月 16 日付で公表しております。 当社グループは、特別調査委員会より受領した調査結果を真摯に受け止め、再発防止策の提言に沿って、会計処 理に関する恣意的な対応の防止を目的として、会計不正に関するコンプライアンス研修をグループ役職員に対して 実施いたしました。また、取締役会への情報伝達の適正化を図るため、主要子会社の役員体制の見直しを実施し、 さらに、内部通報制度の実効性向上を目的として、グループ横断での内部通報窓口及び外部通報窓口の設置ならび に継続的な運用を行っております。 しかしながら、再発防止策を | |||