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「 特別調査委員会 」の検索結果
検索結果 20 件 ( 1 ~ 20) 応答時間:0.16 秒
ページ数: 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/19 | 10:00 | 6228 | ジェイ・イー・ティ |
| 宣誓書違反による再審査に係る猶予期間入り及び上場契約違約金の徴求に関するお知らせ その他のIR | |||
| 1. 宣誓書違反による再審査に係る猶予期間入り及び上場契約違約金の徴求の理由 株式会社東京証券取引所から以下の指摘を受けております。 株式会社ジェイ・イー・ティ( 以下 「 同社 」)は、2026 年 5 月 1 日、同社における不適切な会計 処理に関する特別調査委員会の調査報告書を開示し、2026 年 5 月 29 日、過年度の決算内容の訂正 を開示しました。 これらにより、同社においては、当取引所スタンダード市場への上場準備及び予算達成に対する 強いプレッシャーの下、経営トップを含む経営陣の関与又は容認により、収益認識の要件を満たさ ない売上の前倒し及び先送りといった不適切な会計処理 | |||
| 05/29 | 16:30 | 6228 | ジェイ・イー・ティ |
| 財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ その他のIR | |||
| 不備があり財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載することといたしましたので、下記のとお りお知らせいたします。 記 1. 開示すべき重要な不備の内容 当社は、一部の過年度会計処理について、売上計上時期 (2023 年 12 月期及び 2024 年 12 月期 ) に関する事実関係の調査など確認すべき事項が生じたことを受け、2026 年 2 月 9 日に特別調査委 員会を設置し、調査を進めてまいりました。そして、2026 年 4 月 30 日に特別調査委員会から調査 報告書を受領し、その結果、2022 年 12 月期から 2024 年 12 月期にかけて、複数の半導体洗浄装置 の売上計上時 | |||
| 05/29 | 16:30 | 6228 | ジェイ・イー・ティ |
| 内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、当社グループの財務報告 に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社は、一部の過年度会計処理について、売上計上時期 (2023 年 12 月期及び 2024 年 12 月期 )に関 する事実関係の調査など確認すべき事項が生じたことを受け、2026 年 2 月 9 日に特別調査委員会を設 置し、調査を進めてまいりました。そして、2026 年 4 月 30 日に特別調査委員会から調査報告書を受領 し、その結果、2022 年 12 月期から 2024 年 12 月期にかけて、複数の半導体洗浄装置の売上計上時期を 不正に操作する会計不正が行われたこと( 以下 「 本件事案 」といいます | |||
| 05/29 | 16:03 | 6228 | ジェイ・イー・ティ |
| 内部統制報告書-第17期(2025/01/01-2025/12/31) 内部統制報告書 | |||
| 年 2 月 9 日に特別調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。そ して、2026 年 4 月 30 日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、その結果、2022 年 12 月期から2024 年 12 月期にかけ て、複数の半導体洗浄装置の売上計上時期を不正に操作する会計不正が行われたこと( 以下 「 本件事案 」といいま す。)が判明いたしました。 これに伴い当社は、本件事案に関する売上高等を過年度に遡って訂正する必要があると判断し、2022 年 12 月期の新規 上場申請のための有価証券報告書及び有価証券届出書、2023 年 12 月期の新規上場申請のための第 1 四半期報告書及び | |||
| 05/29 | 15:54 | 6228 | ジェイ・イー・ティ |
| 有価証券報告書-第17期(2025/01/01-2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| ない外部専門家で ある弁護士及び公認会計士によって構成された特別調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。当社は、 特別調査委員会から2026 年 4 月 30 日に調査報告書を受領し、その結果、当社において、2022 年 12 月期から 2024 年 12 月期にかけて、複数の半導体洗浄装置の売上計上時期を不正に操作する会計不正 ( 意図的な財務諸表 の虚偽表示をいう。)が行われたことが判明いたしました。 今後、当社は特別調査委員会の調査結果を真摯に受け止め、再発防止策の提言に沿って具体的な再発防止策を 策定し、公表する予定です。これらの施策を着実に実行すると共に、適正な内部統制の整備及 | |||
