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「 特別調査委員会 」の検索結果

検索結果 9 件 ( 1 ~ 9) 応答時間:1.161 秒

ページ数: 1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/19 15:30 5631 日本製鋼所
有価証券報告書-第100期(2025/04/01-2026/03/31) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 株式会社日本製鋼所 (E01232) 有価証券報告書 5 偶発債務 当社の子会社である日本製鋼所 M&E 株式会社が製造する製品の一部につき、その製造過程で実施すべき検査の一 部において、お客様の要求仕様から逸脱する検査数値を、関連仕様の範囲内に収まる数値とするなどの不適切な行 為が行われていたことが2022 年 5 月に社内調査により判明し、外部弁護士から構成される調の調査報 告書を2022 年 11 月に受領しました。 つきましては、将来の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点ではその影響額を合理 的に見積もることが困難なため、当連結会計
06/19 14:51 フランス電力
有価証券報告書 有価証券報告書
は、主要な企業監査結果および行動計画の監視報告をまとめる。この概要書は、IADにより、会長兼最高経営 責任者、執行委員会、次いでリスクおよび監査委員会ならびに取締役会に提出される。 外部統制 EDFグループは、AMFの監督を受ける。国有企業として、EDFは、フランス会計検査院 (Cour des Comptes)、財務監察院の経 済および財務管理官、経済委員会またはフランス国民議会および上院の調の統制も受ける。 法律に基づき、法定監査人は、年次財務書類 ( 企業の財務書類および連結財務書類 )の証明を行い、当グループの要約中間 連結財務書類について限定的なレビューを行う。年次財務書
06/19 13:21 7012 川崎重工業
有価証券報告書-第203期(2025/04/01-2026/03/31) 有価証券報告書
化を醸成します。 11/201 EDINET 提出書類 川崎重工業株式会社 (E02127) 有価証券報告書 《コンプライアンス強化、組織風土・意識改革に向けて》 2024 年に判明した当社グループの潜水艦修繕事業及び舶用エンジン事業における不正事案については、取締役会決 議に基づき社外有識者で構成する調を設置し、中間報告を同年 12 月及び2025 年 1 月に公表しました。ま た、両事案に関する類似案件の有無に係る追加調査についても、その調査結果を2025 年 12 月に公表しました。 同追加調査をもって調による調査は完了しましたが、当社グループでは度重なる
06/18 15:30 7181 かんぽ生命保険
有価証券報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31) 有価証券報告書
顕在化した場合には、当社グループの事業、業績及び財政状態に影響を及 ぼす可能性があります。 10 当社の企業風土又は組織文化に関するリスク 当社は、2019 年度に発生した、お客さまに不利益が生じた契約乗換等の募集品質に係る事案 ( 以下、「 募集品質 問題 」といいます。)の事実関係及び原因等の究明に関して、日本郵政株式会社、日本郵便株式会社及び当社のい ずれとも利害関係を有しない弁護士 3 名から構成される「かんぽ生命保険契約問題調 」が2019 年 12 月に公表した調査報告書において、当社グループにおいて、「リスク事象を探知した際の原因追究・解決の先送 り」、「 問題の矮小
06/16 16:00 7995 バルカー
有価証券報告書-第126期(2025/04/01-2026/03/31) 有価証券報告書
、外部の弁護士及び独立社外役員を中心に構 成された調を設置し、調査を行いました。当該調の調査費用及び調査に関連する監査 法人の監査報酬等についての損失額は、特別調査費用等として計上しております。 当連結会計年度 ( 自 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日 ) 該当事項はございません。 72/123 ( 連結包括利益計算書関係 ) ※ その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額 前連結会計年度 ( 自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日 ) 当連結会計年度 ( 自 2025 年 4 月 1 日 至
06/01 13:07 6173 アクアライン
有価証券報告書-第31期(2025/03/01-2026/02/28) 有価証券報告書
からは撤退しました。一方で、広告販売については引き続き展開し、安定した収益基盤の確保を図っており ます。 また、当社は、当社が保有する暗号資産関連の取引及び水まわりサービス支援事業における取引に関して不正確な 会計処理が行われていた可能性があったことから、2024 年 7 月に調を設置いたしました。外部機関によ る調査の過程で、投資有価証券 ( 暗号資産転換可能社債 )や暗号資産関連取引、水まわりサービス支援事業に関する 会計処理の不正確さが指摘されました。調の調査により、特定の加盟店との取引において、当社代表取 締役社長の自己資金を原資とする取引や、他の加盟店の口座を
05/29 16:33 9238 バリュークリエーション
有価証券報告書-第18期(2025/03/01-2026/02/28) 有価証券報告書
認識しており、継続的なコスト管理及び投資効 率の見直しを実施するとともに、必要に応じて金融機関からの借入及びエクイティファイナンス等の資金調達手段 も機動的に検討してまいります。 7 再発防止策の策定と内部統制強化 当社は、2026 年 5 月 8 日付けの「 調の調査報告書 ( 公表版 )の公表及び今後の対応に関するお知ら せ」にて公表したとおり、当社は、2026 年 1 月及び同年 2 月に、ジー・プラン株式会社 ( 以下 「GP 社 」といいま す。)の親会社であるKDDI 株式会社が、連結子会社における不適切な取引の疑いに関するプレスリリースを公表し たことにより、GP 社
05/29 15:54 6228 ジェイ・イー・ティ
有価証券報告書-第17期(2025/01/01-2025/12/31) 有価証券報告書
ない外部専門家で ある弁護士及び公認会計士によって構成された調を設置し、調査を進めてまいりました。当社は、 調から2026 年 4 月 30 日に調査報告書を受領し、その結果、当社において、2022 年 12 月期から 2024 年 12 月期にかけて、複数の半導体洗浄装置の売上計上時期を不正に操作する会計不正 ( 意図的な財務諸表 の虚偽表示をいう。)が行われたことが判明いたしました。 今後、当社は調の調査結果を真摯に受け止め、再発防止策の提言に沿って具体的な再発防止策を 策定し、公表する予定です。これらの施策を着実に実行すると共に、適正な内部統制の整備及
05/28 15:50 6578 コレックホールディングス
有価証券報告書-第16期(2025/03/01-2026/02/28) 有価証券報告書
査費用 連結子会社である株式会社 Aoieによる助成金代行申請手続において不適切な申請の事実が判明したた め、当社から独立した中立かつ公正な外部専門家で構成された調を設置し、調査を行いまし た。当該調の調査費用等であります。 ※7 助成金代行申請負担金 主に連結子会社である株式会社 Aoieによる不適切な助成金申請を受け、当社グループが公益財団法人 東京都環境公社に対して負担する金額であります。 74/117 ( 連結株主資本等変動計算書関係 ) 前連結会計年度 ( 自 2024 年 3 月 1 日至 2025 年 2 月 28 日 ) 1. 発行済株式に関する事項