| 05/29 | 15:51 | 6228 | ジェイ・イー・ティ |
| 訂正半期報告書-第17期(2025/01/01-2025/12/31) 訂正半期報告書 | |||
| 年 12 月期決算発表の延期に関するお知らせ」 及び2026 年 2 月 9 日付 「 特別調査委 員会設置に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、一部の過年度会計処理について、売上計上時期 (2023 年 12 月期及び2024 年 12 月期 )に関する事実関係の調査など確認すべき事項が生じたことから、当社と利害関係のない外 部専門家である弁護士及び公認会計士によって構成された特別調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。 当社は、特別調査委員会から2026 年 4 月 30 日に調査報告書を受領し、その結果、2022 年 12 月期から2024 年 12 月期に かけて、複数 | |||
| 05/29 | 13:37 | 6228 | ジェイ・イー・ティ |
| 訂正内部統制報告書-第16期(2024/01/01-2024/12/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 所及び訂正の内容 」に記載しております。 1. 訂正の対象となる内部統制報告書の提出日 2025 年 3 月 27 日 2. 訂正の理由 (1) 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 当社は、一部の過年度会計処理について、売上計上時期 (2023 年 12 月期及び2024 年 12 月期 )に関する事実関係 の調査など確認すべき事項が生じたことを受け、2026 年 2 月 9 日に特別調査委員会を設置し、調査を進めてまい りました。そして、2026 年 4 月 30 日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、その結果、2022 年 12 月期から 2024 年 12 月期に | |||
| 05/29 | 13:31 | 6228 | ジェイ・イー・ティ |
| 訂正有価証券報告書-第16期(2024/01/01-2024/12/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 付 「2025 年 12 月期決算発表の延期に関するお知らせ」 及び2026 年 2 月 9 日付 「 特別調査委 員会設置に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、一部の過年度会計処理について、売上計上時期 (2023 年 12 月期及び2024 年 12 月期 )に関する事実関係など確認すべき事項が生じたことから、当社と利害関係のない外部専門 家である弁護士及び公認会計士によって構成された特別調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。 当社は、特別調査委員会から2026 年 4 月 30 日に調査報告書を受領し、その結果、2022 年 12 月期から2024 年 12 月期に かけ | |||
| 05/29 | 13:27 | 6228 | ジェイ・イー・ティ |
| 訂正半期報告書-第16期(2024/01/01-2024/12/31) 訂正半期報告書 | |||
| 年 12 月期決算発表の延期に関するお知らせ」 及び2026 年 2 月 9 日付 「 特別調査委 員会設置に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、一部の過年度会計処理について、売上計上時期 (2023 年 12 月期及び2024 年 12 月期 )に関する事実関係など確認すべき事項が生じたことから、当社と利害関係のない外部専門 家である弁護士及び公認会計士によって構成された特別調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。 当社は、特別調査委員会から2026 年 4 月 30 日に調査報告書を受領し、その結果、2022 年 12 月期から2024 年 12 月期に かけて、複数の半導 | |||
| 05/29 | 13:24 | 6228 | ジェイ・イー・ティ |
| 訂正四半期報告書-第16期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31) 訂正四半期報告書 | |||
| 月 6 日付 「2025 年 12 月期決算発表の延期に関するお知らせ」 及び2026 年 2 月 9 日付 「 特別調査委 員会設置に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、一部の過年度会計処理について、売上計上時期 (2023 年 12 月期及び2024 年 12 月期 )に関する事実関係など確認すべき事項が生じたことから、当社と利害関係のない外部専門 家である弁護士及び公認会計士によって構成された特別調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。 当社は、特別調査委員会から2026 年 4 月 30 日に調査報告書を受領し、その結果、2022 年 12 月期から2024 年 12 | |||
| 05/29 | 13:23 | 6228 | ジェイ・イー・ティ |
| 訂正内部統制報告書-第15期(2023/01/01-2023/12/31) 訂正内部統制報告書 | |||
| 所及び訂正の内容 」に記載しております。 1. 訂正の対象となる内部統制報告書の提出日 2024 年 3 月 28 日 2. 訂正の理由 (1) 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 当社は、一部の過年度会計処理について、売上計上時期 (2023 年 12 月期及び2024 年 12 月期 )に関する事実関係 の調査など確認すべき事項が生じたことを受け、2026 年 2 月 9 日に特別調査委員会を設置し、調査を進めてまい りました。そして、2026 年 4 月 30 日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、その結果、2022 年 12 月期から 2024 年 12 月期に | |||
| 05/29 | 13:14 | 6228 | ジェイ・イー・ティ |
| 訂正有価証券報告書-第15期(2023/01/01-2023/12/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 付 「2025 年 12 月期決算発表の延期に関するお知らせ」 及び2026 年 2 月 9 日付 「 特別調査委 員会設置に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、一部の過年度会計処理について、売上計上時期 (2023 年 12 月期及び2024 年 12 月期 )に関する事実関係など確認すべき事項が生じたことから、当社と利害関係のない外部専門 家である弁護士及び公認会計士によって構成された特別調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。 当社は、特別調査委員会から2026 年 4 月 30 日に調査報告書を受領し、その結果、2022 年 12 月期から2024 年 12 月期に かけ | |||
| 05/29 | 13:08 | 6228 | ジェイ・イー・ティ |
| 訂正四半期報告書-第15期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30) 訂正四半期報告書 | |||
| 月 6 日付 「2025 年 12 月期決算発表の延期に関するお知らせ」 及び2026 年 2 月 9 日付 「 特別調査委 員会設置に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、一部の過年度会計処理について、売上計上時期 (2023 年 12 月期及び2024 年 12 月期 )に関する事実関係など確認すべき事項が生じたことから、当社と利害関係のない外部専門 家である弁護士及び公認会計士によって構成された特別調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。 当社は、特別調査委員会から2026 年 4 月 30 日に調査報告書を受領し、その結果、2022 年 12 月期から2024 年 12 | |||
| 05/29 | 13:07 | 6228 | ジェイ・イー・ティ |
| 訂正有価証券届出書(新規公開時) 訂正有価証券届出書 | |||
| 当事項はありません。 1/158 EDINET 提出書類 株式会社ジェイ・イー・ティ(E36545) 訂正有価証券届出書 ( 新規公開時 ) 1 【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 当社は、2026 年 2 月 6 日付 「2025 年 12 月期決算発表の延期に関するお知らせ」 及び2026 年 2 月 9 日付 「 特別調査委 員会設置に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、一部の過年度会計処理について、売上計上時期 (2023 年 12 月期及び2024 年 12 月期 )に関する事実関係など確認すべき事項が生じたことから、当社と利害関係のない外部専門 家である弁護士及び | |||
| 05/29 | 13:00 | 6228 | ジェイ・イー・ティ |
| 2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 30 日付 「 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」のとおり、特別調査委員会に よる調査結果を踏まえ、今回の調査の過程で検出された事項について、関連する会計処理を過年度に遡って訂正す る必要があると判断し、過去に提出済みの有価証券報告書等に記載されている財務諸表等を訂正し、過年度の有価 証券届出書、有価証券報告書及び四半期報告書並びに半期報告書の訂正報告書及び過年度の発行者情報、決算短信 等の訂正に対応するため、2026 年 12 月期第 1 四半期の決算発表ができていない状況にあります。こうした状況の中 で2026 年 12 月期の正確な業績予想は難しいと判断し、2026 年 | |||
| 05/29 | 13:00 | 6228 | ジェイ・イー・ティ |
| 2025年12月期通期連結業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ その他のIR | |||
| - - - ( 参考 ) 前期実績 ( 2 0 2 4 年 1 2 月 ) 19,316 1,087 960 540 41 円 19 銭 2. 通期連結業績予想値と実績値との差異の理由 当社は、2026 年 4 月 30 日付 「 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」のとおり、 特別調査委員会による調査結果を踏まえ、今回の調査の過程で検出された事項について、関連する 会計処理を過年度に遡って訂正する必要があると判断し、過去に提出済みの有価証券報告書等に記 載されている財務諸表等を訂正したことにより、2025 年 12 月期通期連結業績に影響がありました。 売上については、売上装置 1 台減により減少、利益については収益の高い装置が 2025 年 12 月期に 売上計上されたため業績予想を上回ることとなりました。 以上 | |||
| 05/29 | 13:00 | 6228 | ジェイ・イー・ティ |
| 2025年12月期決算短信の開示が期末後50日を超えたことに関するお知らせ その他のIR | |||
| 50 日を超えた理由 当社は、2026 年 2 月 6 日付 「2025 年 12 月期決算発表の延期に関するお知らせ」 及び 2026 年 2 月 9 日付 「 特別調査委員会設置に関するお知らせ」のとおり、一部の過年度会計処理について、売 上計上時期 (2023 年 12 月期及び 2024 年 12 月期 )に関する事実関係の調査など確認すべき事項が 生じたため、特別調査委員会による調査を行っておりました。 その後、2026 年 4 月 30 日付 「 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」のとおり、 特別調査委員会による調査結果を踏まえた適切な会計処理への修正、過年度を含む | |||
| 05/29 | 13:00 | 6228 | ジェイ・イー・ティ |
| 過年度有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び過年度決算短信等の訂正に関するお知らせ その他のIR | |||
| お知らせいたします。 記 1. 過年度決算訂正の理由及び内容 当社は、2026 年 4 月 30 日付 「 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」のとおり、特別 調査委員会による調査結果を踏まえ、今回の調査の過程で検出された事項について、関連する会計処理 を過年度に遡って訂正する必要があると判断し、過去に提出済みの有価証券報告書等に記載されている 財務諸表等を訂正し、過年度の有価証券届出書、有価証券報告書及び四半期報告書並びに半期報告書の 訂正報告書を中国財務局長へ提出いたしました。併せて、過年度の発行者情報、決算短信等の訂正をい たしましたので、お知らせいたします。なお、本訂正に際 | |||
| 05/29 | 13:00 | 6228 | ジェイ・イー・ティ |
| 特別損失の計上に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月 9 日付 「 特別調査委員会設置に関するお知らせ」 及び 2026 年 4 月 30 日付 「 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、一部の過 年度会計処理について、売上計上時期に関する事実関係の調査など確認すべき事項が生じたこと から、当社と利害関係のない外部専門家である弁護士及び公認会計士によって構成された特別調 査委員会を設置し、客観性のある業務実態の調査を進め、調査報告書を受領いたしました。調査 の範囲は関係者へのヒアリングや関係書類の精査・分析、デジタルフォレンジック調査などの多 岐にわたるものとなっており、相応の調査費用が発生いたしました | |||
| 05/22 | 15:30 | 6228 | ジェイ・イー・ティ |
| 代表取締役及び取締役の役職変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| CEO 兼 CTO 伊藤聡取締役取締役 CFO 兼 CSO 2. 役職変更の理由 当社は、2026 年 5 月 1 日付 「 特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ」のとおり、一 部の過年度会計処理について、売上計上時期 (2023 年 12 月期及び 2024 年 12 月期 )に関する会計 不正が認定されたことにより、経営体制の見直しを図ることを目的として、当該代表取締役及び当 該取締役の職責を変更することといたしました。 3. 変更日 2026 年 5 月 22 日 以上 | |||